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		<title>SIU - Contribuciones del usuario [es]</title>
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		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operaciones_nucleo/unidades_de_ventas/suscripciones&amp;diff=114206</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operaciones nucleo/unidades de ventas/suscripciones</title>
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				<updated>2026-07-07T14:08:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: /* Valores de los parámetros */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|5}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/documentacion_de_las_operacionesf]] &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/unidades_de_venta| &amp;lt; Volver]] &amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
= Suscripciones  =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Módulo SQ''' :Núcleo &amp;lt;br /&amp;gt;'''Ubicación en el Menú''': Unidades de venta &amp;gt; [http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/glosario_de_conceptos#Suscripciones Suscripciones]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Objetivo''':  Suscribir Unidades de Venta creadas. Se establecen las reglas del &amp;quot;contrato&amp;quot; entre la Unidad de ventas y el SQ-Núcleo  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pre-requisitos ==&lt;br /&gt;
*Tener creada  la   [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas04|   '''unidad  de venta''']].       &lt;br /&gt;
*Creados los  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-cobranzas01| '''Puntos de Venta''']]  que se necesitan para configurar el parámetro '''CODPTOVTA''' (VER sección Valores de los parámetros) &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Inicio ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La operación muestra las SUSCRIPCIONES que ya se dieron de alta.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_n_susc0.png|centrar|link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt;    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para ver las unidades de venta no suscriptas aún seleccionar [[Archivo:SQ_n_suc_list_no_susc.png||link=]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Suscribir ==&lt;br /&gt;
Seleccionar la unidad de venta no suscripta deseada desde [[Archivo: SQ_n_boton_suscribir.png ||link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_n_lista.png||centro|1600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Al seleccionar la suscripción se abre la ventana de configuración de parámetros para la suscripción de la unidad de ventas:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- SQ_nuc_UNIDADDEVENTA_SUSCRIPCIONES_2_4.png||centro|1400px]]   --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_suscripcion_lista_vers_dos_diez_cero.png||centro|1600px]]  &lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  [[Archivo:SQ_nuc_UNIDADDEVENTA_SUSCRIPCIONES_2_4.png||centro|1400px]] --&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Datos de suscripción ===&lt;br /&gt;
Ingresar: &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''* &amp;lt;big&amp;gt;Código&amp;lt;/big&amp;gt;''': nombre corto de la suscripción   &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''* &amp;lt;big&amp;gt;Descripción&amp;lt;/big&amp;gt;''': Nombre largo de la suscripción   &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''* &amp;lt;big&amp;gt;Reutilizar Token &amp;lt;/big&amp;gt;: '''Opcional'''. &amp;lt;br /&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este último dato se utiliza  cuando se necesita tener un sólo canal de comunicación con SQ-académico , un sólo token, pero, es necesario definir en SQ-Núcleo varias unidades de venta académicas, por ejemplo una por tipo de servicio (extensión, posgrado , grado virtual) por ejemplo a la hora de informar las ventas a SIU-Pilagá se necesita poder indicar que sólo se informen las ventas de las suscripciones asociadas a un 'x' tipo de propuesta. Por eso también se agrega el parámetro '''TIPO_PROP'''  en la Suscripción de la unidad de venta. Definiendo la reutilización de token estamos diciendo que se seguirá utilizando un único token para los distintos Tipos de propuestas.    &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Y luego hay que proceder a configurar cada uno de los parámetros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Configurar parámetros === &lt;br /&gt;
Por cada parámetro seleccionar el botón [[Archivo:SQ_icono_lapiz_amarillo.png||link=]]   para que se abra la ventana que permite configurar el mismo.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Seleccionar de los combos o ingresar los valores según corresponda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por ejemplo si se selecciona el parámetros : '''ACCV_PROP''' &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 '''    [[Archivo:SQ_vers_dos_diez_act_param_suscripcion.png |centro|1600px]]   &amp;lt;br /&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- '''    [[Archivo:SQ_dos_cero_act_param_suscripcion.png |centro|1400px]]   &amp;lt;br /&amp;gt;''' --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
El combo contiene valores: Si / No ( Ver explicación de los parámetros en la''' sección Valores de los parámetros.)'''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aceptar los datos seleccionando [[Archivo:SQ_boton_aceptar_parametro.png ||link= |150px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Al confirmar continuará desde la configuración de parámetros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Crear suscripción y token''' ===&lt;br /&gt;
Al finalizar la configurar de los parámetros estamos en condiciones de crear la suscripción. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Al seleccionar GUARDAR se creará el '''TOKEN''' necesario para comunicación entre los módulos SQ-Núcleo , SQ-Académico Y Pirapire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Archivo:SQ_n_susc_realizada.png|centrar|1550px]]  &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Eliminar - Renovar la suscripción  -  Visualizar parámetros de la suscripción'''   ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  [[Archivo:SQ_icono_x.png ||link=]]                            Permite '''eliminar''' la suscripción a la Unidad de Venta &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
  [[Archivo:SQ_icono_volver_fondo_gris.png ||link=]]            Habilita la ventana para que esa configuración de Suscripción de Unidad de  de Venta '''se pueda guardar con otro código y nombre'''. SE crea una nueva Suscripción con los mismos datos pero con la posibilidad de cambiar la configuración de algunos parámetros, de aplicar las nuevas reglas para la unidad de venta. ; y la anterior pasar a ser suscripción finalizada en forma automática. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
  [[Archivo:sq_icono_ojo.png ||link=]]                          Da la posibilidad de visualizar los parámetros configurados en la suscripción a la Unidad de ventas. &amp;lt;br /&amp;gt;  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Luego con los filtros de la ventana principal de Suscripciones uno puede elegir que ver , si todas las suscripciones, las Inactivas o las Activas. '''La columna Finalizada''' muestra la fecha hasta la cuál la suscripción  estuvo activa:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &amp;lt;!--  [[Archivo:SQ_nucleo_susc_todas.png ||link=]] --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Valores de los parámetros''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:155px&amp;quot; | Código!! Descripción  !! style=&amp;quot;width:270px&amp;quot; | Valor &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|ACCV_PROP &amp;lt;br /&amp;gt;(ex ACCV_SRV) ||Automatiza la creación de conceptos de venta por servicio.&amp;lt;br /&amp;gt; Para que siempre se tenga en cuenta el concepto de venta asociado a la venta se debe configurar en SI para que al momento de buscar las caracterizaciones de ingreso se busquen para el concepto informado y no la de alguno puesto por default  ( ej el de administrar unidades de negocios )  &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;Para ventas de G3 = a evaluar por el usuario &amp;lt;br /&amp;gt;para ventas offline    = No  &amp;lt;br /&amp;gt;'''para ventas de  Pirapire = No''' ||  Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|ACEPTAOFF || '''Valor= Si :''' Acepta importación de planilla offline de ventas cobradas. &lt;br /&gt;
'''Valor= No''' : No permite importar planilla offline desde la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas02|Cargar ventas offline]] &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''IMPORTANTE:''' Una suscripción '''no soporta''' recibir ventas desde el módulo SQ-Académico y aceptar la importación de Planillas Offline. Se deberán gestionar dos suscripciones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Las suscripciones''' para el módulo '''Académico''' o para '''Pirapire''' deben tener '''ACEPTAOFF = NO''' . &lt;br /&gt;
|  Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ACEPTAARCA ||  Aquí se define si la unidad de venta genera factura ARCA o no.          || Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|CBACKVTA  || 	Callback para invocar ante cada venta recibida - '''Valor fijo = 'No''''          ||  No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|CODAUTARCA ||  Código de Autorización de Impresión. Cuando el parámetro ACEPTAARCA=SI es imprescindible definir este valor'   || CAE&amp;lt;br /&amp;gt;CAI &amp;lt;br /&amp;gt; Código sin definir&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| CODPTOVTA|| Punto de Venta - seleccionar del combo&amp;lt;br /&amp;gt; IMPORTANTE: Es obligatoria que el 'tipo_punto_venta' seteado en el [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-cobranzas01|Punto de venta]] sea: 'Sesión Única' || seleccionar del combo&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|CREASEQ    || Permite crear un nuevo número de secuencia de artículo en forma manual &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;'''Para  las suscripciones que consuma el sistema PIRAPIRE el valor debe ser = SI'''&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;||    Si &amp;lt;br /&amp;gt;No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|CTACTECLI  || Contribuye a Cuenta Corriente de Clientes? ||   Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &lt;br /&gt;
no se utiliza en SQ aún&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|DELCINCRED || Delegar Caracterización de Ingreso y Crédito al Núcleo SQ? ||   Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &amp;lt;br /&amp;gt;no se utiliza en SQ aún&lt;br /&gt;
|- no&lt;br /&gt;
| DELCOB    || Delegar Cobranzas al Núcleo SQ? ||    Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &amp;lt;br /&amp;gt;no se utiliza en SQ aún&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|ESTVENTA   || Estados de una venta ||  Iniciada &amp;lt;br /&amp;gt;Rechazada &amp;lt;br /&amp;gt;Procesada &amp;lt;br /&amp;gt;Finalizada &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--   Para versión 2.3.0  próxima a liberarse  #42063 INFODEVPIL --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|INFODEVPIL  || &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;Delega el cobro del devengado de ingreso individual a SIU-Pilagá- (1)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--    Si informa a SIU-Pilagá por lo devengado. Valores:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
 SI = Reporta los devengados  en forma individual. &amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
 NO = Reporta los devengados en LOTE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para el caso de INFODEVPIL =SI,  Reporta las ventas en forma individual, algunos ejemplos son los  Convenios, Servicios a terceros, etc ; esos casos se registra primero la cobranza en SIU-Pilagá  y  luego se  informa y registra en  SIU-SQ-núcleo  la cobranza. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para el caso  de las ventas que devengan que vienen de académico corresponde utilizar el valor INFOVEVPIL = NO , Informa por lote.&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||   Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|INPPRECISD ||  '''Valor = SI''' : Incluye PPGs (Partida presupuestaria de gasto) en recaudaciones a SIU-Pilagá en conceptos de ingreso sin distribución automática&lt;br /&gt;
Los conceptos de ingreso en PIlagá no tiene distribución automática del gasto&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Valor = NO :''' Implica que no es necesario definir partidas de crédito en SQ ya que las recaudaciones a enviar a Pilagá se encuentran asociadas a un &amp;quot;concepto de ingreso&amp;quot; que posee distribución automática.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Un error que suele darse es:'''&lt;br /&gt;
''&amp;quot;SQ-Nucleo-Rest.INFO: SIU\SQ\Nucleo\procesos\util\recaudacion_pilaga::agrupar_presupuesto: No incluye PPGs en recaudaciones a SIU-Pilagá en conceptos de ingreso sin distribución automática.&amp;quot;''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
SQ al procesar la recaudación que se enviará a Pilagá valida si el concepto de ingreso definido en Pilagá posee o no distribución automática. Por ello si no posee distribución automática SQ nos informa que deberemos informar también las PPGs.&lt;br /&gt;
||Si &amp;lt;br /&amp;gt;No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| LIB_COB    || Nuevo en  la versión  [[Archivo:SQ_version_dos_nueve_cero.png |link=]]. Al momento de informar recaudaciones a SIU-Pilagá, en los casos de haberse utilizado como medios de pago a los agentes de cobranza (mercadopago - pagotic) se consulta al parámetro  para saber si la  fecha de liberación de la cobranza debe ser una restricción para la unidad de venta( tabla cobranzas.liberada_en ) si puede informar la recaudación SI o NO antes de la fecha de liberación,.&amp;lt;br /&amp;gt;Actualmente, solo son informadas a SIU-Pilagá ventas donde la fecha de liberación es anterior al momento en que se está ejecutando el proceso de informe de recaudación.|| Si &amp;lt;br /&amp;gt;No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| MAPEOCLI  ||Existe mapeo con Cliente ||  Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|PTOCOB-CRE || Crea Puntos de Cobranza al importar ventas &lt;br /&gt;
'''Para ventas reportadas desde el módulo SQ-Académico''' = SI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Para ventas offline''' = NO&lt;br /&gt;
| Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|SEQART     || Secuencia de artículos ||  valor numérico - en general será 1 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|SEQCTX     || Secuencia de contextos ||  valor numérico - en general será 1  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| SEQSERV   || Secuencia de servicios ||  valor numérico - en general será 1  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|SEQVENT    || Secuencia de ventas    ||  valor numérico - en general será 1  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| TIPOMAPCLI || Tipo de mapeo con cliente ||  Tipo y Número de documento &amp;lt;br /&amp;gt; legajo &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| TIPO_PROP &amp;lt;!--  ex TIPOSERVIC --&amp;gt; ||  '''tipo de propuesta''' para los cuales se crea la suscripción &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Cuando se necesite controlar que los alumnos informados en las planillas existan en Guarani se deberá seleccionar cualquier valor distinto a No académico.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;!--  Para caso de Devengados, servicios a terceros,  el '''TIPO_PROP''' debe ser = NO académico; de esta forma no se controla que la persona/proveedor exista en SIU-Guarani --&amp;gt; Si la suscripción es para utilizar con el sistema '''PIRAPIRE''' el valor tiene que ser = 'NO académico'&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;|| Ej:  Cursos Extensión, No Académicos ...&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| USAORG     || Se agrega parámetro ''''USAORG'''' a la Suscripción para indicar si se debe usar el '''Organismo''' seteado en la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas04|'''Unidad de Venta''']] o tomar el valor seteado en el parámetro del '''módulo  SIU-Pilagá''' 'organismo_default_recaudador_ing' que se encuentra en las tablas de dicho módulo :&amp;lt;br /&amp;gt;par_param_sistema&amp;lt;br /&amp;gt;par_parametros_sis || Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|VENTA_VTO ||    Se debe definir la cantidad de días que deben transcurrir para que venzan las ventas a cobrar  de las planillas offline en el caso de que las mismas no vengan informadas  en la misma planilla  || valor numérico - Por defecto es 30&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
(1)&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;INFODEVPIL: Delega el cobro del devengado de ingreso individual a SIU-Pilagá&amp;lt;/big&amp;gt;''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Si informa a SIU-Pilagá por lo devengado. Valores:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
  =&amp;gt;    SI = Reporta los devengados  en forma individual. &amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
  =&amp;gt;    NO = Reporta los devengados en LOTE &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
 --Para el caso de INFODEVPIL =SI,  Reporta las ventas en forma individual, algunos ejemplos son los  Convenios, Servicios a terceros, etc ; esos casos se registra primero la cobranza en  SIU-Pilagá  y  luego se  informa y registra en  SIU-SQ-núcleo  la cobranza. &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
 --Para el caso  de las ventas que devengan que vienen de académico corresponde utilizar el valor INFOVEVPIL = NO , Informa por lote.&lt;br /&gt;
-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=  Videos = &lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!&amp;lt;br&amp;gt;''Alta de suscripción, pasos previos'  :''&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;youtube&amp;gt;zT3sXpSyEq4&amp;lt;/youtube&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|} &lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!&amp;lt;br&amp;gt;[https://drive.google.com/file/d/1TopDd5ZyFr3Z5FDyAe11MswSHIDFeOkZ/view Ver video:&amp;lt;br /&amp;gt; Configuración de un artículo existente&amp;lt;br /&amp;gt;Utilización del mismo en una Programación de ventas &amp;lt;br /&amp;gt; Administrar Servicios Instancias]&lt;br /&gt;
|}   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!&amp;lt;br&amp;gt;''Creación Token y configuración del mismo en parámetro sq_id_externo de SIU-Guaraní'  :''&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;youtube&amp;gt;zT3sXpSyEq4&amp;lt;/youtube&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|} &lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/unidades_de_venta| &amp;lt;&amp;lt; Volver]] &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Wichi/SIU-hanyaj-boletines/Versi%C3%B3n-4-0-7&amp;diff=113913</id>
		<title>SIU-Wichi/SIU-hanyaj-boletines/Versión-4-0-7</title>
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				<updated>2026-05-18T13:49:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: Página creada con «&amp;lt;!--  __NOTOC__   --&amp;gt; link=  &amp;lt; Volver &amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOCl...»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!--  __NOTOC__   --&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Archivo:logo_SIU-Wichi_Hanyaj_baja.png|derecha|link=]]&lt;br /&gt;
[[SIU-Wichi/SIU-Hanyaj | &amp;lt; Volver]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|3}}&amp;lt;/span&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===  [[SIU-Wichi/SIU-hanyaj-boletines|Versión 4.0.7 -Fecha 15-05-2026  ]] === &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQI9Y_0Po9sl7qppblGC5puVCJsGDE8iCgzCxdhAEvpn3qq4_PY2SE_LsdaDvpL5sBKuGGWcZkoZ17t/pub          4.0.7--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- {{#iDisplay:https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQiUBP707enS_XK0yuKrzrSucbqwMsE57U3K9tVF38T0GaKUFRcu76CJd7zhJ1RMNNeI2V09ex0P6jf/pub?embedded=true|100%|3600}} --&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

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		<title>SIU-Wichi/version7.3.0</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: &lt;/p&gt;
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[[Archivo:siu-wichi.png|derecha|link=]]&lt;br /&gt;
[[SIU-Wichi | &amp;lt; Volver]]&lt;br /&gt;
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'''&amp;lt;big&amp;gt;Versión 7.3.0&amp;lt;/big&amp;gt;'''   &amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
'''Fecha lanzamiento:''' 15/05/2026 &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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! &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: left; font-size: 18px; font-weight: bold; color: #297a9b;&amp;quot;&amp;gt;http://portal.comunidad.siu.edu.ar/images/iconos/boton_funcional_2.png&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Documentación Funcional&amp;lt;/p&amp;gt; !! &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; !! &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: left; font-size: 18px; font-weight: bold; color: #297a9b;&amp;quot;&amp;gt;http://portal.comunidad.siu.edu.ar/images/iconos/boton_tecnico_2.png&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Documentación Técnica&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[SIU-Wichi/Version7.3.0/Glosario_de_conceptos|Glosario de conceptos]] || &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; || [[SIU-Wichi/Version7.3.0/instalacion|Instalación y Actualización]]&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[SIU-Wichi/Version7.3.0/Documentacion_de_los Cubos|Guía Funcional]] || &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; || &lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
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|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; [[SIU-Wichi/Version7.3.0/Documentacion_cubos|Cubos]] || &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; || &lt;br /&gt;
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--&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesacad-medpago&amp;diff=113891</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesacad-medpago</title>
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				<updated>2026-05-11T18:54:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|5}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/documentacion_de_las_operacionesf]] &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operaciones_academico|&amp;lt; Volver]]&lt;br /&gt;
= Administrar Medios de Pago=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Módulo SQ''' : Académico &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ubicación en el Menú''': ''' Ventas     &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Objetivo ==&lt;br /&gt;
Habilitar o deshabilitar los medios de pago a utilizarse en la institución, ya sea en forma virtual (ej. Mercado pago) o en forma presencial en la institución  (Efectivo, Cheques , Tarjetas de crédito, etc) &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Por defecto, la instalación trae implementados distintos medios de pago. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesacad-canalventa|'''canales de venta''']] son las vías por las que las instituciones ofrecen medios de pago a los alumnos para el pago de inscripciones y cuotas:&lt;br /&gt;
*Presencial (usuario cajero)&lt;br /&gt;
*Virtual (sq-pagos desde 3w)&lt;br /&gt;
*Generador de cuotas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se deberán definir para cada canal los medios de pago a ofrecer. Por ejemplo, para el canal virtual se pueden habilitar:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Mercado Pago&lt;br /&gt;
*Pago en ventanilla&lt;br /&gt;
*Transferencia Bancaria&lt;br /&gt;
*Pagotic&lt;br /&gt;
*Sipago&lt;br /&gt;
*Helipagos&lt;br /&gt;
*Nave&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Pre-requisito:'''  Tener configurados los medios de pago en sq-núcleo desde la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-adminmediospago | '''Administrar medios de pagos''' ]] &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Inicio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La ventana de inicio nos muestra los medios de pago y con el botón [[Archivo:SQ_icono_lapiz.png| ]] se pueden editar para poder cambiar su estado. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_acad_admin_medios_de_pago_vdos_siete_cero.png|centrar |900px|marco|link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- [[Archivo:SQ_acad_admin_medios_de_pago.png|centrar |900px|marco|link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt; --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  [[Archivo:SQ_administrar_medios_pago_academico.png|centrar |900px|marco|link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt; --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Detalle == &lt;br /&gt;
Al acceder a cada medio de pago listado, se podrá modificar su estado. Esto limitará su disponiblidad hacia los alumnos al momento de pagar una inscripción o cuota.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el caso del medio de pago Transferencia bancaria, se listarán las CBU's registradas en SQ-Núcleo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_editar_medios_pago_academico.png|centrar|1400px|]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Video = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!&amp;lt;br&amp;gt;[https://drive.google.com/file/d/1EappS83lX4fTpjc768kkWF8AbNrvXsRc/view Ver video:&amp;lt;br /&amp;gt; sq-académico : Administrar medios de pago]&lt;br /&gt;
|} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!&amp;lt;br&amp;gt;[https://drive.google.com/file/d/1TopDd5ZyFrzzzzzze11MswSHIDFeOkZ/view Ver video:&amp;lt;br /&amp;gt; Configuració......&amp;lt;br /&amp;gt;...................]&lt;br /&gt;
|}   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!&amp;lt;br&amp;gt;''Creación ........................'  :''&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;youtube&amp;gt;cAOzzzkEbK8&amp;lt;/youtube&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|} &lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=Archivo:SQ_canales_de_venta_inicio.png&amp;diff=113890</id>
		<title>Archivo:SQ canales de venta inicio.png</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesacad-canalventa&amp;diff=113889</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesacad-canalventa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesacad-canalventa&amp;diff=113889"/>
				<updated>2026-05-11T18:52:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|5}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/documentacion_de_las_operacionesf]] &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operaciones_academico|&amp;lt; Volver]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Administrar Canales de ventas =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Módulo SQ''' : Académico &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ubicación en el Menú''': ''' Ventas     &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Objetivo:''' Asignar a cada canal de venta los [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesacad-medpago   |'''medios de pagos'''  ]]  que habilita la institución para cada uno de ellos . &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Inicio ==&lt;br /&gt;
Al acceder se visualizan los canales de venta predefinidos por el módulo donde se podrá configurar los medios de pago. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_canales_de_venta_inicio.png|centrar]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:155px&amp;quot;| Dato   !! Descripción    &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Código  y   Descripción  ||   Código interno y descripción de los canales de venta. &amp;lt;br /&amp;gt; Por Generador de cuotas: Por ej. cuando se paga en cuotas , el sistema genera en forma automática los compromisos de pago exigibles al alumno &amp;lt;br /&amp;gt; Presencial:  cuando la persona se acerca a la institución a pagar  &amp;lt;br /&amp;gt; Virtual: cuando la persona paga a través de los distintos medios virtuales disponibles. &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|Estado ||  Activo  | Inactivo&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Estado actualizado en || última fecha de actualización&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Canal Virtual == &lt;br /&gt;
Los medios de pagos configurados en el canal de ventas virtual serán aquellos que queden disponibles para los alumnos desde el sq-pagos al momento de inscribirse y desde el portal de pagos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_-_Canales_de_venta_-_Virtual_portal_De_pagos.png|centrar]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Canal Presencial  ==&lt;br /&gt;
Los medios configurados para el canal presencial quedarán disponibles cuando la institución ofrezca un punto de venta físico donde los alumnos puedan abonar sus inscripciones o cuotas.&lt;br /&gt;
Para ello será necesario contar con una [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/opercajas|caja]] activa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_-_Canales_de_venta_-_Presencial_caja_fisica.png|centro]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesacad-canalventa&amp;diff=113888</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesacad-canalventa</title>
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				<updated>2026-05-11T18:50:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|5}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/documentacion_de_las_operacionesf]] &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operaciones_academico|&amp;lt; Volver]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Administrar Canales de ventas =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Módulo SQ''' : Académico &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ubicación en el Menú''': ''' Ventas     &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Objetivo:''' Asignar a cada canal de venta los [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesacad-medpago   |'''medios de pagos'''  ]]  que habilita la institución para cada uno de ellos . &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Inicio ==&lt;br /&gt;
Al acceder se visualizan los canales de venta predefinidos por el módulo donde se podrá configurar los medios de pago. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_-_Canales_de_venta_-_inicio.png|centrar]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:155px&amp;quot;| Dato   !! Descripción    &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Código  y   Descripción  ||   Código interno y descripción de los canales de venta. &amp;lt;br /&amp;gt; Por Generador de cuotas: Por ej. cuando se paga en cuotas , el sistema genera en forma automática los compromisos de pago exigibles al alumno &amp;lt;br /&amp;gt; Presencial:  cuando la persona se acerca a la institución a pagar  &amp;lt;br /&amp;gt; Virtual: cuando la persona paga a través de los distintos medios virtuales disponibles. &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|Estado ||  Activo  | Inactivo&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Estado actualizado en || última fecha de actualización&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Canal Virtual == &lt;br /&gt;
Los medios de pagos configurados en el canal de ventas virtual serán aquellos que queden disponibles para los alumnos desde el sq-pagos al momento de inscribirse y desde el portal de pagos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_-_Canales_de_venta_-_Virtual_portal_De_pagos.png|centrar]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Canal Presencial  ==&lt;br /&gt;
Los medios configurados para el canal presencial quedarán disponibles cuando la institución ofrezca un punto de venta físico donde los alumnos puedan abonar sus inscripciones o cuotas.&lt;br /&gt;
Para ello será necesario contar con una [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/opercajas|caja]] activa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_-_Canales_de_venta_-_Presencial_caja_fisica.png|centro]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesacad-canalventa&amp;diff=113887</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesacad-canalventa</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|5}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/documentacion_de_las_operacionesf]] &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operaciones_academico|&amp;lt; Volver]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Administrar Canales de ventas =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Módulo SQ''' : Académico &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ubicación en el Menú''': ''' Ventas     &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Objetivo:''' Asignar a cada canal de venta los [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesacad-medpago   |'''medios de pagos'''  ]]  que habilita la institución para cada uno de ellos . &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Inicio ==&lt;br /&gt;
Al acceder se visualizan los canales de venta predefinidos por el módulo donde se podrá configurar los medios de pago. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_-_Canales_de_venta_-_inicio.png|centrar]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:155px&amp;quot;| Dato   !! Descripción    &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Código  y   Descripción  ||   código interno y descripción de los canales de venta. &amp;lt;br /&amp;gt; Por Generador de cuotas: Por ej. cuando se paga en cuotas , el sistema genera en forma automática los compromisos de pago exigibles al alumno &amp;lt;br /&amp;gt; Presencial:  cuando la persona se acerca a la institución a pagar  &amp;lt;br /&amp;gt; Virtual: cuando la persona paga a través de los distintos medios virtuales disponibles. &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|Estado ||  Activo  | Inactivo&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Estado actualizado en || última fecha de actualización&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Canal Virtual == &lt;br /&gt;
Los medios de pagos configurados en el canal de ventas virtual serán aquellos que queden disponibles para los alumnos desde el sq-pagos al momento de inscribirse y desde el portal de pagos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_-_Canales_de_venta_-_Virtual_portal_De_pagos.png|centrar]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Canal Presencial  ==&lt;br /&gt;
Los medios configurados para el canal presencial quedarán disponibles cuando la institución ofrezca un punto de venta físico donde los alumnos puedan abonar sus inscripciones o cuotas.&lt;br /&gt;
Para ello será necesario contar con una [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/opercajas|caja]] activa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_-_Canales_de_venta_-_Presencial_caja_fisica.png|centro]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0&amp;diff=113589</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0</title>
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				<updated>2026-04-23T20:54:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC__&lt;br /&gt;
[[Archivo:Logo SQ grande3.png|derecha|link=http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Sanaviron-Quilmes]]&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes|'''&amp;lt; Volver''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;clear: both; display: block; float: left; border-left: 3px solid #3399ff; padding: 10px; background-color: #eee; width: 575px;font-size: 13px;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0; padding: 0;&amp;quot;&amp;gt;Número de versión: [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/novedades|'''2.12.2''']] &amp;lt;/p&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0; padding: 0;&amp;quot;&amp;gt;Fecha de publicación: &amp;lt;strong&amp;gt;22/04/2026&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.9  dd-mm-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.8  dd-mm-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.7  dd-mm-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.6  dd-mm-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.5    --&amp;gt;&lt;br /&gt;
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&amp;lt;!--  2.12.1  dos.doce.uno ... 27-03-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.0  dos.DOCE.cero ...20-03-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;clear: both; display: block; float: left; border-left: 3px solid #3399ff; padding: 10px; background-color: #eee; width: 550px;font-size: 13px;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0; padding: 0;&amp;quot;&amp;gt; '''SQ : 2.5.x''' &amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0; padding: 0;&amp;quot;&amp;gt; Fecha de actualización: &amp;lt;strong&amp;gt;12/12/2023&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
cambiar el inicio del comentario hacia arriba CUANDO SE NECESITE publicar un tercer digito --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
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{|&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: left; font-size: 18px; font-weight: bold; color: #297a9b;&amp;quot;&amp;gt;http://portal.comunidad.siu.edu.ar/images/iconos/boton_funcional_2.png&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Documentación Funcional&amp;lt;/p&amp;gt; !! &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; !! &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: left; font-size: 18px; font-weight: bold; color: #297a9b;&amp;quot;&amp;gt;http://portal.comunidad.siu.edu.ar/images/iconos/boton_tecnico_2.png&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Documentación Técnica&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/primeros_pasos|Introducción]] &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/correspondencia_entre_version2.12.0 x.xes|Correspondencia entre versiones de módulos]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/configuracion_del_sistema|Configuración del sistema]] &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/instalacion_actualizacion|Instalación y actualización]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/principales_circuitos_funcionales|Principales circuitos funcionales]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/otras.consid.tecnicas|Otras consideraciones técnicas y Personalizaciones de comprobantes ]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''Documentación de las operaciones:''' &amp;lt;!--[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/documentacion_de_las_operacionesf|Documentación de las operaciones]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operaciones_academico|SQ-Académico]] &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/preguntas.frecuentes|Preguntas frecuentes]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operaciones_nucleo|SQ-Núcleo]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/links|Links de interés]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operaciones_portalpagos|Portal de pagos]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/glosario_de_conceptos|Glosario de conceptos]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/preguntas_frecuentes|Preguntas frecuentes]] &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/sq_videos|'''Videos, Webinars y Presentaciones''']]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/novedades|'''Novedades de la versión''']]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|  |||| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/contactanos|Información y Contactos]] || &lt;br /&gt;
|-&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0&amp;diff=113588</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0&amp;diff=113588"/>
				<updated>2026-04-23T20:29:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC__&lt;br /&gt;
[[Archivo:Logo SQ grande3.png|derecha|link=http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Sanaviron-Quilmes]]&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes|'''&amp;lt; Volver''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;clear: both; display: block; float: left; border-left: 3px solid #3399ff; padding: 10px; background-color: #eee; width: 575px;font-size: 13px;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0; padding: 0;&amp;quot;&amp;gt;Número de versión: [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/novedades|'''2.12.2''']] &amp;lt;/p&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0; padding: 0;&amp;quot;&amp;gt;Fecha de publicación: &amp;lt;strong&amp;gt;27/03/2026&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.9  dd-mm-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.8  dd-mm-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.7  dd-mm-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.6  dd-mm-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.5    --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.4   --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.3   --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.2  dos.doce.dos ... 22-04-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.1  dos.doce.uno ... 27-03-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.0  dos.DOCE.cero ...20-03-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;clear: both; display: block; float: left; border-left: 3px solid #3399ff; padding: 10px; background-color: #eee; width: 550px;font-size: 13px;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0; padding: 0;&amp;quot;&amp;gt; '''SQ : 2.5.x''' &amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0; padding: 0;&amp;quot;&amp;gt; Fecha de actualización: &amp;lt;strong&amp;gt;12/12/2023&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/primeros_pasos|Introducción]] &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/correspondencia_entre_version2.12.0 x.xes|Correspondencia entre versiones de módulos]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/configuracion_del_sistema|Configuración del sistema]] &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/instalacion_actualizacion|Instalación y actualización]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/principales_circuitos_funcionales|Principales circuitos funcionales]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/otras.consid.tecnicas|Otras consideraciones técnicas y Personalizaciones de comprobantes ]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''Documentación de las operaciones:''' &amp;lt;!--[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/documentacion_de_las_operacionesf|Documentación de las operaciones]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operaciones_academico|SQ-Académico]] &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/preguntas.frecuentes|Preguntas frecuentes]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operaciones_nucleo|SQ-Núcleo]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/links|Links de interés]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operaciones_portalpagos|Portal de pagos]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/glosario_de_conceptos|Glosario de conceptos]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/preguntas_frecuentes|Preguntas frecuentes]] &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/sq_videos|'''Videos, Webinars y Presentaciones''']]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/novedades|'''Novedades de la versión''']]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|  |||| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/contactanos|Información y Contactos]] || &lt;br /&gt;
|-&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas/administrar_comprobantes&amp;diff=113559</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas/administrar comprobantes</title>
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				<updated>2026-04-23T14:01:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: /* Configuración */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|5}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/documentacion_de_las_operacionesf]] &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas| &amp;lt;&amp;lt; Volver]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Administrar comprobantes  =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Módulo SQ''' : Núcleo &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ubicación en el Menú''': Ventas   &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Objetivo == &lt;br /&gt;
Definir si se utilizará numeración externa (ARCA - Facturación Electrónica) o interna.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Inicio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_-_Administrar_comprobantes.png|1400px|centrar|link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width:155px&amp;quot;| Dato !! Descripción  !!style=&amp;quot;width:400px&amp;quot;| Observaciones !&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|COMP_VENTA  ||  Template de comprobante de venta.  ||   Las instalaciones que utilizan facturación electrónica deben tildar el campo: Usa numeración externa (*)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|COMP_COBRO|| Template de comprobante de cobro. ||   Las instalaciones que utilizan facturación electrónica deben tildar el campo: Usa numeración externa (*)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| COMP_ANCOB || Template de comprobante de anulación de cobro. ||  Las instalaciones que utilizan facturación electrónica deben tildar el campo: Usa numeración externa (*)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''IMPORTANTE'''&lt;br /&gt;
* Para las ventas que se cargan en SQ por medio del '''circuito offline,   se deben configurar los parámetros  '''COMP_COBRO'''   y  '''COMP_ANCOB'''&lt;br /&gt;
* Para las ventas que vienen de SIU-Guaraní ,   se debe  configurar los parámetros  '''COMP_COBRO'''  &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Configuración ==&lt;br /&gt;
Acceder a los diferentes templates de comprobante para indicar si la numeración sera externa (ARCA) o interna.&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_2.1_-_Administrar_templates_de_comprobantes_-_COBRO.png|centrar|link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si se desea la numeración externa tildar el campo :  [[Archivo:SQ_2.1_-_Administrar_templates_de_comprobantes_-_numeracion_externa.png||link=]], esto determinara si los comprobantes se generaran mediante el proceso [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/tecnico_nucleo_infopilaga#Generar_comprobantes_AFIP|Generar comprobantes ARCA]], automáticamente al crearse una venta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------&lt;br /&gt;
=== [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas| &amp;lt;&amp;lt; Volver]]  ===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas/administrar_comprobantes&amp;diff=113558</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas/administrar comprobantes</title>
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				<updated>2026-04-23T14:00:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: /* Configuración */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|5}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/documentacion_de_las_operacionesf]] &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas| &amp;lt;&amp;lt; Volver]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Administrar comprobantes  =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Módulo SQ''' : Núcleo &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ubicación en el Menú''': Ventas   &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Objetivo == &lt;br /&gt;
Definir si se utilizará numeración externa (ARCA - Facturación Electrónica) o interna.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Inicio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_-_Administrar_comprobantes.png|1400px|centrar|link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width:155px&amp;quot;| Dato !! Descripción  !!style=&amp;quot;width:400px&amp;quot;| Observaciones !&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|COMP_VENTA  ||  Template de comprobante de venta.  ||   Las instalaciones que utilizan facturación electrónica deben tildar el campo: Usa numeración externa (*)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|COMP_COBRO|| Template de comprobante de cobro. ||   Las instalaciones que utilizan facturación electrónica deben tildar el campo: Usa numeración externa (*)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| COMP_ANCOB || Template de comprobante de anulación de cobro. ||  Las instalaciones que utilizan facturación electrónica deben tildar el campo: Usa numeración externa (*)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''IMPORTANTE'''&lt;br /&gt;
* Para las ventas que se cargan en SQ por medio del '''circuito offline,   se deben configurar los parámetros  '''COMP_COBRO'''   y  '''COMP_ANCOB'''&lt;br /&gt;
* Para las ventas que vienen de SIU-Guaraní ,   se debe  configurar los parámetros  '''COMP_COBRO'''  &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Configuración ==&lt;br /&gt;
Acceder a los diferentes templates de comprobante para indicar si la numeración sera externa (ARCA) o interna.&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_2.1_-_Administrar_templates_de_comprobantes_-_COBRO.png|centrar|link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si se desea la numeración externa tildar el campo :  [[Archivo:SQ_2.1_-_Administrar_templates_de_comprobantes_-_numeracion_externa.png||link=]], esto determinara si los comprobantes se generaran mediante el proceso [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/tecnico_nucleo_infopilaga#Generar_comprobantes_AFIP|Generar comprobantes AFIP]], automáticamente al crearse una venta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------&lt;br /&gt;
=== [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas| &amp;lt;&amp;lt; Volver]]  ===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas/administrar_comprobantes&amp;diff=113557</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas/administrar comprobantes</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas/administrar_comprobantes&amp;diff=113557"/>
				<updated>2026-04-23T13:59:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|5}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/documentacion_de_las_operacionesf]] &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas| &amp;lt;&amp;lt; Volver]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Administrar comprobantes  =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Módulo SQ''' : Núcleo &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ubicación en el Menú''': Ventas   &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Objetivo == &lt;br /&gt;
Definir si se utilizará numeración externa (ARCA - Facturación Electrónica) o interna.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Inicio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_-_Administrar_comprobantes.png|1400px|centrar|link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width:155px&amp;quot;| Dato !! Descripción  !!style=&amp;quot;width:400px&amp;quot;| Observaciones !&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|COMP_VENTA  ||  Template de comprobante de venta.  ||   Las instalaciones que utilizan facturación electrónica deben tildar el campo: Usa numeración externa (*)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|COMP_COBRO|| Template de comprobante de cobro. ||   Las instalaciones que utilizan facturación electrónica deben tildar el campo: Usa numeración externa (*)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| COMP_ANCOB || Template de comprobante de anulación de cobro. ||  Las instalaciones que utilizan facturación electrónica deben tildar el campo: Usa numeración externa (*)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''IMPORTANTE'''&lt;br /&gt;
* Para las ventas que se cargan en SQ por medio del '''circuito offline,   se deben configurar los parámetros  '''COMP_COBRO'''   y  '''COMP_ANCOB'''&lt;br /&gt;
* Para las ventas que vienen de SIU-Guaraní ,   se debe  configurar los parámetros  '''COMP_COBRO'''  &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Configuración ==&lt;br /&gt;
Acceder a los diferentes templates de comprobante para indicar si la numeráción sera externa (AFIP) o interna.&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_2.1_-_Administrar_templates_de_comprobantes_-_COBRO.png|centrar|link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si se desea la numeración externa tildar el campo :  [[Archivo:SQ_2.1_-_Administrar_templates_de_comprobantes_-_numeracion_externa.png||link=]], esto determinara si los comprobantes se generaran mediante el proceso [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/tecnico_nucleo_infopilaga#Generar_comprobantes_AFIP|Generar comprobantes AFIP]], automáticamente al crearse una venta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------&lt;br /&gt;
=== [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas| &amp;lt;&amp;lt; Volver]]  ===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas/administrar_parametrizacion_de_comprobantes&amp;diff=113556</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas/administrar parametrizacion de comprobantes</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas/administrar_parametrizacion_de_comprobantes&amp;diff=113556"/>
				<updated>2026-04-23T13:52:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: /* Parametrización */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|5}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/documentacion_de_las_operacionesf]] &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas| &amp;lt;&amp;lt; Volver]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Administrar parametrización de comprobantes  =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Módulo SQ''' : Núcleo &amp;lt;br /&amp;gt;'''Ubicación en el Menú''': Ventas  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Objetivo ==&lt;br /&gt;
Definir los datos de la institución para la confección de la factura, comprobante tipo factura o recibo.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Requisitos ==&lt;br /&gt;
Definir desde la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/tecnico_nucleo_suscripciones|  Suscripciones]], si utilizará numeración externa (AFIP) o no (Interna) y si utilizará CAE o CAI en caso de que utilicen AFIP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Inicio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Completar la parametrización   con los datos que necesiten se vean luego en la '''factura''' o '''comprobante tipo factura''': en la imagen siguiente se muestran datos de prueba&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_admin_parametriz_comprob_v_dos_once_nueve.png|1400px|centro]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seleccionar el botón GUARDAR para salvar los datos ingresados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Datos ==&lt;br /&gt;
A continuación los datos que se utilizarán al momento de generarse el comprobante al momento de imprimirse. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width:155px&amp;quot;| Dato !! Descripción  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Institución ||    Nombre de la institución &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Dirección||  Dirección de la institución &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| CUIT ||    cuit de la institución &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Posición fiscal ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Teléfono   || teléfono de la institución &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|  Posición frente a IIBB   ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Inicio de actividades  || fecha de inicio de las actividades ante afip , dd/mm/aaaa&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Comprobante Factura || '''CON AFIP:''' para factura electrónica es obligatoria su carga. Ingresar el código del tipo de comprobante que utiliza su institución. Consultar el valor en [[www.afip.gob.ar/fe/documentos/TABLACOMPROBANTES.xls|'''AFIP''']]. &amp;lt;br /&amp;gt; '''Valores:'''   '''Factura = 11''' &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''SIN AFIP:''' Cuando no se utiliza facturación electrónica y si en éste espacio colocan el valor '0' en la impresión saldrá el título 'RECIBO'&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;'''Valores:''' '''Recibos = 0'''  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Comprobante Nota Crédito ||para factura electrónica es obligatoria su carga. Ingresar el código del tipo de comprobante de Nota de crédito que utiliza su institución. Consultar el valor en [[www.afip.gob.ar/fe/documentos/TABLACOMPROBANTES.xls|'''AFIP''']].  Valor = 13&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Letra tipo comprobante || Letra de la factura Afip  que utilizan las facturas en su institución. Si no se utiliza facturación electrónica no es necesario completarlo.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Leyenda tipo comprobante ||Se habilitó este nuevo campo, 'Leyenda tipo comprobante' para poder personalizar el título de la Factura o Comprobante tipo factura. Si no se completa todo sigue funcionando como siempre.&amp;lt;br /&amp;gt; También,se eliminó del diseño de la Factura el título del campo del nombre del Punto de venta, sólo se imprime directamente su nombre.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ejemplos de uso ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Parametrización''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una vez parametrizado como se ve en el ejemplo mas arriba , en INICIO,se estará en condiciones de ejecutar los procesos de :&lt;br /&gt;
* Generar facturas con CAI&lt;br /&gt;
* Generar comprobantes llamando al WS de ARCA &lt;br /&gt;
según corresponda&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Factura con CAE'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_factura_electronica_nueva.png|izquierda|link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''  Factura con CAI'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_factura_con_cai.png|centrar|600px|link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Tipo Factura'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_tipo_factura_dos_uno_cero.png|izquierda|600px|link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Recibo'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_nucleo_recibo_dos_uno_cero.png|centrar|650px|link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------&lt;br /&gt;
=== [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas| &amp;lt;&amp;lt; Volver]]  ===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

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		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas/administrar_parametrizacion_de_comprobantes&amp;diff=113555</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas/administrar parametrizacion de comprobantes</title>
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				<updated>2026-04-23T13:51:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: /* Datos */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|5}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/documentacion_de_las_operacionesf]] &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas| &amp;lt;&amp;lt; Volver]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Administrar parametrización de comprobantes  =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Módulo SQ''' : Núcleo &amp;lt;br /&amp;gt;'''Ubicación en el Menú''': Ventas  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Objetivo ==&lt;br /&gt;
Definir los datos de la institución para la confección de la factura, comprobante tipo factura o recibo.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Requisitos ==&lt;br /&gt;
Definir desde la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/tecnico_nucleo_suscripciones|  Suscripciones]], si utilizará numeración externa (AFIP) o no (Interna) y si utilizará CAE o CAI en caso de que utilicen AFIP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Inicio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Completar la parametrización   con los datos que necesiten se vean luego en la '''factura''' o '''comprobante tipo factura''': en la imagen siguiente se muestran datos de prueba&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_admin_parametriz_comprob_v_dos_once_nueve.png|1400px|centro]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seleccionar el botón GUARDAR para salvar los datos ingresados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Datos ==&lt;br /&gt;
A continuación los datos que se utilizarán al momento de generarse el comprobante al momento de imprimirse. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width:155px&amp;quot;| Dato !! Descripción  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Institución ||    Nombre de la institución &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Dirección||  Dirección de la institución &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| CUIT ||    cuit de la institución &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Posición fiscal ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Teléfono   || teléfono de la institución &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|  Posición frente a IIBB   ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Inicio de actividades  || fecha de inicio de las actividades ante afip , dd/mm/aaaa&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Comprobante Factura || '''CON AFIP:''' para factura electrónica es obligatoria su carga. Ingresar el código del tipo de comprobante que utiliza su institución. Consultar el valor en [[www.afip.gob.ar/fe/documentos/TABLACOMPROBANTES.xls|'''AFIP''']]. &amp;lt;br /&amp;gt; '''Valores:'''   '''Factura = 11''' &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''SIN AFIP:''' Cuando no se utiliza facturación electrónica y si en éste espacio colocan el valor '0' en la impresión saldrá el título 'RECIBO'&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;'''Valores:''' '''Recibos = 0'''  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Comprobante Nota Crédito ||para factura electrónica es obligatoria su carga. Ingresar el código del tipo de comprobante de Nota de crédito que utiliza su institución. Consultar el valor en [[www.afip.gob.ar/fe/documentos/TABLACOMPROBANTES.xls|'''AFIP''']].  Valor = 13&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Letra tipo comprobante || Letra de la factura Afip  que utilizan las facturas en su institución. Si no se utiliza facturación electrónica no es necesario completarlo.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Leyenda tipo comprobante ||Se habilitó este nuevo campo, 'Leyenda tipo comprobante' para poder personalizar el título de la Factura o Comprobante tipo factura. Si no se completa todo sigue funcionando como siempre.&amp;lt;br /&amp;gt; También,se eliminó del diseño de la Factura el título del campo del nombre del Punto de venta, sólo se imprime directamente su nombre.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ejemplos de uso ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Parametrización''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una vez parametrizado como se ve en el ejemplo mas arriba , en INICIO,se estará en condiciones de ejecutar los procesos de :&lt;br /&gt;
* Generar facturas con CAI&lt;br /&gt;
* Generar comprobantes llamando al WS de afip &lt;br /&gt;
según corresponda&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Factura con CAE'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_factura_electronica_nueva.png|izquierda|link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''  Factura con CAI'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_factura_con_cai.png|centrar|600px|link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Tipo Factura'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_tipo_factura_dos_uno_cero.png|izquierda|600px|link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Recibo'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_nucleo_recibo_dos_uno_cero.png|centrar|650px|link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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=== [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas| &amp;lt;&amp;lt; Volver]]  ===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

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		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-vtas/administrar_parametrizacion_de_comprobantes&amp;diff=113554</id>
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				<updated>2026-04-23T13:50:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: /* Datos */&lt;/p&gt;
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&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/documentacion_de_las_operacionesf]] &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-vtas| &amp;lt;&amp;lt; Volver]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Administrar parametrización de comprobantes  =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Módulo SQ''' : Núcleo &amp;lt;br /&amp;gt;'''Ubicación en el Menú''': Ventas  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Objetivo ==&lt;br /&gt;
Definir los datos de la insctitución para la confección de la factura, comprobante tipo factura o recibo.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Requisitos ==&lt;br /&gt;
Definir desde la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/tecnico_nucleo_suscripciones|  Suscripciones]], si utilizará numeración externa (AFIP) o no (Interna) y si utilizará CAE o CAI en caso de que utilicen AFIP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Inicio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Completar la parametrización   con los datos que necesiten se vean luego en la '''factura''' o '''comprobante tipo factura''': en la imagen siguiente se muestran datos de prueba&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_admin_parametriz_comprob_v_dos_once_nueve.png|1400px|centro]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seleccionar el botón GUARDAR para salvar los datos ingresados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Datos ==&lt;br /&gt;
A continuación los datos que se utilizarán al momento de generarse el comprobante al momento de imprimirse. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width:155px&amp;quot;| Dato !! Descripción  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Institución ||    Nombre de la institución &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Dirección||  Dirección de la institución &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| CUIT ||    cuit de la institución &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Posición fiscal ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Teléfono   || teléfono de la institución &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| Posición frente a IIBB   ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Inicio de actividades  || fecha de inicio de las actividades ante afip , dd/mm/aaaa&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Comprobante Factura || '''CON AFIP:''' para factura electrónica es obligatoria su carga. Ingresar el código del tipo de comprobante que utiliza su institución. Consultar el valor en [[www.afip.gob.ar/fe/documentos/TABLACOMPROBANTES.xls|'''AFIP''']]. &amp;lt;br /&amp;gt; '''Valores:'''   '''Factura = 11''' &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''SIN AFIP:''' Cuando no se utiliza facturación electrónica y si en éste espacio colocan el valor '0' en la impresión saldrá el título 'RECIBO'&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;'''Valores:''' '''Recibos = 0'''  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Comprobante Nota Crédito ||para factura electrónica es obligatoria su carga. Ingresar el código del tipo de comprobante de Nota de crédito que utiliza su institución. Consultar el valor en [[www.afip.gob.ar/fe/documentos/TABLACOMPROBANTES.xls|'''AFIP''']].  Valor = 13&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Letra tipo comprobante || Letra de la factura Afip  que utilizan las facturas en su institución. Si no se utiliza facturación electrónica no es necesario completarlo.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Leyenda tipo comprobante ||Se habilitó este nuevo campo, 'Leyenda tipo comprobante' para poder personalizar el título de la Factura o Comprobante tipo factura. Si no se completa todo sigue funcionando como siempre.&amp;lt;br /&amp;gt; También,se eliminó del diseño de la Factura el título del campo del nombre del Punto de venta, sólo se imprime directamente su nombre.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ejemplos de uso ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Parametrización''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una vez parametrizado como se ve en el ejemplo mas arriba , en INICIO,se estará en condiciones de ejecutar los procesos de :&lt;br /&gt;
* Generar facturas con CAI&lt;br /&gt;
* Generar comprobantes llamando al WS de afip &lt;br /&gt;
según corresponda&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Factura con CAE'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_factura_electronica_nueva.png|izquierda|link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''  Factura con CAI'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_factura_con_cai.png|centrar|600px|link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Tipo Factura'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_tipo_factura_dos_uno_cero.png|izquierda|600px|link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Recibo'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_nucleo_recibo_dos_uno_cero.png|centrar|650px|link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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=== [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-vtas| &amp;lt;&amp;lt; Volver]]  ===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas/administrar_parametrizacion_de_comprobantes&amp;diff=113553</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas/administrar parametrizacion de comprobantes</title>
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				<updated>2026-04-23T13:21:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: /* Objetivo */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|5}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas| &amp;lt;&amp;lt; Volver]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Administrar parametrización de comprobantes  =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Módulo SQ''' : Núcleo &amp;lt;br /&amp;gt;'''Ubicación en el Menú''': Ventas  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Objetivo ==&lt;br /&gt;
Definir los datos de la institución para la confección de la factura, comprobante tipo factura o recibo.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Requisitos ==&lt;br /&gt;
Definir desde la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/tecnico_nucleo_suscripciones|  Suscripciones]], si utilizará numeración externa (AFIP) o no (Interna) y si utilizará CAE o CAI en caso de que utilicen AFIP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Inicio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Completar la parametrización   con los datos que necesiten se vean luego en la '''factura''' o '''comprobante tipo factura''': en la imagen siguiente se muestran datos de prueba&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_admin_parametriz_comprob_v_dos_once_nueve.png|1400px|centro]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seleccionar el botón GUARDAR para salvar los datos ingresados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Datos ==&lt;br /&gt;
A continuación los datos que se utilizarán al momento de generarse el comprobante al momento de imprimirse. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width:155px&amp;quot;| Dato !! Descripción  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Institución ||    Nombre de la institución &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Dirección||  Dirección de la institución &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| CUIT ||    cuit de la institución &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Posición fiscal ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Teléfono   || teléfono de la institución &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|  Posición frente a IIBB   ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Inicio de actividades  || fecha de inicio de las actividades ante afip , dd/mm/aaaa&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Comprobante Factura || '''CON AFIP:''' para factura electrónica es obligatoria su carga. Ingresar el código del tipo de comprobante que utiliza su institución. Consultar el valor en [[www.afip.gob.ar/fe/documentos/TABLACOMPROBANTES.xls|'''AFIP''']]. &amp;lt;br /&amp;gt; '''Valores:'''   '''Factura = 11''' &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''SIN AFIP:''' Cuando no se utiliza facturación electrónica y si en éste espacio colocan el valor '0' en la impresión saldrá el título 'RECIBO'&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;'''Valores:''' '''Recibos = 0'''  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Comprobante Nota Crédito ||para factura electrónica es obligatoria su carga. Ingresar el código del tipo de comprobante de Nota de crédito que utiliza su institución. Consultar el valor en [[www.afip.gob.ar/fe/documentos/TABLACOMPROBANTES.xls|'''AFIP''']].  Valor = 13&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Letra tipo comprobante || Letra de la factura Afip  que utilizan las facturas en su institución. Si no se utiliza facturación electrónica no es necesario completarlo.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ejemplos de uso ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Parametrización''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una vez parametrizado como se ve en el ejemplo mas arriba , en INICIO,se estará en condiciones de ejecutar los procesos de :&lt;br /&gt;
* Generar facturas con CAI&lt;br /&gt;
* Generar comprobantes llamando al WS de afip &lt;br /&gt;
según corresponda&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Factura con CAE'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_factura_electronica_nueva.png|izquierda|link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''  Factura con CAI'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_factura_con_cai.png|centrar|600px|link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Tipo Factura'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_tipo_factura_dos_uno_cero.png|izquierda|600px|link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Recibo'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_nucleo_recibo_dos_uno_cero.png|centrar|650px|link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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=== [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas| &amp;lt;&amp;lt; Volver]]  ===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0&amp;diff=112413</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0&amp;diff=112413"/>
				<updated>2026-03-30T12:14:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC__&lt;br /&gt;
[[Archivo:Logo SQ grande3.png|derecha|link=http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Sanaviron-Quilmes]]&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes|'''&amp;lt; Volver''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;clear: both; display: block; float: left; border-left: 3px solid #3399ff; padding: 10px; background-color: #eee; width: 575px;font-size: 13px;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0; padding: 0;&amp;quot;&amp;gt;Número de versión: [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/novedades|'''2.12.1''']] &amp;lt;/p&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0; padding: 0;&amp;quot;&amp;gt;Fecha de publicación: &amp;lt;strong&amp;gt;27/03/2026&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.9  dd-mm-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.8  dd-mm-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.7  dd-mm-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.6  dd-mm-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.5    --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.4   --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.3   --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.2   --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.1  dos.doce.uno ... 27-03-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.0  dos.DOCE.cero ...20-03-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;clear: both; display: block; float: left; border-left: 3px solid #3399ff; padding: 10px; background-color: #eee; width: 550px;font-size: 13px;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0; padding: 0;&amp;quot;&amp;gt; '''SQ : 2.5.x''' &amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0; padding: 0;&amp;quot;&amp;gt; Fecha de actualización: &amp;lt;strong&amp;gt;12/12/2023&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
cambiar el inicio del comentario hacia arriba CUANDO SE NECESITE publicar un tercer digito --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;clear: both;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: left; font-size: 18px; font-weight: bold; color: #297a9b;&amp;quot;&amp;gt;http://portal.comunidad.siu.edu.ar/images/iconos/boton_funcional_2.png&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Documentación Funcional&amp;lt;/p&amp;gt; !! &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; !! &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: left; font-size: 18px; font-weight: bold; color: #297a9b;&amp;quot;&amp;gt;http://portal.comunidad.siu.edu.ar/images/iconos/boton_tecnico_2.png&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Documentación Técnica&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/primeros_pasos|Introducción]] &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/correspondencia_entre_version2.12.0 x.xes|Correspondencia entre versiones de módulos]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/configuracion_del_sistema|Configuración del sistema]] &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/instalacion_actualizacion|Instalación y actualización]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/principales_circuitos_funcionales|Principales circuitos funcionales]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/otras.consid.tecnicas|Otras consideraciones técnicas y Personalizaciones de comprobantes ]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''Documentación de las operaciones:''' &amp;lt;!--[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/documentacion_de_las_operacionesf|Documentación de las operaciones]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operaciones_academico|SQ-Académico]] &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/preguntas.frecuentes|Preguntas frecuentes]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operaciones_nucleo|SQ-Núcleo]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/links|Links de interés]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operaciones_portalpagos|Portal de pagos]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/glosario_de_conceptos|Glosario de conceptos]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/preguntas_frecuentes|Preguntas frecuentes]] &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/sq_videos|'''Videos, Webinars y Presentaciones''']]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/novedades|'''Novedades de la versión''']]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|  |||| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/contactanos|Información y Contactos]] || &lt;br /&gt;
|-&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/novedades&amp;diff=112412</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/novedades</title>
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				<updated>2026-03-27T19:46:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|5}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0|'''&amp;lt; Volver''']]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://administracion.siu.edu.ar/?ai=administracion||37000001&amp;amp;tcm=previsualizacion&amp;amp;tm=1&amp;amp;cod_proyecto=353&amp;amp;version=2.11.0|'''&amp;lt;big&amp;gt;Consultar los cambios por versión y módulo aquí&amp;lt;/big&amp;gt;''']&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Versión 2.12.1''' (fecha de publicación: 27-03-2026)  hotfix === &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;SQ-Núcleo&amp;lt;/big&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Operación. '''Reportar ventas offline a SIU-Pilagá''':&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Se corrigió el bug que había surgido para el caso en que el concepto de ingreso, asociado al concepto de venta de SQ es sin distribución automática.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Versión 2.12.0''' (fecha de publicación: 20-03-2026)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;A continuación mencionaremos las principales novedades:&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;SQ-Académico&amp;lt;/big&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Actualización masiva de ventas pendientes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;GCO&amp;lt;/big&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nuevo gestor de pagos: Nave &lt;br /&gt;
* Configuración de credenciales de PagoTIC por Unidad de venta y Propuestas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;SQ-Pagos&amp;lt;/big&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Readecuación del portal de pagos para smartphone&lt;br /&gt;
* Modo “Mantenimiento” para el Portal de pagos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;SQ-Núcleo&amp;lt;/big&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Integración con Arai documentos (Comprobantes electrónicos)&lt;br /&gt;
* Marco transaccional en proceso: Informar recaudaciones/devengados a Pilagá&lt;br /&gt;
* Se incorpora número de comprobante en reportes de ventas&lt;br /&gt;
* Nueva operación: Listado de comprobantes sin ventas&lt;br /&gt;
* Registro de comisiones para PagoTIC en ventas offline &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;Descripción de cada cambio:&amp;lt;/big&amp;gt;'''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nuevo reporte - Listado de cuotas no generadas	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se nuevo reporte en el que se pueden listar ventas no generadas para un determinado periodo permitiendo filtrar según el estado de las inscripciones basado en la tabla servicios_prestaciones_pre_programadas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Actualización masiva de ventas pendientes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se crea nueva operación que permite actualizar masivamente las cuotas generadas que se encuentran pendientes de pago. &lt;br /&gt;
Se crea un nuevo artículo para registrar los recalculos:  REAJUSTE - Reajuste de cuota &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen tres formas de actualizar: Porcentaje, Importe o  Actualizar al importe del plan. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Actualizar al importe del plan: habiendo modificado el importe en el artículo dentro del plan de pago asociado a la propuesta, al previsualizar/confirmar actualiza todos los importes al nuevo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta operación exceptúa: &lt;br /&gt;
- Cuotas refinanciadas &lt;br /&gt;
- Cuotas manuales &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aquellas cuotas que tienen recargo por mora calculado, el reajuste elimina las moras y comienza a calcularlo sobre el nuevo importe actualizado.&lt;br /&gt;
Aquellas cuotas a las que les corresponde tener un convenios aplicado, se recalcularan sobre el nuevo importe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Administrar cotizaciones de monedas extranjeras - Incorpora listado de cotizaciones&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se Incorpora listado de cotizaciones de Monedas Extranjeras&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Generador de cuotas - Visualización de periodos de inscripción&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se incorpora listado de Propuestas seleccionadas al iniciar el proceso de generación de cuotas.&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
* Configuración de credenciales de PagoTIC por Unidad de venta y Propuestas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se realizaron las modificaciones necesarias para poder permitir configurar credenciales de subcuentas de Pagotic por unidad de venta cuando exista en SQ-académico vinculación entre Unidad de venta y Propuestas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nuevo gestor de pagos: Nave - Banco Galicia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se habilitó el medio de pago online NAVE, del Banco Galicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nueva operación: Listado de comprobantes sin ventas	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se crea Listado de Comprobantes sin Ventas cuando en la base existan comprobantes generador en ARCA y no se encuentre una venta asociada en SQ-Núcleo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Registro de comisiones para PagoTIC en ventas offline &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se agregaron 3 columnas nuevas para la carga de ventas cobradas por planilla offline, opcionales todas: importe_neto,importe_comision, importe_retencion. &lt;br /&gt;
Se actualizó también la planilla modelo que se puede descargar desde la misma operación de 'Cargar ventas offline'&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Marco transaccional en proceso: Informar recaudaciones/devengados a Pilagá&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se optimizan los procesos de 'Informar recaudaciones a SIU-Pilagá e 'Informar devengados a SIU-Pilagá' para que se completen los marcos transaccionales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Agregar filtro por número de comprobantes en reportes de ventas de SQ-Núcleo	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Integración con Araí documentos (Comprobantes electrónicos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se trabajó sobre esta integración con arai-documentos para poder reportar automáticamente a arai-documentos las facturas/notas de crédito cuando las mismas se seleccionan para descargarse (Listado de cobranzas por ventas / Listado de seguimiento de ventas). Para que suceda lo dicho se debe configurar el parámetro del sistema USARAIDOCU=S.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Unidades de venta sincronizadas en Pirapire	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se modifica el recurso /suscripción/ de SQ-Núcleo para controlar que a Pirapire sólo se sincronicen las unidades de venta que correspondan según los parámetros de suscripción: &lt;br /&gt;
ACEPTAOFF = NO&lt;br /&gt;
Tipos de propuesta = No académicas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Readecuación del portal de pagos para smartphone	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En la interfaz del celular se corrigió la ubicación del botón PAGAR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Portal de pagos en mantenimiento	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mejorar mecanismo de modo mantenimiento en actualizaciones.&lt;br /&gt;
Se adapta GCO y SQ-Pagos para permitir habilitar el modo &amp;quot;mantenimientos&amp;quot; en el Portal de pagos. &lt;br /&gt;
Para ambos módulos, se debe configurar en el archivo de variables de entorno la siguiente variable: “MODO_MANTENIMIENTO=1”. &lt;br /&gt;
El valor 1 activa el modo mantenimiento y el valor 0 desactiva el modo mantenimiento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0|'''&amp;lt; Volver''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--     --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--    &lt;br /&gt;
* ....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ...&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/novedades&amp;diff=112411</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/novedades</title>
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				<updated>2026-03-27T19:45:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|5}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0|'''&amp;lt; Volver''']]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://administracion.siu.edu.ar/?ai=administracion||37000001&amp;amp;tcm=previsualizacion&amp;amp;tm=1&amp;amp;cod_proyecto=353&amp;amp;version=2.11.0|'''&amp;lt;big&amp;gt;Consultar los cambios por versión y módulo aquí&amp;lt;/big&amp;gt;''']&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Versión 2.12.1''' (fecha de publicación: 27-03-2026)  hotfix === &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;SQ-Núcleo&amp;lt;/big&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Operación. '''Reportar ventas offline a SIU-Pilagá''':&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Se corrigió el bug que había surgido para el caso en que el concepto de ingreso, asociado al concepto de venta de SQ es sin distribución automática.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Versión 2.12.0''' (fecha de publicación: 20-03-2026)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;A continuación mencionaremos las principales novedades:&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;SQ-Académico&amp;lt;/big&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Actualización masiva de ventas pendientes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;GCO&amp;lt;/big&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nuevo gestor de pagos: Nave &lt;br /&gt;
* Configuración de credenciales de PagoTIC por Unidad de venta y Propuestas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;SQ-Pagos&amp;lt;/big&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Readecuación del portal de pagos para smartphone&lt;br /&gt;
* Modo “Mantenimiento” para el Portal de pagos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;SQ-Núcleo&amp;lt;/big&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Integración con Arai documentos (Comprobantes electrónicos)&lt;br /&gt;
* Marco transaccional en proceso: Informar recaudaciones/devengados a Pilagá&lt;br /&gt;
* Se incorpora número de comprobante en reportes de ventas&lt;br /&gt;
* Nueva operación: Listado de comprobantes sin ventas&lt;br /&gt;
* Registro de comisiones para PagoTIC en ventas offline &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;Descripción de cada cambio:&amp;lt;/big&amp;gt;'''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nuevo reporte - Listado de cuotas no generadas	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se nuevo reporte en el que se pueden listar ventas no generadas para un determinado periodo permitiendo filtrar según el estado de las inscripciones basado en la tabla servicios_prestaciones_pre_programadas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Actualización masiva de ventas pendientes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se crea nueva operación que permite actualizar masivamente las cuotas generadas que se encuentran pendientes de pago. &lt;br /&gt;
Se crea un nuevo artículo para registrar los recalculos:  REAJUSTE - Reajuste de cuota &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen tres formas de actualizar: Porcentaje, Importe o  Actualizar al importe del plan. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Actualizar al importe del plan: habiendo modificado el importe en el artículo dentro del plan de pago asociado a la propuesta, al previsualizar/confirmar actualiza todos los importes al nuevo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta operación exceptúa: &lt;br /&gt;
- Cuotas refinanciadas &lt;br /&gt;
- Cuotas manuales &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aquellas cuotas que tienen recargo por mora calculado, el reajuste elimina las moras y comienza a calcularlo sobre el nuevo importe actualizado.&lt;br /&gt;
Aquellas cuotas a las que les corresponde tener un convenios aplicado, se recalcularan sobre el nuevo importe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Administrar cotizaciones de monedas extranjeras - Incorpora listado de cotizaciones&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se Incorpora listado de cotizaciones de Monedas Extranjeras&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Generador de cuotas - Visualización de periodos de inscripción&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se incorpora listado de Propuestas seleccionadas al iniciar el proceso de generación de cuotas.&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
* Configuración de credenciales de PagoTIC por Unidad de venta y Propuestas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se realizaron las modificaciones necesarias para poder permitir configurar credenciales de subcuentas de Pagotic por unidad de venta cuando exista en SQ-académico vinculación entre Unidad de venta y Propuestas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nuevo gestor de pagos: Nave - Banco Galicia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se habilitó el medio de pago online NAVE, del Banco Galicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nueva operación: Listado de comprobantes sin ventas	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se crea Listado de Comprobantes sin Ventas cuando en la base existan comprobantes generador en ARCA y no se encuentre una venta asociada en SQ-Núcleo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Registro de comisiones para PagoTIC en ventas offline &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se agregaron 3 columnas nuevas para la carga de ventas cobradas por planilla offline, opcionales todas: importe_neto,importe_comision, importe_retencion. &lt;br /&gt;
Se actualizó también la planilla modelo que se puede descargar desde la misma operación de 'Cargar ventas offline'&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Marco transaccional en proceso: Informar recaudaciones/devengados a Pilagá&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se optimizan los procesos de 'Informar recaudaciones a SIU-Pilagá e 'Informar devengados a SIU-Pilagá' para que se completen los marcos transaccionales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Agregar filtro por número de comprobantes en reportes de ventas de SQ-Núcleo	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Integración con Araí documentos (Comprobantes electrónicos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se trabajó sobre esta integración con arai-documentos para poder reportar automáticamente a arai-documentos las facturas/notas de crédito cuando las mismas se seleccionan para descargarse (Listado de cobranzas por ventas / Listado de seguimiento de ventas). Para que suceda lo dicho se debe configurar el parámetro del sistema USARAIDOCU=S.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Unidades de venta sincronizadas en Pirapire	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se modifica el recurso /suscripción/ de SQ-Núcleo para controlar que a Pirapire sólo se sincronicen las unidades de venta que correspondan según los parámetros de suscripción: &lt;br /&gt;
ACEPTAOFF = NO&lt;br /&gt;
Tipos de propuesta = No académicas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Readecuación del portal de pagos para smartphone	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En la interfaz del celular se corrigió la ubicación del botón PAGAR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Portal de pagos en mantenimiento	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mejorar mecanismo de modo mantenimiento en actualizaciones.&lt;br /&gt;
Se adapta GCO y SQ-Pagos para permitir habilitar el modo &amp;quot;mantenimientos&amp;quot; en el Portal de pagos. &lt;br /&gt;
Para ambos módulos, se debe configurar en el archivo de variables de entorno la siguiente variable: “MODO_MANTENIMIENTO=1”. &lt;br /&gt;
El valor 1 activa el modo mantenimiento y el valor 0 desactiva el modo mantenimiento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0|'''&amp;lt; Volver''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--     --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--    &lt;br /&gt;
* ....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ...&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/correspondencia_entre_version2.12.0_x.xes&amp;diff=112364</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/correspondencia entre version2.12.0 x.xes</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/correspondencia_entre_version2.12.0_x.xes&amp;diff=112364"/>
				<updated>2026-03-20T20:53:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: /* Correspondencia de versiones entre módulos / sistemas */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Archivo:Logo SQ grande3.png|derecha|link=http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Sanaviron-Quilmes]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- [[Archivo:SQ_logo_chico.jpg|derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0]] --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0|&amp;lt;&amp;lt; Volver]] -&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- [[Archivo:Siu-sanaviron-quilmes.png|derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0]]  --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--    &amp;lt;div class=&amp;quot;noautonum&amp;quot;&amp;gt;__TOC__&amp;lt;/div&amp;gt;  pone índice --&amp;gt;               &amp;lt;!--   [[Archivo:SQ_logo_chico.jpg|derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0]] c&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- información brindada por Guarani el 23-08-2024:&lt;br /&gt;
https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Guarani/Version3.22.0/Novedades_tecnicas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
API V2 de Guarani tiene los siguientes servicios, la V1 no los tiene:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se agregan los siguiente Web Services para mejorar la interoperabilidad con SIU Sanavirón Quilmes:&lt;br /&gt;
GET /licencias-estudiantiles: Devuelve una lista de Licencias Estudiantiles.&lt;br /&gt;
GET /alumnos-no-regulares: Devuelve una lista de alumnos no regulares en un período de tiempo con fecha de perdida de regularidad y readmisión.&lt;br /&gt;
GET /alumnos-pasivos: Devuelve una lista de alumnos pasivos en un período de tiempo con historial de cambios de calidad.&lt;br /&gt;
GET /alumnos-cambios-calidades: Devuelve una lista de alumnos con cambios de calidades en un período de tiempo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0|'''&amp;lt; Volver''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Correspondencia de versiones entre módulos / sistemas  ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! '''SIU-Sanavirón-Quilmes''' !! SIU-Pilagá !! SIU-Guaraní !!SIU-Wichi !!Pirapire&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2.12|| 3.12.0 y sup.|| 3.20.0 y sup. || 6.4.0 y sup. ||3.0.3 y sup.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2.11|| 3.12.0 y sup.|| 3.20.0 y sup. || 6.4.0 y sup. ||3.0.3 y sup.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2.9 || 3.12.0 y sup.|| 3.20.0 y sup. || 6.4.0 y sup. ||3.0.3 y sup.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2.8.0|| 3.12.0 y sup.|| 3.20.0 y sup. || 6.4.0 y sup. ||3.0.3 y sup.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2.7.3|| 3.12.0 y sup.|| 3.20.0 y sup. || 6.4.0 y sup. ||3.0.3 y sup.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2.7.2|| 3.12.0 y sup.|| 3.20.0 y sup. || 6.4.0 y sup. ||3.0.3 y sup.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2.7.1|| 3.12.0 y sup.|| 3.20.0 y sup. || 6.4.0 y sup. ||3.0.3 y sup.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2.7.0|| 3.12.0 y sup.|| 3.20.0 y sup. || 6.4.0 y sup. ||3.0.3 y sup.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/novedades&amp;diff=112363</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/novedades</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/novedades&amp;diff=112363"/>
				<updated>2026-03-20T20:50:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|5}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/documentacion_de_las_operacionesf]] &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0|'''&amp;lt; Volver''']]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://administracion.siu.edu.ar/?ai=administracion||37000001&amp;amp;tcm=previsualizacion&amp;amp;tm=1&amp;amp;cod_proyecto=353&amp;amp;version=2.11.0|'''&amp;lt;big&amp;gt;Consultar los cambios por versión y módulo aquí&amp;lt;/big&amp;gt;''']&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Versión 2.12.0''' (fecha de publicación: 20-03-2026)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;A continuación mencionaremos las principales novedades:&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;SQ-Académico&amp;lt;/big&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Actualización masiva de ventas pendientes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;GCO&amp;lt;/big&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nuevo gestor de pagos: Nave &lt;br /&gt;
* Configuración de credenciales de PagoTIC por Unidad de venta y Propuestas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;SQ-Pagos&amp;lt;/big&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Readecuación del portal de pagos para smartphone&lt;br /&gt;
* Modo “Mantenimiento” para el Portal de pagos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;SQ-Núcleo&amp;lt;/big&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Integración con Arai documentos (Comprobantes electrónicos)&lt;br /&gt;
* Marco transaccional en proceso: Informar recaudaciones/devengados a Pilagá&lt;br /&gt;
* Se incorpora número de comprobante en reportes de ventas&lt;br /&gt;
* Nueva operación: Listado de comprobantes sin ventas&lt;br /&gt;
* Registro de comisiones para PagoTIC en ventas offline &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;Descripción de cada cambio:&amp;lt;/big&amp;gt;'''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nuevo reporte - Listado de cuotas no generadas	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se nuevo reporte en el que se pueden listar ventas no generadas para un determinado periodo permitiendo filtrar según el estado de las inscripciones basado en la tabla servicios_prestaciones_pre_programadas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Actualización masiva de ventas pendientes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se crea nueva operación que permite actualizar masivamente las cuotas generadas que se encuentran pendientes de pago. &lt;br /&gt;
Se crea un nuevo artículo para registrar los recalculos:  REAJUSTE - Reajuste de cuota &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen tres formas de actualizar: Porcentaje, Importe o  Actualizar al importe del plan. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Actualizar al importe del plan: habiendo modificado el importe en el artículo dentro del plan de pago asociado a la propuesta, al previsualizar/confirmar actualiza todos los importes al nuevo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta operación exceptúa: &lt;br /&gt;
- Cuotas refinanciadas &lt;br /&gt;
- Cuotas manuales &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aquellas cuotas que tienen recargo por mora calculado, el reajuste elimina las moras y comienza a calcularlo sobre el nuevo importe actualizado.&lt;br /&gt;
Aquellas cuotas a las que les corresponde tener un convenios aplicado, se recalcularan sobre el nuevo importe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Administrar cotizaciones de monedas extranjeras - Incorpora listado de cotizaciones&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se Incorpora listado de cotizaciones de Monedas Extranjeras&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Generador de cuotas - Visualización de periodos de inscripción&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se incorpora listado de Propuestas seleccionadas al iniciar el proceso de generación de cuotas.&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
* Configuración de credenciales de PagoTIC por Unidad de venta y Propuestas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se realizaron las modificaciones necesarias para poder permitir configurar credenciales de subcuentas de Pagotic por unidad de venta cuando exista en SQ-académico vinculación entre Unidad de venta y Propuestas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nuevo gestor de pagos: Nave - Banco Galicia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se habilitó el medio de pago online NAVE, del Banco Galicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nueva operación: Listado de comprobantes sin ventas	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se crea Listado de Comprobantes sin Ventas cuando en la base existan comprobantes generador en ARCA y no se encuentre una venta asociada en SQ-Núcleo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Registro de comisiones para PagoTIC en ventas offline &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se agregaron 3 columnas nuevas para la carga de ventas cobradas por planilla offline, opcionales todas: importe_neto,importe_comision, importe_retencion. &lt;br /&gt;
Se actualizó también la planilla modelo que se puede descargar desde la misma operación de 'Cargar ventas offline'&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Marco transaccional en proceso: Informar recaudaciones/devengados a Pilagá&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se optimizan los procesos de 'Informar recaudaciones a SIU-Pilagá e 'Informar devengados a SIU-Pilagá' para que se completen los marcos transaccionales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Agregar filtro por número de comprobantes en reportes de ventas de SQ-Núcleo	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Integración con Araí documentos (Comprobantes electrónicos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se trabajó sobre esta integración con arai-documentos para poder reportar automáticamente a arai-documentos las facturas/notas de crédito cuando las mismas se seleccionan para descargarse (Listado de cobranzas por ventas / Listado de seguimiento de ventas). Para que suceda lo dicho se debe configurar el parámetro del sistema USARAIDOCU=S.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Unidades de venta sincronizadas en Pirapire	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se modifica el recurso /suscripción/ de SQ-Núcleo para controlar que a Pirapire sólo se sincronicen las unidades de venta que correspondan según los parámetros de suscripción: &lt;br /&gt;
ACEPTAOFF = NO&lt;br /&gt;
Tipos de propuesta = No académicas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Readecuación del portal de pagos para smartphone	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En la interfaz del celular se corrigió la ubicación del botón PAGAR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Portal de pagos en mantenimiento	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mejorar mecanismo de modo mantenimiento en actualizaciones.&lt;br /&gt;
Se adapta GCO y SQ-Pagos para permitir habilitar el modo &amp;quot;mantenimientos&amp;quot; en el Portal de pagos. &lt;br /&gt;
Para ambos módulos, se debe configurar en el archivo de variables de entorno la siguiente variable: “MODO_MANTENIMIENTO=1”. &lt;br /&gt;
El valor 1 activa el modo mantenimiento y el valor 0 desactiva el modo mantenimiento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0|'''&amp;lt; Volver''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--     --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--    &lt;br /&gt;
* ....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ...&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/novedades&amp;diff=112362</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/novedades</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/novedades&amp;diff=112362"/>
				<updated>2026-03-20T20:46:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: /* Versión 2.12.0 (fecha de publicación: 20-03-2026) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|5}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/documentacion_de_las_operacionesf]] &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0|'''&amp;lt; Volver''']]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://administracion.siu.edu.ar/?ai=administracion||37000001&amp;amp;tcm=previsualizacion&amp;amp;tm=1&amp;amp;cod_proyecto=353&amp;amp;version=2.11.0|'''&amp;lt;big&amp;gt;Consultar los cambios por versión y módulo aquí&amp;lt;/big&amp;gt;''']&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Versión 2.12.0''' (fecha de publicación: 20-03-2026)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;A continuación mencionaremos las principales novedades:&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;SQ-Académico&amp;lt;/big&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Actualización masiva de ventas pendientes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;GCO&amp;lt;/big&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nuevo gestor de pagos: Nave &lt;br /&gt;
* Configuración de credenciales de PagoTIC por Unidad de venta y Propuestas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;SQ-Pagos&amp;lt;/big&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Readecuación del portal de pagos para smartphone&lt;br /&gt;
* Modo “Mantenimiento” para el Portal de pagos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;SQ-Núcleo&amp;lt;/big&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Integración con Arai documentos (Comprobantes electrónicos)&lt;br /&gt;
* Marco transaccional en proceso: Informar recaudaciones/devengados a Pilagá&lt;br /&gt;
* Se incorpora número de comprobante en reportes de ventas&lt;br /&gt;
* Nueva operación: Listado de comprobantes sin ventas&lt;br /&gt;
* Registro de comisiones para PagoTIC en ventas offline &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;Descripción de cada cambio:&amp;lt;/big&amp;gt;'''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nuevo reporte - Listado de cuotas no generadas	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se nuevo reporte en el que se pueden listar ventas no generadas para un determinado periodo permitiendo filtrar según el estado de las inscripciones basado en la tabla servicios_prestaciones_pre_programadas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Actualización masiva de ventas pendientes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se crea nueva operación que permite actualizar masivamente las cuotas generadas que se encuentran pendientes de pago. &lt;br /&gt;
Se crea un nuevo artículo para registrar los recalculos:  REAJUSTE - Reajuste de cuota &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen tres formas de actualizar: Porcentaje, Importe o  Actualizar al importe del plan. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Actualizar al importe del plan: habiendo modificado el importe en el artículo dentro del plan de pago asociado a la propuesta, al previsualizar/confirmar actualiza todos los importes al nuevo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta operación exceptúa: &lt;br /&gt;
- Cuotas refinanciadas &lt;br /&gt;
- Cuotas manuales &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aquellas cuotas que tienen recargo por mora calculado, el reajuste elimina las moras y comienza a calcularlo sobre el nuevo importe actualizado.&lt;br /&gt;
Aquellas cuotas a las que les corresponde tener un convenios aplicado, se recalcularan sobre el nuevo importe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Administrar cotizaciones de monedas extranjeras - Incorpora listado de cotizaciones&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se Incorpora listado de cotizaciones de Monedas Extranjeras&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Generador de cuotas - Visualización de periodos de inscripción&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se incorpora listado de Propuestas seleccionadas al iniciar el proceso de generación de cuotas.&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
* Configuración de credenciales de PagoTIC por Unidad de venta y Propuestas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se realizaron las modificaciones necesarias para poder permitir configurar credenciales de subcuentas de Pagotic por unidad de venta cuando exista en SQ-académico vinculación entre Unidad de venta y Propuestas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nuevo gestor de pagos: Nave - Banco Galicia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se habilitó el medio de pago online NAVE, del Banco Galicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nueva operación: Listado de comprobantes sin ventas	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se crea Listado de Comprobantes sin Ventas cuando en la base existan comprobantes generador en ARCA y no se encuentre una venta asociada en SQ-Núcleo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Registro de comisiones para PagoTIC en ventas offline &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se agregaron 3 columnas nuevas para la carga de ventas por planilla offline, opcionales todas: importe_neto,importe_comision, importe_retencion. &lt;br /&gt;
Se actualizaron también las planillas modelo que se pueden descargar desde la misma operación de 'Cargar ventas offline'&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Marco transaccional en proceso: Informar recaudaciones/devengados a Pilagá&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se optimizan los procesos de 'Informar recaudaciones a SIU-Pilagá e 'Informar devengados a SIU-Pilagá' para que se completen los marcos transaccionales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Agregar filtro por número de comprobantes en reportes de ventas de SQ-Núcleo	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Integración con Araí documentos (Comprobantes electrónicos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se trabajó sobre esta integración con arai-documentos para poder reportar automáticamente a arai-documentos las facturas/notas de crédito cuando las mismas se seleccionan para descargarse (Listado de cobranzas por ventas / Listado de seguimiento de ventas). Para que suceda lo dicho se debe configurar el parámetro del sistema USARAIDOCU=S.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Unidades de venta sincronizadas en Pirapire	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se modifica el recurso /suscripción/ de SQ-Núcleo para controlar que a Pirapire sólo se sincronicen las unidades de venta que correspondan según los parámetros de suscripción: &lt;br /&gt;
ACEPTAOFF = NO&lt;br /&gt;
Tipos de propuesta = No académicas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Readecuación del portal de pagos para smartphone	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En la interfaz del celular se corrigió la ubicación del botón PAGAR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Portal de pagos en mantenimiento	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mejorar mecanismo de modo mantenimiento en actualizaciones.&lt;br /&gt;
Se adapta GCO y SQ-Pagos para permitir habilitar el modo &amp;quot;mantenimientos&amp;quot; en el Portal de pagos. &lt;br /&gt;
Para ambos módulos, se debe configurar en el archivo de variables de entorno la siguiente variable: “MODO_MANTENIMIENTO=1”. &lt;br /&gt;
El valor 1 activa el modo mantenimiento y el valor 0 desactiva el modo mantenimiento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0|'''&amp;lt; Volver''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--     --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--    &lt;br /&gt;
* ....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ...&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/novedades&amp;diff=112361</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/novedades</title>
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				<updated>2026-03-20T20:45:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: /* Versión 2.12.0 (fecha de publicación: ..-..-2026) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|5}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/documentacion_de_las_operacionesf]] &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0|'''&amp;lt; Volver''']]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://administracion.siu.edu.ar/?ai=administracion||37000001&amp;amp;tcm=previsualizacion&amp;amp;tm=1&amp;amp;cod_proyecto=353&amp;amp;version=2.11.0|'''&amp;lt;big&amp;gt;Consultar los cambios por versión y módulo aquí&amp;lt;/big&amp;gt;''']&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Versión 2.12.0''' (fecha de publicación: 20-03-2026)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación mencionaremos las principales novedades:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;SQ-Académico&amp;lt;/big&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Actualización masiva de ventas pendientes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;GCO&amp;lt;/big&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nuevo gestor de pagos: Nave &lt;br /&gt;
* Configuración de credenciales de PagoTIC por Unidad de venta y Propuestas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;SQ-Pagos&amp;lt;/big&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Readecuación del portal de pagos para smartphone&lt;br /&gt;
* Modo “Mantenimiento” para el Portal de pagos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;SQ-Núcleo&amp;lt;/big&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Integración con Arai documentos (Comprobantes electrónicos)&lt;br /&gt;
* Marco transaccional en proceso: Informar recaudaciones/devengados a Pilagá&lt;br /&gt;
* Se incorpora número de comprobante en reportes de ventas&lt;br /&gt;
* Nueva operación: Listado de comprobantes sin ventas&lt;br /&gt;
* Registro de comisiones para PagoTIC en ventas offline &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;Descripción de cada cambio:&amp;lt;/big&amp;gt;'''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nuevo reporte - Listado de cuotas no generadas	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se nuevo reporte en el que se pueden listar ventas no generadas para un determinado periodo permitiendo filtrar según el estado de las inscripciones basado en la tabla servicios_prestaciones_pre_programadas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Actualización masiva de ventas pendientes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se crea nueva operación que permite actualizar masivamente las cuotas generadas que se encuentran pendientes de pago. &lt;br /&gt;
Se crea un nuevo artículo para registrar los recalculos:  REAJUSTE - Reajuste de cuota &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen tres formas de actualizar: Porcentaje, Importe o  Actualizar al importe del plan. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Actualizar al importe del plan: habiendo modificado el importe en el artículo dentro del plan de pago asociado a la propuesta, al previsualizar/confirmar actualiza todos los importes al nuevo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta operación exceptúa: &lt;br /&gt;
- Cuotas refinanciadas &lt;br /&gt;
- Cuotas manuales &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aquellas cuotas que tienen recargo por mora calculado, el reajuste elimina las moras y comienza a calcularlo sobre el nuevo importe actualizado.&lt;br /&gt;
Aquellas cuotas a las que les corresponde tener un convenios aplicado, se recalcularan sobre el nuevo importe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Administrar cotizaciones de monedas extranjeras - Incorpora listado de cotizaciones&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se Incorpora listado de cotizaciones de Monedas Extranjeras&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Generador de cuotas - Visualización de periodos de inscripción&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se incorpora listado de Propuestas seleccionadas al iniciar el proceso de generación de cuotas.&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
* Configuración de credenciales de PagoTIC por Unidad de venta y Propuestas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se realizaron las modificaciones necesarias para poder permitir configurar credenciales de subcuentas de Pagotic por unidad de venta cuando exista en SQ-académico vinculación entre Unidad de venta y Propuestas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nuevo gestor de pagos: Nave - Banco Galicia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se habilitó el medio de pago online NAVE, del Banco Galicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nueva operación: Listado de comprobantes sin ventas	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se crea Listado de Comprobantes sin Ventas cuando en la base existan comprobantes generador en ARCA y no se encuentre una venta asociada en SQ-Núcleo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Registro de comisiones para PagoTIC en ventas offline &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se agregaron 3 columnas nuevas para la carga de ventas por planilla offline, opcionales todas: importe_neto,importe_comision, importe_retencion. &lt;br /&gt;
Se actualizaron también las planillas modelo que se pueden descargar desde la misma operación de 'Cargar ventas offline'&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Marco transaccional en proceso: Informar recaudaciones/devengados a Pilagá&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se optimizan los procesos de 'Informar recaudaciones a SIU-Pilagá e 'Informar devengados a SIU-Pilagá' para que se completen los marcos transaccionales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Agregar filtro por número de comprobantes en reportes de ventas de SQ-Núcleo	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Integración con Araí documentos (Comprobantes electrónicos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se trabajó sobre esta integración con arai-documentos para poder reportar automáticamente a arai-documentos las facturas/notas de crédito cuando las mismas se seleccionan para descargarse (Listado de cobranzas por ventas / Listado de seguimiento de ventas). Para que suceda lo dicho se debe configurar el parámetro del sistema USARAIDOCU=S.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Unidades de venta sincronizadas en Pirapire	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se modifica el recurso /suscripción/ de SQ-Núcleo para controlar que a Pirapire sólo se sincronicen las unidades de venta que correspondan según los parámetros de suscripción: &lt;br /&gt;
ACEPTAOFF = NO&lt;br /&gt;
Tipos de propuesta = No académicas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Readecuación del portal de pagos para smartphone	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En la interfaz del celular se corrigió la ubicación del botón PAGAR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Portal de pagos en mantenimiento	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mejorar mecanismo de modo mantenimiento en actualizaciones.&lt;br /&gt;
Se adapta GCO y SQ-Pagos para permitir habilitar el modo &amp;quot;mantenimientos&amp;quot; en el Portal de pagos. &lt;br /&gt;
Para ambos módulos, se debe configurar en el archivo de variables de entorno la siguiente variable: “MODO_MANTENIMIENTO=1”. &lt;br /&gt;
El valor 1 activa el modo mantenimiento y el valor 0 desactiva el modo mantenimiento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0|'''&amp;lt; Volver''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--     --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--    &lt;br /&gt;
* ....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ...&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0&amp;diff=112360</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0</title>
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				<updated>2026-03-20T20:43:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC__&lt;br /&gt;
[[Archivo:Logo SQ grande3.png|derecha|link=http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Sanaviron-Quilmes]]&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes|'''&amp;lt; Volver''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;clear: both; display: block; float: left; border-left: 3px solid #3399ff; padding: 10px; background-color: #eee; width: 575px;font-size: 13px;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0; padding: 0;&amp;quot;&amp;gt;Número de versión: [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/novedades|'''2.12.0''']] &amp;lt;/p&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0; padding: 0;&amp;quot;&amp;gt;Fecha de publicación: &amp;lt;strong&amp;gt;20/03/2026&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.9  dd-mm-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.8  dd-mm-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.7  dd-mm-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.6  dd-mm-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.5    --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.4   --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.3   --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.2   --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.1  ... --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.12.0  dos.DOCE.cero ...20-03-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;clear: both; display: block; float: left; border-left: 3px solid #3399ff; padding: 10px; background-color: #eee; width: 550px;font-size: 13px;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0; padding: 0;&amp;quot;&amp;gt; '''SQ : 2.5.x''' &amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0; padding: 0;&amp;quot;&amp;gt; Fecha de actualización: &amp;lt;strong&amp;gt;12/12/2023&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
cambiar el inicio del comentario hacia arriba CUANDO SE NECESITE publicar un tercer digito --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;clear: both;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: left; font-size: 18px; font-weight: bold; color: #297a9b;&amp;quot;&amp;gt;http://portal.comunidad.siu.edu.ar/images/iconos/boton_funcional_2.png&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Documentación Funcional&amp;lt;/p&amp;gt; !! &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; !! &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: left; font-size: 18px; font-weight: bold; color: #297a9b;&amp;quot;&amp;gt;http://portal.comunidad.siu.edu.ar/images/iconos/boton_tecnico_2.png&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Documentación Técnica&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/primeros_pasos|Introducción]] &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/correspondencia_entre_version2.12.0 x.xes|Correspondencia entre versiones de módulos]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/configuracion_del_sistema|Configuración del sistema]] &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/instalacion_actualizacion|Instalación y actualización]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/principales_circuitos_funcionales|Principales circuitos funcionales]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/otras.consid.tecnicas|Otras consideraciones técnicas y Personalizaciones de comprobantes ]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''Documentación de las operaciones:''' &amp;lt;!--[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/documentacion_de_las_operacionesf|Documentación de las operaciones]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operaciones_academico|SQ-Académico]] &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/preguntas.frecuentes|Preguntas frecuentes]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operaciones_nucleo|SQ-Núcleo]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/links|Links de interés]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operaciones_portalpagos|Portal de pagos]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/glosario_de_conceptos|Glosario de conceptos]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/preguntas_frecuentes|Preguntas frecuentes]] &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/sq_videos|'''Videos, Webinars y Presentaciones''']]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/novedades|'''Novedades de la versión''']]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|  |||| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/contactanos|Información y Contactos]] || &lt;br /&gt;
|-&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes&amp;diff=112359</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes&amp;diff=112359"/>
				<updated>2026-03-20T20:42:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: /* Documentación */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC__&lt;br /&gt;
[[Archivo:Logo SQ grande3.png|derecha|link=http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/Inicio]]&lt;br /&gt;
[[Inicio|&amp;lt; Volver]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Trabajemos juntos para poner en marcha el sistema =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La implementación del sistema es una etapa vital para asegurar su correcto funcionamiento a futuro, es el proceso que sienta las bases y, por lo tanto, requiere de una especial atención. Es muy importante que prestes atención a las recomendaciones y realices todas las consultas que consideres necesarias para asegurarte que vas en el camino correcto. Acá podes ver los distintos canales en los que podés interactuar con el equipo de implementación y demás miembros de la comunidad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Primeros pasos: todo lo que tenés que saber para poner el sistema en marcha''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== [[SIU-Sanaviron-Quilmes/roles|Conformación del equipo de implementación]] ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== [[Requerimientos_IT|Requerimientos Mínimos de Equipamiento]] ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== [[SIU-Sanaviron-Quilmes/plan de implementacion|Plan de Implementación]] ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== [[SIU-Sanaviron-Quilmes/matriz de problemas|Matriz de problemas y posibles soluciones]] ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Documentación ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.11.0|'''Versión 2.11 ''' ]] --&amp;gt;&lt;br /&gt;
 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0|'''Versión 2.12 ''' ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.11.0|'''Versión 2.11 ''' ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.10.0|'''Versión 2.10 ''' ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.9.0|'''Versión 2.9 ''' ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.8.0|'''Versión 2.8 ''' ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.7.0|'''Versión 2.7.0''' ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0|'''Versión 2.6.0''' ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.5.0|'''Versión 2.5.0''' ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.4.0|'''Versión 2.4.0''' ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/versiones_anteriores|'''Versiones anteriores''']] &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-vtas/cargar_ventas_offline&amp;diff=112357</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-vtas/cargar ventas offline</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-vtas/cargar_ventas_offline&amp;diff=112357"/>
				<updated>2026-03-20T18:17:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: /* Datos de las  planillas : ventas cobradas y ventas a cobrar */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|5}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/documentacion_de_las_operacionesf]] &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-vtas| &amp;lt;&amp;lt; Volver]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Cargar ventas offline =&lt;br /&gt;
'''Ubicación en el Menú:''' Ventas / Cargar ventas offline&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Objetivo ==&lt;br /&gt;
Cargar para una  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-vtas/administrar_unidades_de_ventas| '''unidad de venta''' ]]   conceptos '''cobrados''' o '''a cobrar'''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Conceptos cobrados ===&lt;br /&gt;
Lote de ventas que se ingresa  mediante planilla, asociado a una unidad de ventas. Estas ventas se registraran automáticamente como ventas cobradas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Conceptos a cobrar ===&lt;br /&gt;
Lote de ventas que se ingresan mediante planilla generando ventas en estado '''realizada'''. De esta forma, los clientes  van a poder ingresar al Portal de Pagos y realizar el pago correspondiente. &amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''IMPORTANTE''': &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Actualmente, la única forma de acceso al Portal de Pagos es a través del portal de Autogestión del alumno, por lo que las &amp;quot;ventas a cobrar por lo recaudado&amp;quot; deben corresponder a alumnos que existan en el módulo SIU-Guaraní (identificados por tipo y nro. de documento)&amp;lt;br /&amp;gt; Las ventas que devengan y serán cobradas en Pilagá (parámetro de la suscripción INFODEVPIL=SI) si se pueden informar aunque la persona no exista en SIU-Guarani3.  En estos casos y desde la [[Archivo:SQ_version_dos_cinco_seis.png ||link=]]   también se debe revisar y configurar el parámetro del sistema '''ITEM_COMP''' (Cantidad máxima de items permitidos por comprobante. Agrupa por cliente_pagador o cliente y medio de pago.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La ventas se generarán con el medio de pago indicado en la planilla. El alumno tendrá la posibilidad de modificar el medio de pago por aquellos que se encuentren disponibles en la institución.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los archivos utilizados para la carga de planillas offline pueden tener los siguientes formatos '''.CSV, '''.XLS''' y '''.XLSX''' &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Requisitos == &lt;br /&gt;
*En la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/tecnico_nucleo_suscripciones| '''suscripción''']]  se debe  configurar  el parámetros '''ACEPTAOFF = Si''', entre otros, para poder utilizar esta operación, de no estar con este valor no se van a poder seleccionar las unidades de venta &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/configuracion_del_sistema|'''Configuración del sistema - Núcleo &amp;gt;AFIP''']]&lt;br /&gt;
*Chequear / Configurar los distintos tipos de Notificaciones con la operación  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-admin02| '''Administrar tipos de notificaciones''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Inicio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Al ingresar a la operación nos encontraremos con  '''ejemplos de planillas en formatos .csv y .xls''', las planillas ejemplos contienen la mayoría de las columnas; consultar más bajo, en la sección ''''Diseño del archivo de entrada''''  la lista de columnas que existen en cada tipo de planilla ( ventas cobradas o ventas a cobrar) &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Las planillas ejemplo se descargan en la carpeta de su computador  en la carpeta  'Descargas' con los siguientes nombres:&lt;br /&gt;
* modelo_planilla_ventas_cobradas.xls&lt;br /&gt;
* modelo_planilla_ventas_a_cobrar.xls&lt;br /&gt;
* modelo_planilla_ventas_cobradas.csv&lt;br /&gt;
* modelo_planilla_ventas_a_cobrar.csv&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
También se incorporó un link con acceso directo a la wiki&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_planillas_offline1.png |centrar|link=]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Unidad de venta''': Seleccionar una unidad de venta del combo disponible &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Fichero''': Localizar el archivo que contiene las novedades de Ventas cobradas/Ventas a cobrar. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Planilla''' : Ingresar el nombre de la planilla, el mismo identifica el lote importado. No puede ser un nombre actualmente en uso. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- [[Archivo:SQ_cargar_ventas_offline.png|centrar|link=]]   [[Archivo:SQ_carga_ventas_offline_2.png |centrar|link=]]    [[Archivo:SQ_cargar_ventas_off_3.png |centrar|link=]] --&amp;gt;&lt;br /&gt;
El dato '''TIPO CONCEPTOS'''  no se guarda en la base de datos, sólo es tenido en cuenta a la hora de cargar la planilla. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seleccionando el botón [[Archivo:SQ_boton_guardar_doscerocero.png ||link=]]  se inicia el proceso de carga. Como resultado del proceso se indica la cantidad de ventas cargadas correctamente y cuántas no se pueden cargar. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_cargar_ventas_offline_totales.png |centrar|link=]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  [[Archivo:SQ_carga_ventas_offline_ok.png |centrar|link=]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_cargar_vcentas_off_4.png |centrar|link=]] --&amp;gt;  &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==  Planilla Ventas a cobrar - Fecha de vencimiento == &lt;br /&gt;
Se habilitaron dos forma para calcular la fecha de vencimiento para pagar:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Agregar a la planilla la columna fecha_vencimiento  e informarla para todas las ventas con formato dd-mm-aaaa.&lt;br /&gt;
* No informar esa columna en el archivo de la planilla offline y en este caso la fecha de vencimiento se calcula con el dato informado en un nuevo parámetros de la suscripción de la unidad de venta: VENTA_VTO.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por otro lado se creó un nuevo parámetro del sistema '''DIAS_ALERTA_VENC''' para indicarle a un nuevo proceso con cuántos días de antelación enviarle una notificación por mail al cliente de Alerta de próximo vencimiento.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El nuevo proceso''' para configurar en núcleo se llama : '''&amp;quot;Genera notificaciones sobre ventas proximas a vencer&amp;quot;'''&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Los datos que se informan en el correo electrónico son:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le recordamos que la venta: XXXXXXXX  está disponible para el pago, se encuentra próxima a vencer: dd-mm-aaaa. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Importe total: $ .... &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Realizada en: dd-mm-aaaa. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  Valores permitidos:&lt;br /&gt;
a-z   A-Z   0-9    ÁÉÍÓÚ   áéíóú   ñÑ   üÜ  '  &amp;quot;    . *    + | #    ;    :   !  %  @  $  €  (  ) =  º  ª  °  &amp;lt;    {  }  [  ]&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Diseño del archivo de entrada ==&lt;br /&gt;
A continuación se detallaran todas las columnas posibles que podrá contener una planilla. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* El primer registro debe contener los nombres de las columnas que se informarán. &lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;'''Nunca'''&amp;lt;/big&amp;gt; se debe incluir &amp;lt;big&amp;gt;'''una coma''' (''',''')&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Datos de las  planillas : ventas cobradas y ventas a cobrar  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:155px&amp;quot; | Nombre de la columna !! Descripción   !! style=&amp;quot;width:155px&amp;quot; | Tipo !! Obligatorio &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''concepto_venta''' || Código del   [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-vtas01| Concepto de venta]]  . '''Debe existir''' &amp;lt;big&amp;gt;Y es obligatorio se incluya en la Unidad de Negocio&amp;lt;/big&amp;gt;  ||  string (10)  ||  Si &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''cliente_apellido''' || Apellido de la persona||  string || Si   &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''cliente_nombre'''  || Nombres de la persona ||  string || Si   &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''cliente_dni''' || número del documento que presenta el cliente, el número de un cuit se ingresa sin guiones|| string || Si &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''cliente_calle''' || Calle de la dirección de la persona || string || No  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''cliente_numero''' || Número de la dirección de la persona ||  string ||  No  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''cliente_piso''' || Piso de la dirección de la persona || string || No   &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''cliente_depto''' || Departamento de la dirección de la persona|| string ||   No  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''cliente_cp'''  || Código Postal de la dirección del alumno    || string ||  No  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''cliente_cp_desc'''||Localidad de la dirección de la persona || string ||No      &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''cliente_email'''||  email de la persona.  Siempre se actualiza la tabla de personas con el correo electrónico informado en la planilla || string ||  No  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''forma_pago'''||Hay 2 opciones: &amp;lt;br /&amp;gt; total&amp;lt;br /&amp;gt;   cuota &amp;lt;br /&amp;gt; || string ||  No  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''leyenda'''          || Texto a incluir en la venta - &amp;lt;br /&amp;gt;  El texto que se ingrese en este campo '''será el utilizado en las facturas o comprobantes'''  &amp;lt;br /&amp;gt; Tener en cuenta que existe un conjunto acotado de caracteres permitidos para el ingreso de datos en la planilla, al utilizar programas editores como LibreOffice, Excel o similar, verificar que el mismo no modifique caracteres automáticamente. Existen casos en los cuales estos programas modifican caracteres que a simple vista son iguales pero difieren en su codificación.   &amp;lt;br /&amp;gt;  '''La lista de caracteres válidos es''' :  a-z   A-Z  0-9   ÁÉÍÓÚ   áéíóú   ñÑ   üÜ   '  &amp;quot;    . *    +  #    ;   :   !    %   @   $   €   (  ) =    º   ª   °   &amp;lt;    {   }   [   ]    _   -  el pipe y el acento grave|| string  || Si &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''importe_cobrado''' ||  '''únicamente''' para la '''planilla de COBRANZAS''' ya realizadas.  NO utilizar comas, utilizar punto como separador  Ej: '''200.50'''. Se controla que el importe no supere los 13 enteros y como máximo 2 decimales .        || decimal || Si &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''importe_neto''' ||importe neto que devuelven los agentes de cobranza online como por ejemplo PagoTic o Mercado Pago || decimal  || No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''importe_comision''' || importe de la comisión  que devuelven los agentes de cobranza online como por ejemplo PagoTic o Mercado Pago  || decimal  || No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''importe_retencion''' || importe de retención  que devuelven los agentes de cobranza online como por ejemplo PagoTic o Mercado Pago en algunos casos|| decimal  || No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''importe_a_cobrar''' ||  '''únicamente''' para la '''planilla de CONCEPTOS A COBRAR.''' NO utilizar comas, utilizar punto  Ej: '''200.50'''  . Se controla que el importe no supere los 13 enteros y como máximo 2 decimales .  &amp;lt;br /&amp;gt; Las planillas de VENTAS a COBRAR  por el momento '''sólo se pueden utilizar''' si se tiene G3 implementado y conectado a SQ y que las personas informadas en la planilla sean alumnos de Guarani.   En estos casos las ventas a cobrar el alumno las tendrá disponibles en el Portal de pagos y la fecha de vencimiento que se le pone a las ventas es la fecha de ingreso del movimiento al sistema + 30 días ( no se utiliza este vencimiento por el momento en el sistema )   || decimal || Si &lt;br /&gt;
|- || decimal Si &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''fecha_vencimiento''' || Desde la [[Archivo:SQ_nuevo_v250.png | 60px|link=]]  Nombre de columna '''únicamente''' para la '''planilla de CONCEPTOS A COBRAR.'''   &amp;lt;br /&amp;gt; Si la columna  está informada en la planilla las fechas deben estar informadas y ser correctas , de lo contrario se rechaza el lote completo.       || fecha&amp;lt;br /&amp;gt; formato  dd-mm-aaaa  || No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''medio_pago'''      || '''COBRANZAS''':&amp;lt;br /&amp;gt; 1 (uno)-Efectivo -  5 (cinco)-Mercado Pago - 13(trece) -Pago por transferencia - 14(catorce) -Pay per Tic &amp;lt;br /&amp;gt; '''CONCEPTOS A COBRAR''':&amp;lt;br /&amp;gt;  14(catorce) -Pay per Tic -  5 (cinco)-Mercado Pago - 13 (trece) transferencia|| integer || Si&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''fecha_pago''' ||'''sólo para planilla de cobranzas:''' fecha de la cobranza. Para aquellos casos que necesiten ingresar una fecha de cobranza real Y que no termine siendo la fecha de alta de la planilla en el sistema, pueden agregar esta columna para informarla. AHORA, si se agrega la columna absolutamente todos los registros tendrán que tener una fecha válida informada. El rango válido es entre el 01-12-AñoActual-1 y la fecha de subida al sistema.    ||  fecha &amp;lt;br /&amp;gt; dd-mm-aaaa  ,  ejemplo:   12-04-2021 || No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''id_transaccion''' ||'''sólo para planilla de cobranzas:''' es el id de transacción que generan algunos agentes de  cobranzas online (PagoTic, MercadoPago). El dato no es obligatorio puede informarse o no, según corresponda || string  || No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''cliente_tipo_doc''' ||Tipo de documento de la persona &amp;lt;br /&amp;gt; En caso de no especificar este dato, se usa la lógica anterior para permitir compatibilidad, se asume DNI.  tabla tipos_documentos, el código: &amp;lt;br /&amp;gt; DNI,Documento Nacional de Identidad &amp;lt;br /&amp;gt;PASAPORTE,Pasaporte &amp;lt;br /&amp;gt;DNT,Documento Nacional de Identidad Temporario &amp;lt;br /&amp;gt;CI,Cedula de indentidad &amp;lt;br /&amp;gt;LE,Libreta de Enrolamiento &amp;lt;br /&amp;gt;LC,Libreta Cívica &amp;lt;br /&amp;gt;CUIL,Clave única de identificación laboral &amp;lt;br /&amp;gt;CUIT,Clave única de identificación tributaria &amp;lt;br /&amp;gt; CDI, Clave de Identificación (CDI)  &amp;lt;br /&amp;gt; CIE, es la CI extranjera  &amp;lt;br /&amp;gt;  ||  || NO  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|  ||  '''Desde la [[Archivo:SQ_version_dos_cinco_seis.png|65px|]] se agregan también a la Planilla de VENTAS A COBRAR las siguientes columnas:''' &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|   '''condicion_fiscal''' || Condición fiscal de la persona &amp;lt;br /&amp;gt; En caso de no tener este dato, se procede con la lógica anterior.    valores:tabla condiciones_fiscales &amp;lt;br /&amp;gt;1,IVA Responsable Inscripto  &amp;lt;br /&amp;gt;2,IVA Responsable no Inscripto  &amp;lt;br /&amp;gt;3,IVA no Responsable  &amp;lt;br /&amp;gt;4,IVA Sujeto Exento  &amp;lt;br /&amp;gt;5,Consumidor Final  &amp;lt;br /&amp;gt;6,Responsable Monotributo  &amp;lt;br /&amp;gt;7,Sujeto no Categorizado  &amp;lt;br /&amp;gt;8,Proveedor del Exterior  &amp;lt;br /&amp;gt;9,Cliente del Exterior  &amp;lt;br /&amp;gt;10,IVA Liberado – Ley Nº 19.640  &amp;lt;br /&amp;gt;11,IVA Responsable Inscripto – Agente de Percepción  &amp;lt;br /&amp;gt;12,Pequeño Contribuyente Eventual  &amp;lt;br /&amp;gt;13,Monotributista Social  &amp;lt;br /&amp;gt;14,Pequeño Contribuyente Eventual Social  &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;||  || NO &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_nombres'''      ||   Nombres de la persona que paga  || string ||No&lt;br /&gt;
|-                                                                                &lt;br /&gt;
| '''pagador_apellido'''     ||   Apellidos de la persona que paga     ||string ||No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_razon_social''' ||   Identificación de la empresa ó institución que paga     || string  ||No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_numero_doc'''   ||   Para cualquiera de los casos anteriores se debe informar el número de  documento ,&amp;lt;br /&amp;gt; en el caso de ser cuit no informar los guiones  ||string  ||No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_tipo_doc'''     ||   Informar si el número de documento se trata de un '''CUIT''' o de un '''DNI'''  || string|| No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_domicilio'''    ||   Incluir todos los datos del domicilio , NO utilizar comas  || string || No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
=== Otros datos propios de la planilla de ventas cobradas ===&lt;br /&gt;
Los siguientes datos '''&amp;lt;big&amp;gt;son únicamente &amp;lt;/big&amp;gt;''' para las planillas   '''&amp;lt;big&amp;gt; de conceptos cobrados&amp;lt;/big&amp;gt;''' (ventas cobradas).&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:155px&amp;quot; | Nombre de las Columnas !! Descripción   !! style=&amp;quot;width:155px&amp;quot; | Tipo !! Obligatorio &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''fecha_pago''' || fecha de la cobranza. Para aquellos casos que necesiten ingresar una fecha de cobranza real Y que no termine siendo la fecha de alta de la planilla en el sistema, pueden agregar esta columna para informarla. AHORA, si se agrega la columna absolutamente todos los registros tendrán que tener una fecha válida informada. El rango válido es entre el 01-12-AñoActual-1 y la fecha de subida al sistema.    ||  fecha &amp;lt;br /&amp;gt; dd-mm-aaaa  ,  ejemplo:   12-04-2021 || No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| En la [[Archivo:SQ_version_dos_cinco_seis.png.png|65px|]] se agregan también a la Planilla de VENTAS A COBRAR las siguientes columnas: &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|   '''condicion_fiscal''' || Condición fiscal de la persona &amp;lt;br /&amp;gt; En caso de no tener este dato, se procede con la lógica anterior.    valores:tabla condiciones_fiscales &amp;lt;br /&amp;gt;1,IVA Responsable Inscripto  &amp;lt;br /&amp;gt;2,IVA Responsable no Inscripto  &amp;lt;br /&amp;gt;3,IVA no Responsable  &amp;lt;br /&amp;gt;4,IVA Sujeto Exento  &amp;lt;br /&amp;gt;5,Consumidor Final  &amp;lt;br /&amp;gt;6,Responsable Monotributo  &amp;lt;br /&amp;gt;7,Sujeto no Categorizado  &amp;lt;br /&amp;gt;8,Proveedor del Exterior  &amp;lt;br /&amp;gt;9,Cliente del Exterior  &amp;lt;br /&amp;gt;10,IVA Liberado – Ley Nº 19.640  &amp;lt;br /&amp;gt;11,IVA Responsable Inscripto – Agente de Percepción  &amp;lt;br /&amp;gt;12,Pequeño Contribuyente Eventual  &amp;lt;br /&amp;gt;13,Monotributista Social  &amp;lt;br /&amp;gt;14,Pequeño Contribuyente Eventual Social  &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;||  || NO &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_nombres'''      ||   Nombres de la persona que paga  || string ||No&lt;br /&gt;
|-                                                                                &lt;br /&gt;
| '''pagador_apellido'''     ||   Apellidos de la persona que paga     ||string ||No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_razon_social''' ||   Identificación de la empresa ó institución que paga     || string  ||No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_numero_doc'''   ||   Para cualquiera de los casos anteriores se debe informar el número de  documento ,&amp;lt;br /&amp;gt; en el caso de ser cuit no informar los guiones  ||string  ||No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_tipo_doc'''     ||   Informar si el número de documento se trata de un '''CUIT''' o de un '''DNI'''  || string|| No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_domicilio'''    ||   Incluir todos los datos del domicilio , NO utilizar comas  || string || No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mensajes de error ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el caso de existir ventas erróneas, que no se pudieron procesar, desde la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-proc01| '''Monitor de procesos''']]''' se podrán ver los errores que se encuentran en cada registro de venta.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se enumeran algunos de los mensajes de error que pueden surgir , errores que impiden proseguir la carga de datos Y  hacen que se cancele la carga de datos:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===  '''Caracteres no permitidos''' ===&lt;br /&gt;
Cuando se detectan en el archivo de entrada caracteres no permitidos el proceso cancela con el mensaje:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_mensajes_error_cargadeventasoffline_dos.png |centrar|marco|link=]] &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Al aceptar el mensaje, en la pantalla se mostrarán que datos tienen problema de caracteres no válidos: &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_cargar_ventas_error_caracteres.png |centrar|marco|link=]] &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- [[Archivo:SQ_mensajes_error_cargadeventasoffline_errores.png |centrar|marco|link=]] --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El usuario debería corregir los datos y volver a Cargar la planilla.'''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
'''Hasta versión 1.4.6..... ='''&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_mensajes_error_cargadeventasoffline.png |centrar|marco|link=]] &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para ver los errores detectados consultar el archivo de los de '''/nucleo/config/log/rest'''   , a continuación veremos un ejemplo:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_log_nucleo_rest_caracteres.png |centrar|marco|link=]]&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Año del contenedor''' ===&lt;br /&gt;
Si  el '''año del contenedor''' definido en la unidad de ventas seleccionada es diferente al año calendario se emite un mensaje de alerta&lt;br /&gt;
Si es correcto seleccionar  '''ACEPTAR''', si es incorrecto seleccionar el '''CANCELAR'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El mensaje dice:'''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_año_uv_distinto_vigente.png |centrar|marco|link=]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cantidad máxima de registros ==&lt;br /&gt;
Desde el parámetro del sistema '''CANTREGOFF''' se deberá definir la máxima cantidad permitida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_version_dos_cinco_seis.png.png|65px|]] &amp;lt;!-- nuevo SQ_cartel_nuevo.png en v2.7.0   SQ_version_dos_cinco_seis.png&lt;br /&gt;
    &lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;[[Archivo:Siu-sanaviron-quilmes.png|derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0]]&amp;lt;/span&amp;gt; &lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/documentacion de las operaciones#Cargar ventas offline |&amp;lt;&amp;lt; Volver]] &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
curso : -  Este dato es el que alimenta la tabla  iuv_servicios_por_unidad_ventas . ES el dato que asocia al concepto de ventas  ????&lt;br /&gt;
 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------&lt;br /&gt;
=== [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-vtas| &amp;lt;&amp;lt; Volver]]  ===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas/cargar_ventas_offline&amp;diff=112356</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas/cargar ventas offline</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas/cargar_ventas_offline&amp;diff=112356"/>
				<updated>2026-03-20T18:15:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: /* Datos de las  planillas : ventas cobradas y ventas a cobrar */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|5}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/documentacion_de_las_operacionesf]] &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas| &amp;lt;&amp;lt; Volver]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Cargar ventas offline =&lt;br /&gt;
'''Ubicación en el Menú:''' Ventas / Cargar ventas offline&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Objetivo ==&lt;br /&gt;
Cargar para una  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas/administrar_unidades_de_ventas| '''unidad de venta''' ]]   conceptos '''cobrados''' o '''a cobrar'''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Conceptos cobrados ===&lt;br /&gt;
Lote de ventas que se ingresa  mediante planilla, asociado a una unidad de ventas. Estas ventas se registraran automáticamente como ventas cobradas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Conceptos a cobrar ===&lt;br /&gt;
Lote de ventas que se ingresan mediante planilla generando ventas en estado '''realizada'''. De esta forma, los clientes  van a poder ingresar al Portal de Pagos y realizar el pago correspondiente. &amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''IMPORTANTE''': &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Actualmente, la única forma de acceso al Portal de Pagos es a través del portal de Autogestión del alumno, por lo que las &amp;quot;ventas a cobrar por lo recaudado&amp;quot; deben corresponder a alumnos que existan en el módulo SIU-Guaraní (identificados por tipo y nro. de documento)&amp;lt;br /&amp;gt; Las ventas que devengan y serán cobradas en Pilagá (parámetro de la suscripción INFODEVPIL=SI) si se pueden informar aunque la persona no exista en SIU-Guarani3.  En estos casos y desde la [[Archivo:SQ_version_dos_cinco_seis.png ||link=]]   también se debe revisar y configurar el parámetro del sistema '''ITEM_COMP''' (Cantidad máxima de items permitidos por comprobante. Agrupa por cliente_pagador o cliente y medio de pago.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La ventas se generarán con el medio de pago indicado en la planilla. El alumno tendrá la posibilidad de modificar el medio de pago por aquellos que se encuentren disponibles en la institución.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los archivos utilizados para la carga de planillas offline pueden tener los siguientes formatos '''.CSV, '''.XLS''' y '''.XLSX''' &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Requisitos == &lt;br /&gt;
*En la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/tecnico_nucleo_suscripciones| '''suscripción''']]  se debe  configurar  el parámetros '''ACEPTAOFF = Si''', entre otros, para poder utilizar esta operación, de no estar con este valor no se van a poder seleccionar las unidades de venta &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/configuracion_del_sistema|'''Configuración del sistema - Núcleo &amp;gt;AFIP''']]&lt;br /&gt;
*Chequear / Configurar los distintos tipos de Notificaciones con la operación  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-admin02| '''Administrar tipos de notificaciones''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Inicio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Al ingresar a la operación nos encontraremos con  '''ejemplos de planillas en formatos .csv y .xls''', las planillas ejemplos contienen la mayoría de las columnas; consultar más bajo, en la sección ''''Diseño del archivo de entrada''''  la lista de columnas que existen en cada tipo de planilla ( ventas cobradas o ventas a cobrar) &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Las planillas ejemplo se descargan en la carpeta de su computador  en la carpeta  'Descargas' con los siguientes nombres:&lt;br /&gt;
* modelo_planilla_ventas_cobradas.xls&lt;br /&gt;
* modelo_planilla_ventas_a_cobrar.xls&lt;br /&gt;
* modelo_planilla_ventas_cobradas.csv&lt;br /&gt;
* modelo_planilla_ventas_a_cobrar.csv&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
También se incorporó un link con acceso directo a la wiki&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_planillas_offline1.png |centrar|link=]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Unidad de venta''': Seleccionar una unidad de venta del combo disponible &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Fichero''': Localizar el archivo que contiene las novedades de Ventas cobradas/Ventas a cobrar. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Planilla''' : Ingresar el nombre de la planilla, el mismo identifica el lote importado. No puede ser un nombre actualmente en uso. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- [[Archivo:SQ_cargar_ventas_offline.png|centrar|link=]]   [[Archivo:SQ_carga_ventas_offline_2.png |centrar|link=]]    [[Archivo:SQ_cargar_ventas_off_3.png |centrar|link=]] --&amp;gt;&lt;br /&gt;
El dato '''TIPO CONCEPTOS'''  no se guarda en la base de datos, sólo es tenido en cuenta a la hora de cargar la planilla. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seleccionando el botón [[Archivo:SQ_boton_guardar_doscerocero.png ||link=]]  se inicia el proceso de carga. Como resultado del proceso se indica la cantidad de ventas cargadas correctamente y cuántas no se pueden cargar. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_cargar_ventas_offline_totales.png |centrar|link=]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  [[Archivo:SQ_carga_ventas_offline_ok.png |centrar|link=]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_cargar_vcentas_off_4.png |centrar|link=]] --&amp;gt;  &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==  Planilla Ventas a cobrar - dato Fecha de vencimiento == &lt;br /&gt;
Se habilitaron dos forma para calcular la fecha de vencimiento para pagar:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Agregar a la planilla la columna fecha_vencimiento  e informarla para todas las ventas con formato dd-mm-aaaa.&lt;br /&gt;
* No informar esa columna en el archivo de la planilla offline y en este caso la fecha de vencimiento se calcula con el dato informado en un nuevo parámetros de la suscripción de la unidad de venta: VENTA_VTO.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por otro lado se creó un nuevo parámetro del sistema '''DIAS_ALERTA_VENC''' para indicarle a un nuevo proceso con cuántos días de antelación enviarle una notificación por mail al cliente de Alerta de próximo vencimiento.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El nuevo proceso''' para configurar en núcleo se llama : '''&amp;quot;Genera notificaciones sobre ventas proximas a vencer&amp;quot;'''&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Los datos que se informan en el correo electrónico son:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le recordamos que la venta: XXXXXXXX  está disponible para el pago, se encuentra próxima a vencer: dd-mm-aaaa. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Importe total: $ .... &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Realizada en: dd-mm-aaaa. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  Valores permitidos:&lt;br /&gt;
a-z   A-Z   0-9    ÁÉÍÓÚ   áéíóú   ñÑ   üÜ  '  &amp;quot;    . *    + | #    ;    :   !  %  @  $  €  (  ) =  º  ª  °  &amp;lt;    {  }  [  ]&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Diseño del archivo de entrada ==&lt;br /&gt;
A continuación se detallaran todas las columnas posibles que podrá contener una planilla. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* El primer registro debe contener los nombres de las columnas que se informarán. &lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;'''Nunca'''&amp;lt;/big&amp;gt; se debe incluir &amp;lt;big&amp;gt;'''una coma''' (''',''')&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Datos de las  planillas : ventas cobradas y ventas a cobrar  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:155px&amp;quot; | Nombre de la columna !! Descripción   !! style=&amp;quot;width:155px&amp;quot; | Tipo !! Obligatorio &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''concepto_venta''' || Código del   [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas01| Concepto de venta]]  . '''Debe existir''' &amp;lt;big&amp;gt;Y es obligatorio se incluya en la Unidad de Negocio&amp;lt;/big&amp;gt;  ||  string (10)  ||  Si &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''cliente_apellido''' || Apellido de la persona||  string || Si   &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''cliente_nombre'''  || Nombres de la persona ||  string || Si   &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''cliente_dni''' || número del documento que presenta el cliente, el número de un cuit se ingresa sin guiones|| string || Si &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''cliente_calle''' || Calle de la dirección de la persona || string || No  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''cliente_numero''' || Número de la dirección de la persona ||  string ||  No  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''cliente_piso''' || Piso de la dirección de la persona || string || No   &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''cliente_depto''' || Departamento de la dirección de la persona|| string ||   No  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''cliente_cp'''  || Código Postal de la dirección del alumno    || string ||  No  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''cliente_cp_desc'''||Localidad de la dirección de la persona || string ||No      &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''cliente_email'''||  email de la persona.  Siempre se actualiza la tabla de personas con el correo electrónico informado en la planilla || string ||  No  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''forma_pago'''||Hay 2 opciones: &amp;lt;br /&amp;gt; total&amp;lt;br /&amp;gt;   cuota &amp;lt;br /&amp;gt; || string ||  No  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''leyenda'''          || Texto a incluir en la venta - &amp;lt;br /&amp;gt;  El texto que se ingrese en este campo '''será el utilizado en las facturas o comprobantes'''  &amp;lt;br /&amp;gt; Tener en cuenta que existe un conjunto acotado de caracteres permitidos para el ingreso de datos en la planilla, al utilizar programas editores como LibreOffice, Excel o similar, verificar que el mismo no modifique caracteres automáticamente. Existen casos en los cuales estos programas modifican caracteres que a simple vista son iguales pero difieren en su codificación.   &amp;lt;br /&amp;gt;  '''La lista de caracteres válidos es''' :  a-z   A-Z  0-9   ÁÉÍÓÚ   áéíóú   ñÑ   üÜ   '  &amp;quot;    . *    +  #    ;   :   !    %   @   $   €   (  ) =    º   ª   °   &amp;lt;    {   }   [   ]    _   -  el pipe y el acento grave|| string  || Si &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''importe_cobrado''' ||  '''únicamente''' para la '''planilla de COBRANZAS''' ya realizadas.  NO utilizar comas, utilizar punto como separador  Ej: '''200.50'''. Se controla que el importe no supere los 13 enteros y como máximo 2 decimales .        || decimal || Si &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''importe_neto''' ||importe neto que devuelven los agentes de cobranza online como por ejemplo PagoTic o Mercado Pago || decimal  || No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''importe_comision''' || importe de la comisión  que devuelven los agentes de cobranza online como por ejemplo PagoTic o Mercado Pago  || decimal  || No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''importe_retencion''' || importe de retención  que devuelven los agentes de cobranza online como por ejemplo PagoTic o Mercado Pago en algunos casos|| decimal  || No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''importe_a_cobrar''' ||  '''únicamente''' para la '''planilla de CONCEPTOS A COBRAR.''' NO utilizar comas, utilizar punto  Ej: '''200.50'''  . Se controla que el importe no supere los 13 enteros y como máximo 2 decimales .  &amp;lt;br /&amp;gt; Las planillas de VENTAS a COBRAR  por el momento '''sólo se pueden utilizar''' si se tiene G3 implementado y conectado a SQ y que las personas informadas en la planilla sean alumnos de Guarani.   En estos casos las ventas a cobrar el alumno las tendrá disponibles en el Portal de pagos y la fecha de vencimiento que se le pone a las ventas es la fecha de ingreso del movimiento al sistema + 30 días ( no se utiliza este vencimiento por el momento en el sistema )   || decimal || Si &lt;br /&gt;
|- || decimal Si &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''fecha_vencimiento''' || Desde la [[Archivo:SQ_nuevo_v250.png | 60px|link=]]  Nombre de columna '''únicamente''' para la '''planilla de CONCEPTOS A COBRAR.'''   &amp;lt;br /&amp;gt; Si la columna  está informada en la planilla las fechas deben estar informadas y ser correctas , de lo contrario se rechaza el lote completo.       || fecha&amp;lt;br /&amp;gt; formato  dd-mm-aaaa  || No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''medio_pago'''      || '''COBRANZAS''':&amp;lt;br /&amp;gt; 1 (uno)-Efectivo -  5 (cinco)-Mercado Pago - 13(trece) -Pago por transferencia - 14(catorce) -Pay per Tic &amp;lt;br /&amp;gt; '''CONCEPTOS A COBRAR''':&amp;lt;br /&amp;gt;  14(catorce) -Pay per Tic -  5 (cinco)-Mercado Pago - 13 (trece) transferencia|| integer || Si&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''fecha_pago''' ||'''sólo para planilla de cobranzas:''' fecha de la cobranza. Para aquellos casos que necesiten ingresar una fecha de cobranza real Y que no termine siendo la fecha de alta de la planilla en el sistema, pueden agregar esta columna para informarla. AHORA, si se agrega la columna absolutamente todos los registros tendrán que tener una fecha válida informada. El rango válido es entre el 01-12-AñoActual-1 y la fecha de subida al sistema.    ||  fecha &amp;lt;br /&amp;gt; dd-mm-aaaa  ,  ejemplo:   12-04-2021 || No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''id_transaccion''' ||'''sólo para planilla de cobranzas:''' es el id de transacción que generan algunos agentes de  cobranzas online (PagoTic, MercadoPago). El dato no es obligatorio puede informarse o no, según corresponda || string  || No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''cliente_tipo_doc''' ||Tipo de documento de la persona &amp;lt;br /&amp;gt; En caso de no especificar este dato, se usa la lógica anterior para permitir compatibilidad, se asume DNI.  tabla tipos_documentos, el código: &amp;lt;br /&amp;gt; DNI,Documento Nacional de Identidad &amp;lt;br /&amp;gt;PASAPORTE,Pasaporte &amp;lt;br /&amp;gt;DNT,Documento Nacional de Identidad Temporario &amp;lt;br /&amp;gt;CI,Cedula de indentidad &amp;lt;br /&amp;gt;LE,Libreta de Enrolamiento &amp;lt;br /&amp;gt;LC,Libreta Cívica &amp;lt;br /&amp;gt;CUIL,Clave única de identificación laboral &amp;lt;br /&amp;gt;CUIT,Clave única de identificación tributaria &amp;lt;br /&amp;gt; CDI, Clave de Identificación (CDI)  &amp;lt;br /&amp;gt; CIE, es la CI extranjera  &amp;lt;br /&amp;gt;  ||  || NO  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|  ||  '''Desde la [[Archivo:SQ_version_dos_cinco_seis.png|65px|]] se agregan también a la Planilla de VENTAS A COBRAR las siguientes columnas:''' &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|   '''condicion_fiscal''' || Condición fiscal de la persona &amp;lt;br /&amp;gt; En caso de no tener este dato, se procede con la lógica anterior.    valores:tabla condiciones_fiscales &amp;lt;br /&amp;gt;1,IVA Responsable Inscripto  &amp;lt;br /&amp;gt;2,IVA Responsable no Inscripto  &amp;lt;br /&amp;gt;3,IVA no Responsable  &amp;lt;br /&amp;gt;4,IVA Sujeto Exento  &amp;lt;br /&amp;gt;5,Consumidor Final  &amp;lt;br /&amp;gt;6,Responsable Monotributo  &amp;lt;br /&amp;gt;7,Sujeto no Categorizado  &amp;lt;br /&amp;gt;8,Proveedor del Exterior  &amp;lt;br /&amp;gt;9,Cliente del Exterior  &amp;lt;br /&amp;gt;10,IVA Liberado – Ley Nº 19.640  &amp;lt;br /&amp;gt;11,IVA Responsable Inscripto – Agente de Percepción  &amp;lt;br /&amp;gt;12,Pequeño Contribuyente Eventual  &amp;lt;br /&amp;gt;13,Monotributista Social  &amp;lt;br /&amp;gt;14,Pequeño Contribuyente Eventual Social  &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;||  || NO &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_nombres'''      ||   Nombres de la persona que paga  || string ||No&lt;br /&gt;
|-                                                                                &lt;br /&gt;
| '''pagador_apellido'''     ||   Apellidos de la persona que paga     ||string ||No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_razon_social''' ||   Identificación de la empresa ó institución que paga     || string  ||No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_numero_doc'''   ||   Para cualquiera de los casos anteriores se debe informar el número de  documento ,&amp;lt;br /&amp;gt; en el caso de ser cuit no informar los guiones  ||string  ||No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_tipo_doc'''     ||   Informar si el número de documento se trata de un '''CUIT''' o de un '''DNI'''  || string|| No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_domicilio'''    ||   Incluir todos los datos del domicilio , NO utilizar comas  || string || No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
=== Otros datos propios de la planilla de ventas cobradas ===&lt;br /&gt;
Los siguientes datos '''&amp;lt;big&amp;gt;son únicamente &amp;lt;/big&amp;gt;''' para las planillas   '''&amp;lt;big&amp;gt; de conceptos cobrados&amp;lt;/big&amp;gt;''' (ventas cobradas).&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:155px&amp;quot; | Nombre de las Columnas !! Descripción   !! style=&amp;quot;width:155px&amp;quot; | Tipo !! Obligatorio &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''fecha_pago''' || fecha de la cobranza. Para aquellos casos que necesiten ingresar una fecha de cobranza real Y que no termine siendo la fecha de alta de la planilla en el sistema, pueden agregar esta columna para informarla. AHORA, si se agrega la columna absolutamente todos los registros tendrán que tener una fecha válida informada. El rango válido es entre el 01-12-AñoActual-1 y la fecha de subida al sistema.    ||  fecha &amp;lt;br /&amp;gt; dd-mm-aaaa  ,  ejemplo:   12-04-2021 || No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| En la [[Archivo:SQ_version_dos_cinco_seis.png.png|65px|]] se agregan también a la Planilla de VENTAS A COBRAR las siguientes columnas: &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|   '''condicion_fiscal''' || Condición fiscal de la persona &amp;lt;br /&amp;gt; En caso de no tener este dato, se procede con la lógica anterior.    valores:tabla condiciones_fiscales &amp;lt;br /&amp;gt;1,IVA Responsable Inscripto  &amp;lt;br /&amp;gt;2,IVA Responsable no Inscripto  &amp;lt;br /&amp;gt;3,IVA no Responsable  &amp;lt;br /&amp;gt;4,IVA Sujeto Exento  &amp;lt;br /&amp;gt;5,Consumidor Final  &amp;lt;br /&amp;gt;6,Responsable Monotributo  &amp;lt;br /&amp;gt;7,Sujeto no Categorizado  &amp;lt;br /&amp;gt;8,Proveedor del Exterior  &amp;lt;br /&amp;gt;9,Cliente del Exterior  &amp;lt;br /&amp;gt;10,IVA Liberado – Ley Nº 19.640  &amp;lt;br /&amp;gt;11,IVA Responsable Inscripto – Agente de Percepción  &amp;lt;br /&amp;gt;12,Pequeño Contribuyente Eventual  &amp;lt;br /&amp;gt;13,Monotributista Social  &amp;lt;br /&amp;gt;14,Pequeño Contribuyente Eventual Social  &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;||  || NO &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_nombres'''      ||   Nombres de la persona que paga  || string ||No&lt;br /&gt;
|-                                                                                &lt;br /&gt;
| '''pagador_apellido'''     ||   Apellidos de la persona que paga     ||string ||No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_razon_social''' ||   Identificación de la empresa ó institución que paga     || string  ||No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_numero_doc'''   ||   Para cualquiera de los casos anteriores se debe informar el número de  documento ,&amp;lt;br /&amp;gt; en el caso de ser cuit no informar los guiones  ||string  ||No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_tipo_doc'''     ||   Informar si el número de documento se trata de un '''CUIT''' o de un '''DNI'''  || string|| No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_domicilio'''    ||   Incluir todos los datos del domicilio , NO utilizar comas  || string || No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mensajes de error ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el caso de existir ventas erróneas, que no se pudieron procesar, desde la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-proc01| '''Monitor de procesos''']]''' se podrán ver los errores que se encuentran en cada registro de venta.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se enumeran algunos de los mensajes de error que pueden surgir , errores que impiden proseguir la carga de datos Y  hacen que se cancele la carga de datos:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===  '''Caracteres no permitidos''' ===&lt;br /&gt;
Cuando se detectan en el archivo de entrada caracteres no permitidos el proceso cancela con el mensaje:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_mensajes_error_cargadeventasoffline_dos.png |centrar|marco|link=]] &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Al aceptar el mensaje, en la pantalla se mostrarán que datos tienen problema de caracteres no válidos: &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_cargar_ventas_error_caracteres.png |centrar|marco|link=]] &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- [[Archivo:SQ_mensajes_error_cargadeventasoffline_errores.png |centrar|marco|link=]] --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El usuario debería corregir los datos y volver a Cargar la planilla.'''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
'''Hasta versión 1.4.6..... ='''&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_mensajes_error_cargadeventasoffline.png |centrar|marco|link=]] &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para ver los errores detectados consultar el archivo de los de '''/nucleo/config/log/rest'''   , a continuación veremos un ejemplo:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_log_nucleo_rest_caracteres.png |centrar|marco|link=]]&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Año del contenedor''' ===&lt;br /&gt;
Si  el '''año del contenedor''' definido en la unidad de ventas seleccionada es diferente al año calendario se emite un mensaje de alerta&lt;br /&gt;
Si es correcto seleccionar  '''ACEPTAR''', si es incorrecto seleccionar el '''CANCELAR'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El mensaje dice:'''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_año_uv_distinto_vigente.png |centrar|marco|link=]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cantidad máxima de registros ==&lt;br /&gt;
Desde el parámetro del sistema '''CANTREGOFF''' se deberá definir la máxima cantidad permitida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_version_dos_cinco_seis.png.png|65px|]] &amp;lt;!-- nuevo SQ_cartel_nuevo.png en v2.7.0   SQ_version_dos_cinco_seis.png&lt;br /&gt;
    &lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;[[Archivo:Siu-sanaviron-quilmes.png|derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0]]&amp;lt;/span&amp;gt; &lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/documentacion de las operaciones#Cargar ventas offline |&amp;lt;&amp;lt; Volver]] &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
curso : -  Este dato es el que alimenta la tabla  iuv_servicios_por_unidad_ventas . ES el dato que asocia al concepto de ventas  ????&lt;br /&gt;
 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------&lt;br /&gt;
=== [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas| &amp;lt;&amp;lt; Volver]]  ===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-vtas/cargar_ventas_offline&amp;diff=112355</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-vtas/cargar ventas offline</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-vtas/cargar_ventas_offline&amp;diff=112355"/>
				<updated>2026-03-20T18:14:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: /* Datos de las  planillas : ventas cobradas y ventas a cobrar */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|5}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/documentacion_de_las_operacionesf]] &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-vtas| &amp;lt;&amp;lt; Volver]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Cargar ventas offline =&lt;br /&gt;
'''Ubicación en el Menú:''' Ventas / Cargar ventas offline&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Objetivo ==&lt;br /&gt;
Cargar para una  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-vtas/administrar_unidades_de_ventas| '''unidad de venta''' ]]   conceptos '''cobrados''' o '''a cobrar'''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Conceptos cobrados ===&lt;br /&gt;
Lote de ventas que se ingresa  mediante planilla, asociado a una unidad de ventas. Estas ventas se registraran automáticamente como ventas cobradas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Conceptos a cobrar ===&lt;br /&gt;
Lote de ventas que se ingresan mediante planilla generando ventas en estado '''realizada'''. De esta forma, los clientes  van a poder ingresar al Portal de Pagos y realizar el pago correspondiente. &amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''IMPORTANTE''': &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Actualmente, la única forma de acceso al Portal de Pagos es a través del portal de Autogestión del alumno, por lo que las &amp;quot;ventas a cobrar por lo recaudado&amp;quot; deben corresponder a alumnos que existan en el módulo SIU-Guaraní (identificados por tipo y nro. de documento)&amp;lt;br /&amp;gt; Las ventas que devengan y serán cobradas en Pilagá (parámetro de la suscripción INFODEVPIL=SI) si se pueden informar aunque la persona no exista en SIU-Guarani3.  En estos casos y desde la [[Archivo:SQ_version_dos_cinco_seis.png ||link=]]   también se debe revisar y configurar el parámetro del sistema '''ITEM_COMP''' (Cantidad máxima de items permitidos por comprobante. Agrupa por cliente_pagador o cliente y medio de pago.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La ventas se generarán con el medio de pago indicado en la planilla. El alumno tendrá la posibilidad de modificar el medio de pago por aquellos que se encuentren disponibles en la institución.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los archivos utilizados para la carga de planillas offline pueden tener los siguientes formatos '''.CSV, '''.XLS''' y '''.XLSX''' &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Requisitos == &lt;br /&gt;
*En la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/tecnico_nucleo_suscripciones| '''suscripción''']]  se debe  configurar  el parámetros '''ACEPTAOFF = Si''', entre otros, para poder utilizar esta operación, de no estar con este valor no se van a poder seleccionar las unidades de venta &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/configuracion_del_sistema|'''Configuración del sistema - Núcleo &amp;gt;AFIP''']]&lt;br /&gt;
*Chequear / Configurar los distintos tipos de Notificaciones con la operación  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-admin02| '''Administrar tipos de notificaciones''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Inicio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Al ingresar a la operación nos encontraremos con  '''ejemplos de planillas en formatos .csv y .xls''', las planillas ejemplos contienen la mayoría de las columnas; consultar más bajo, en la sección ''''Diseño del archivo de entrada''''  la lista de columnas que existen en cada tipo de planilla ( ventas cobradas o ventas a cobrar) &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Las planillas ejemplo se descargan en la carpeta de su computador  en la carpeta  'Descargas' con los siguientes nombres:&lt;br /&gt;
* modelo_planilla_ventas_cobradas.xls&lt;br /&gt;
* modelo_planilla_ventas_a_cobrar.xls&lt;br /&gt;
* modelo_planilla_ventas_cobradas.csv&lt;br /&gt;
* modelo_planilla_ventas_a_cobrar.csv&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
También se incorporó un link con acceso directo a la wiki&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_planillas_offline1.png |centrar|link=]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Unidad de venta''': Seleccionar una unidad de venta del combo disponible &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Fichero''': Localizar el archivo que contiene las novedades de Ventas cobradas/Ventas a cobrar. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Planilla''' : Ingresar el nombre de la planilla, el mismo identifica el lote importado. No puede ser un nombre actualmente en uso. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- [[Archivo:SQ_cargar_ventas_offline.png|centrar|link=]]   [[Archivo:SQ_carga_ventas_offline_2.png |centrar|link=]]    [[Archivo:SQ_cargar_ventas_off_3.png |centrar|link=]] --&amp;gt;&lt;br /&gt;
El dato '''TIPO CONCEPTOS'''  no se guarda en la base de datos, sólo es tenido en cuenta a la hora de cargar la planilla. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seleccionando el botón [[Archivo:SQ_boton_guardar_doscerocero.png ||link=]]  se inicia el proceso de carga. Como resultado del proceso se indica la cantidad de ventas cargadas correctamente y cuántas no se pueden cargar. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_cargar_ventas_offline_totales.png |centrar|link=]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  [[Archivo:SQ_carga_ventas_offline_ok.png |centrar|link=]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_cargar_vcentas_off_4.png |centrar|link=]] --&amp;gt;  &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==  Planilla Ventas a cobrar - Fecha de vencimiento == &lt;br /&gt;
Se habilitaron dos forma para calcular la fecha de vencimiento para pagar:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Agregar a la planilla la columna fecha_vencimiento  e informarla para todas las ventas con formato dd-mm-aaaa.&lt;br /&gt;
* No informar esa columna en el archivo de la planilla offline y en este caso la fecha de vencimiento se calcula con el dato informado en un nuevo parámetros de la suscripción de la unidad de venta: VENTA_VTO.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por otro lado se creó un nuevo parámetro del sistema '''DIAS_ALERTA_VENC''' para indicarle a un nuevo proceso con cuántos días de antelación enviarle una notificación por mail al cliente de Alerta de próximo vencimiento.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El nuevo proceso''' para configurar en núcleo se llama : '''&amp;quot;Genera notificaciones sobre ventas proximas a vencer&amp;quot;'''&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Los datos que se informan en el correo electrónico son:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le recordamos que la venta: XXXXXXXX  está disponible para el pago, se encuentra próxima a vencer: dd-mm-aaaa. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Importe total: $ .... &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Realizada en: dd-mm-aaaa. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  Valores permitidos:&lt;br /&gt;
a-z   A-Z   0-9    ÁÉÍÓÚ   áéíóú   ñÑ   üÜ  '  &amp;quot;    . *    + | #    ;    :   !  %  @  $  €  (  ) =  º  ª  °  &amp;lt;    {  }  [  ]&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Diseño del archivo de entrada ==&lt;br /&gt;
A continuación se detallaran todas las columnas posibles que podrá contener una planilla. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* El primer registro debe contener los nombres de las columnas que se informarán. &lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;'''Nunca'''&amp;lt;/big&amp;gt; se debe incluir &amp;lt;big&amp;gt;'''una coma''' (''',''')&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Datos de las  planillas : ventas cobradas y ventas a cobrar  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:155px&amp;quot; | Nombre de la columna !! Descripción   !! style=&amp;quot;width:155px&amp;quot; | Tipo !! Obligatorio &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''concepto_venta''' || Código del   [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-vtas01| Concepto de venta]]  . '''Debe existir''' &amp;lt;big&amp;gt;Y es obligatorio se incluya en la Unidad de Negocio&amp;lt;/big&amp;gt;  ||  string (10)  ||  Si &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''cliente_apellido''' || Apellido de la persona||  string || Si   &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''cliente_nombre'''  || Nombres de la persona ||  string || Si   &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''cliente_dni''' || número del documento que presenta el cliente, el número de un cuit se ingresa sin guiones|| string || Si &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''cliente_calle''' || Calle de la dirección de la persona || string || No  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''cliente_numero''' || Número de la dirección de la persona ||  string ||  No  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''cliente_piso''' || Piso de la dirección de la persona || string || No   &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''cliente_depto''' || Departamento de la dirección de la persona|| string ||   No  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''cliente_cp'''  || Código Postal de la dirección del alumno    || string ||  No  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''cliente_cp_desc'''||Localidad de la dirección de la persona || string ||No      &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''cliente_email'''||  email de la persona.  Siempre se actualiza la tabla de personas con el correo electrónico informado en la planilla || string ||  No  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''forma_pago'''||Hay 2 opciones: &amp;lt;br /&amp;gt; total&amp;lt;br /&amp;gt;   cuota &amp;lt;br /&amp;gt; || string ||  No  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''leyenda'''          || Texto a incluir en la venta - &amp;lt;br /&amp;gt;  El texto que se ingrese en este campo '''será el utilizado en las facturas o comprobantes'''  &amp;lt;br /&amp;gt; Tener en cuenta que existe un conjunto acotado de caracteres permitidos para el ingreso de datos en la planilla, al utilizar programas editores como LibreOffice, Excel o similar, verificar que el mismo no modifique caracteres automáticamente. Existen casos en los cuales estos programas modifican caracteres que a simple vista son iguales pero difieren en su codificación.   &amp;lt;br /&amp;gt;  '''La lista de caracteres válidos es''' :  a-z   A-Z  0-9   ÁÉÍÓÚ   áéíóú   ñÑ   üÜ   '  &amp;quot;    . *    +  #    ;   :   !    %   @   $   €   (  ) =    º   ª   °   &amp;lt;    {   }   [   ]    _   -  el pipe y el acento grave|| string  || Si &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''importe_cobrado''' ||  '''únicamente''' para la '''planilla de COBRANZAS''' ya realizadas.  NO utilizar comas, utilizar punto como separador  Ej: '''200.50'''. Se controla que el importe no supere los 13 enteros y como máximo 2 decimales .        || decimal || Si &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| importe_neto ||importe neto que devuelven los agentes de cobranza online como por ejemplo PagoTic o Mercado Pago || decimal  || No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| importe_comision || importe de la comisión  que devuelven los agentes de cobranza online como por ejemplo PagoTic o Mercado Pago  || decimal  || No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| importe_retencion || importe de retención  que devuelven los agentes de cobranza online como por ejemplo PagoTic o Mercado Pago en algunos casos|| decimal  || No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''importe_a_cobrar''' ||  '''únicamente''' para la '''planilla de CONCEPTOS A COBRAR.''' NO utilizar comas, utilizar punto  Ej: '''200.50'''  . Se controla que el importe no supere los 13 enteros y como máximo 2 decimales .  &amp;lt;br /&amp;gt; Las planillas de VENTAS a COBRAR  por el momento '''sólo se pueden utilizar''' si se tiene G3 implementado y conectado a SQ y que las personas informadas en la planilla sean alumnos de Guarani.   En estos casos las ventas a cobrar el alumno las tendrá disponibles en el Portal de pagos y la fecha de vencimiento que se le pone a las ventas es la fecha de ingreso del movimiento al sistema + 30 días ( no se utiliza este vencimiento por el momento en el sistema )   || decimal || Si &lt;br /&gt;
|- || decimal Si &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''fecha_vencimiento''' || Desde la [[Archivo:SQ_nuevo_v250.png | 60px|link=]]  Nombre de columna '''únicamente''' para la '''planilla de CONCEPTOS A COBRAR.'''   &amp;lt;br /&amp;gt; Si la columna  está informada en la planilla las fechas deben estar informadas y ser correctas , de lo contrario se rechaza el lote completo.       || fecha&amp;lt;br /&amp;gt; formato  dd-mm-aaaa  || No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''medio_pago'''      || '''COBRANZAS''':&amp;lt;br /&amp;gt; 1 (uno)-Efectivo -  5 (cinco)-Mercado Pago - 13(trece) -Pago por transferencia - 14(catorce) -Pay per Tic &amp;lt;br /&amp;gt; '''CONCEPTOS A COBRAR''':&amp;lt;br /&amp;gt;  14(catorce) -Pay per Tic -  5 (cinco)-Mercado Pago - 13 (trece) transferencia|| integer || Si&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''fecha_pago''' ||'''sólo para planilla de cobranzas:''' fecha de la cobranza. Para aquellos casos que necesiten ingresar una fecha de cobranza real Y que no termine siendo la fecha de alta de la planilla en el sistema, pueden agregar esta columna para informarla. AHORA, si se agrega la columna absolutamente todos los registros tendrán que tener una fecha válida informada. El rango válido es entre el 01-12-AñoActual-1 y la fecha de subida al sistema.    ||  fecha &amp;lt;br /&amp;gt; dd-mm-aaaa  ,  ejemplo:   12-04-2021 || No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''id_transaccion''' ||'''sólo para planilla de cobranzas:''' es el id de transacción que generan algunos agentes de  cobranzas online (PagoTic, MercadoPago). El dato no es obligatorio puede informarse o no, según corresponda || string  || No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''cliente_tipo_doc''' ||Tipo de documento de la persona &amp;lt;br /&amp;gt; En caso de no especificar este dato, se usa la lógica anterior para permitir compatibilidad, se asume DNI.  tabla tipos_documentos, el código: &amp;lt;br /&amp;gt; DNI,Documento Nacional de Identidad &amp;lt;br /&amp;gt;PASAPORTE,Pasaporte &amp;lt;br /&amp;gt;DNT,Documento Nacional de Identidad Temporario &amp;lt;br /&amp;gt;CI,Cedula de indentidad &amp;lt;br /&amp;gt;LE,Libreta de Enrolamiento &amp;lt;br /&amp;gt;LC,Libreta Cívica &amp;lt;br /&amp;gt;CUIL,Clave única de identificación laboral &amp;lt;br /&amp;gt;CUIT,Clave única de identificación tributaria &amp;lt;br /&amp;gt; CDI, Clave de Identificación (CDI)  &amp;lt;br /&amp;gt; CIE, es la CI extranjera  &amp;lt;br /&amp;gt;  ||  || NO  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|  ||  '''Desde la [[Archivo:SQ_version_dos_cinco_seis.png|65px|]] se agregan también a la Planilla de VENTAS A COBRAR las siguientes columnas:''' &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|   '''condicion_fiscal''' || Condición fiscal de la persona &amp;lt;br /&amp;gt; En caso de no tener este dato, se procede con la lógica anterior.    valores:tabla condiciones_fiscales &amp;lt;br /&amp;gt;1,IVA Responsable Inscripto  &amp;lt;br /&amp;gt;2,IVA Responsable no Inscripto  &amp;lt;br /&amp;gt;3,IVA no Responsable  &amp;lt;br /&amp;gt;4,IVA Sujeto Exento  &amp;lt;br /&amp;gt;5,Consumidor Final  &amp;lt;br /&amp;gt;6,Responsable Monotributo  &amp;lt;br /&amp;gt;7,Sujeto no Categorizado  &amp;lt;br /&amp;gt;8,Proveedor del Exterior  &amp;lt;br /&amp;gt;9,Cliente del Exterior  &amp;lt;br /&amp;gt;10,IVA Liberado – Ley Nº 19.640  &amp;lt;br /&amp;gt;11,IVA Responsable Inscripto – Agente de Percepción  &amp;lt;br /&amp;gt;12,Pequeño Contribuyente Eventual  &amp;lt;br /&amp;gt;13,Monotributista Social  &amp;lt;br /&amp;gt;14,Pequeño Contribuyente Eventual Social  &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;||  || NO &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_nombres'''      ||   Nombres de la persona que paga  || string ||No&lt;br /&gt;
|-                                                                                &lt;br /&gt;
| '''pagador_apellido'''     ||   Apellidos de la persona que paga     ||string ||No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_razon_social''' ||   Identificación de la empresa ó institución que paga     || string  ||No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_numero_doc'''   ||   Para cualquiera de los casos anteriores se debe informar el número de  documento ,&amp;lt;br /&amp;gt; en el caso de ser cuit no informar los guiones  ||string  ||No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_tipo_doc'''     ||   Informar si el número de documento se trata de un '''CUIT''' o de un '''DNI'''  || string|| No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_domicilio'''    ||   Incluir todos los datos del domicilio , NO utilizar comas  || string || No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
=== Otros datos propios de la planilla de ventas cobradas ===&lt;br /&gt;
Los siguientes datos '''&amp;lt;big&amp;gt;son únicamente &amp;lt;/big&amp;gt;''' para las planillas   '''&amp;lt;big&amp;gt; de conceptos cobrados&amp;lt;/big&amp;gt;''' (ventas cobradas).&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:155px&amp;quot; | Nombre de las Columnas !! Descripción   !! style=&amp;quot;width:155px&amp;quot; | Tipo !! Obligatorio &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''fecha_pago''' || fecha de la cobranza. Para aquellos casos que necesiten ingresar una fecha de cobranza real Y que no termine siendo la fecha de alta de la planilla en el sistema, pueden agregar esta columna para informarla. AHORA, si se agrega la columna absolutamente todos los registros tendrán que tener una fecha válida informada. El rango válido es entre el 01-12-AñoActual-1 y la fecha de subida al sistema.    ||  fecha &amp;lt;br /&amp;gt; dd-mm-aaaa  ,  ejemplo:   12-04-2021 || No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| En la [[Archivo:SQ_version_dos_cinco_seis.png.png|65px|]] se agregan también a la Planilla de VENTAS A COBRAR las siguientes columnas: &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|   '''condicion_fiscal''' || Condición fiscal de la persona &amp;lt;br /&amp;gt; En caso de no tener este dato, se procede con la lógica anterior.    valores:tabla condiciones_fiscales &amp;lt;br /&amp;gt;1,IVA Responsable Inscripto  &amp;lt;br /&amp;gt;2,IVA Responsable no Inscripto  &amp;lt;br /&amp;gt;3,IVA no Responsable  &amp;lt;br /&amp;gt;4,IVA Sujeto Exento  &amp;lt;br /&amp;gt;5,Consumidor Final  &amp;lt;br /&amp;gt;6,Responsable Monotributo  &amp;lt;br /&amp;gt;7,Sujeto no Categorizado  &amp;lt;br /&amp;gt;8,Proveedor del Exterior  &amp;lt;br /&amp;gt;9,Cliente del Exterior  &amp;lt;br /&amp;gt;10,IVA Liberado – Ley Nº 19.640  &amp;lt;br /&amp;gt;11,IVA Responsable Inscripto – Agente de Percepción  &amp;lt;br /&amp;gt;12,Pequeño Contribuyente Eventual  &amp;lt;br /&amp;gt;13,Monotributista Social  &amp;lt;br /&amp;gt;14,Pequeño Contribuyente Eventual Social  &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;||  || NO &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_nombres'''      ||   Nombres de la persona que paga  || string ||No&lt;br /&gt;
|-                                                                                &lt;br /&gt;
| '''pagador_apellido'''     ||   Apellidos de la persona que paga     ||string ||No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_razon_social''' ||   Identificación de la empresa ó institución que paga     || string  ||No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_numero_doc'''   ||   Para cualquiera de los casos anteriores se debe informar el número de  documento ,&amp;lt;br /&amp;gt; en el caso de ser cuit no informar los guiones  ||string  ||No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_tipo_doc'''     ||   Informar si el número de documento se trata de un '''CUIT''' o de un '''DNI'''  || string|| No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''pagador_domicilio'''    ||   Incluir todos los datos del domicilio , NO utilizar comas  || string || No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mensajes de error ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el caso de existir ventas erróneas, que no se pudieron procesar, desde la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-proc01| '''Monitor de procesos''']]''' se podrán ver los errores que se encuentran en cada registro de venta.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se enumeran algunos de los mensajes de error que pueden surgir , errores que impiden proseguir la carga de datos Y  hacen que se cancele la carga de datos:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===  '''Caracteres no permitidos''' ===&lt;br /&gt;
Cuando se detectan en el archivo de entrada caracteres no permitidos el proceso cancela con el mensaje:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_mensajes_error_cargadeventasoffline_dos.png |centrar|marco|link=]] &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Al aceptar el mensaje, en la pantalla se mostrarán que datos tienen problema de caracteres no válidos: &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_cargar_ventas_error_caracteres.png |centrar|marco|link=]] &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- [[Archivo:SQ_mensajes_error_cargadeventasoffline_errores.png |centrar|marco|link=]] --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El usuario debería corregir los datos y volver a Cargar la planilla.'''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
'''Hasta versión 1.4.6..... ='''&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_mensajes_error_cargadeventasoffline.png |centrar|marco|link=]] &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para ver los errores detectados consultar el archivo de los de '''/nucleo/config/log/rest'''   , a continuación veremos un ejemplo:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_log_nucleo_rest_caracteres.png |centrar|marco|link=]]&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Año del contenedor''' ===&lt;br /&gt;
Si  el '''año del contenedor''' definido en la unidad de ventas seleccionada es diferente al año calendario se emite un mensaje de alerta&lt;br /&gt;
Si es correcto seleccionar  '''ACEPTAR''', si es incorrecto seleccionar el '''CANCELAR'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El mensaje dice:'''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_año_uv_distinto_vigente.png |centrar|marco|link=]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cantidad máxima de registros ==&lt;br /&gt;
Desde el parámetro del sistema '''CANTREGOFF''' se deberá definir la máxima cantidad permitida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_version_dos_cinco_seis.png.png|65px|]] &amp;lt;!-- nuevo SQ_cartel_nuevo.png en v2.7.0   SQ_version_dos_cinco_seis.png&lt;br /&gt;
    &lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;[[Archivo:Siu-sanaviron-quilmes.png|derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0]]&amp;lt;/span&amp;gt; &lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/documentacion de las operaciones#Cargar ventas offline |&amp;lt;&amp;lt; Volver]] &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
curso : -  Este dato es el que alimenta la tabla  iuv_servicios_por_unidad_ventas . ES el dato que asocia al concepto de ventas  ????&lt;br /&gt;
 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------&lt;br /&gt;
=== [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-vtas| &amp;lt;&amp;lt; Volver]]  ===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/morosos&amp;diff=112217</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/morosos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/morosos&amp;diff=112217"/>
				<updated>2026-03-16T18:40:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: /* Matrícula anual - Freciencia: Siempre */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|5}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/documentacion_de_las_operacionesf]] &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/principales circuitos funcionales|&amp;lt; Volver]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Morosos =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Objetivo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Registrar alumnos como morosos cuando acumulen cuotas sin pagar y notificar al módulo SIU-Guaraní, donde se podrán tomar diferentes decisiones según su situación, a partír de su número de inscripción.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Funcionalidad ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El proceso '''vencer ventas''' es el encargado de generar el registro de morosos al identificar ventas pendientes de pago.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este proceso registrará morosos según el valor ingresado en el parámetro de sistema '''DIAS_MOROS'''&lt;br /&gt;
a partir de la fecha de vencimiento original de la venta. Superada la cantidad de días indicado desde la fecha de vencimiento el alumno será moroso por esa venta en particular.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A medida que SQ vaya recibiendo las notificaciones de pagos sobre aquellas ventas por las que los alumnos fueron considerados morosos,&lt;br /&gt;
estos dejarán de serlo y comenzará a generarse cuotas a partir de la siguiente '''Generación de cuotas'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Parámetros ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* REGISTRA_MOROS: Se indica si se van registrar o no morosos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* EXC_CUOT_MOROS: Exceptua la generación de cuotas para inscripciones cuando el alumno es considerado moroso. Punto de control parámetro: DIAS_MOROS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ACT_VTO: Restringe la actualización de fechas de vencimiento en cuotas donde la inscripción se encuentre inactiva.&lt;br /&gt;
Esto obligará al alumno a comunicarse con la institución para que le habiliten la posibilidad de pagar y las institución pueda actualizarle el importe de las cuotas adeudadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* DIAS_MOROS: Permite indicar cuantos días deben superarse desde la fecha de vencimiento original de la cuota para ser considerado moroso el alumno.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Procesos ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Vencer ventas: se encarga de detectar y generar los registros de morosos.&lt;br /&gt;
* Notificar morosos a Guaraní: genera e informa un reporte de morosos.&lt;br /&gt;
* Generar notificaciones a morosos: crea las notificaciones para los alumnos.&lt;br /&gt;
* Enviar notificaciónes por email a clientes: envía nos notificaciones generadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Regenerar registro de morosos'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se creo un comando de contingencia que permite limpiar el registro de morosos y regenerarlo con los valores de los parámetros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* cc__inicializar_registro_de_morosos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parámetro '''REGISTRA_MOROS = NO''', borra la tabla servicios_suscripciones_moras. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Parámetro '''REGISTRA_MOROS = SI''', regenera según los valores ingresados en DIAS_MOROS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Inscripciones ==&lt;br /&gt;
Desde la operación '''Administrar inscripciones &amp;gt; Suspensiones'''  se irá registrando un historial tanto de '''licencias y perdida de regularidad''' generada por Guaraní como la '''morosidad''' propia de SQ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A demás, podrán generarse reportes de alumnos y sus inscripciones desde la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operaciones-listado.de.morosos|'''Listado de morosos''']].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Planes de pago ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Cuotas - Frecuencia: Mensual=== &lt;br /&gt;
En el caso de aquellos casos en que el plan de pagos asociado contiene un articulo '''cuotas''', con frecuencia '''mensual''' y una determinada cantidad, aquellas aún no generadas serán reconfiguradas automaticamente para que continue con la normal generación de cuotas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Matrícula anual - Frecuencia: Siempre ===&lt;br /&gt;
Cuando el plan de pago contenga un articulo '''matrícula''' con frecuencia '''siempre''', con el objetivo de cobrar una matricula anualmente, esta se generará siempre que no se haya generada una dentro de los últimos 12 meses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta funcionalidad se encuentra determinada por el parámetro de sistema: [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesacad-param#GENERACION_CUOTAS|'''CREA_MAT''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Workflow ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/morosos&amp;diff=112216</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/morosos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/morosos&amp;diff=112216"/>
				<updated>2026-03-16T18:39:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: /* Matrícula anual - Freciencia: Siempre */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|5}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/documentacion_de_las_operacionesf]] &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/principales circuitos funcionales|&amp;lt; Volver]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Morosos =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Objetivo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Registrar alumnos como morosos cuando acumulen cuotas sin pagar y notificar al módulo SIU-Guaraní, donde se podrán tomar diferentes decisiones según su situación, a partír de su número de inscripción.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Funcionalidad ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El proceso '''vencer ventas''' es el encargado de generar el registro de morosos al identificar ventas pendientes de pago.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este proceso registrará morosos según el valor ingresado en el parámetro de sistema '''DIAS_MOROS'''&lt;br /&gt;
a partir de la fecha de vencimiento original de la venta. Superada la cantidad de días indicado desde la fecha de vencimiento el alumno será moroso por esa venta en particular.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A medida que SQ vaya recibiendo las notificaciones de pagos sobre aquellas ventas por las que los alumnos fueron considerados morosos,&lt;br /&gt;
estos dejarán de serlo y comenzará a generarse cuotas a partir de la siguiente '''Generación de cuotas'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Parámetros ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* REGISTRA_MOROS: Se indica si se van registrar o no morosos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* EXC_CUOT_MOROS: Exceptua la generación de cuotas para inscripciones cuando el alumno es considerado moroso. Punto de control parámetro: DIAS_MOROS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ACT_VTO: Restringe la actualización de fechas de vencimiento en cuotas donde la inscripción se encuentre inactiva.&lt;br /&gt;
Esto obligará al alumno a comunicarse con la institución para que le habiliten la posibilidad de pagar y las institución pueda actualizarle el importe de las cuotas adeudadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* DIAS_MOROS: Permite indicar cuantos días deben superarse desde la fecha de vencimiento original de la cuota para ser considerado moroso el alumno.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Procesos ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Vencer ventas: se encarga de detectar y generar los registros de morosos.&lt;br /&gt;
* Notificar morosos a Guaraní: genera e informa un reporte de morosos.&lt;br /&gt;
* Generar notificaciones a morosos: crea las notificaciones para los alumnos.&lt;br /&gt;
* Enviar notificaciónes por email a clientes: envía nos notificaciones generadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Regenerar registro de morosos'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se creo un comando de contingencia que permite limpiar el registro de morosos y regenerarlo con los valores de los parámetros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* cc__inicializar_registro_de_morosos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parámetro '''REGISTRA_MOROS = NO''', borra la tabla servicios_suscripciones_moras. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Parámetro '''REGISTRA_MOROS = SI''', regenera según los valores ingresados en DIAS_MOROS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Inscripciones ==&lt;br /&gt;
Desde la operación '''Administrar inscripciones &amp;gt; Suspensiones'''  se irá registrando un historial tanto de '''licencias y perdida de regularidad''' generada por Guaraní como la '''morosidad''' propia de SQ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A demás, podrán generarse reportes de alumnos y sus inscripciones desde la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operaciones-listado.de.morosos|'''Listado de morosos''']].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Planes de pago ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Cuotas - Frecuencia: Mensual=== &lt;br /&gt;
En el caso de aquellos casos en que el plan de pagos asociado contiene un articulo '''cuotas''', con frecuencia '''mensual''' y una determinada cantidad, aquellas aún no generadas serán reconfiguradas automaticamente para que continue con la normal generación de cuotas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Matrícula anual - Frecuencia: Siempre ===&lt;br /&gt;
Cuando el plan de pago contenga un articulo '''matrícula''' con frecuencia '''siempre''', con el objetivo de cobrar una matricula anualmente, esta se generará siempre que no se haya generada una dentro de los últimos 12 meses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta funcionalidad se encuentra determinada por el parámetro de sistema: [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesacad-param#GENERACION_CUOTAS|'''CREA_MAT''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Workflow ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/correspondencia_entre_version2.13.0_x.xes&amp;diff=112213</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/correspondencia entre version2.13.0 x.xes</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/correspondencia_entre_version2.13.0_x.xes&amp;diff=112213"/>
				<updated>2026-03-16T18:28:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Archivo:Logo SQ grande3.png|derecha|link=http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Sanaviron-Quilmes]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- [[Archivo:SQ_logo_chico.jpg|derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0]] --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0|&amp;lt;&amp;lt; Volver]] -&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- [[Archivo:Siu-sanaviron-quilmes.png|derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0]]  --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--    &amp;lt;div class=&amp;quot;noautonum&amp;quot;&amp;gt;__TOC__&amp;lt;/div&amp;gt;  pone índice --&amp;gt;               &amp;lt;!--   [[Archivo:SQ_logo_chico.jpg|derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0]] c&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- información brindada por Guarani el 23-08-2024:&lt;br /&gt;
https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Guarani/Version3.22.0/Novedades_tecnicas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
API V2 de Guarani tiene los siguientes servicios, la V1 no los tiene:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se agregan los siguiente Web Services para mejorar la interoperabilidad con SIU Sanavirón Quilmes:&lt;br /&gt;
GET /licencias-estudiantiles: Devuelve una lista de Licencias Estudiantiles.&lt;br /&gt;
GET /alumnos-no-regulares: Devuelve una lista de alumnos no regulares en un período de tiempo con fecha de perdida de regularidad y readmisión.&lt;br /&gt;
GET /alumnos-pasivos: Devuelve una lista de alumnos pasivos en un período de tiempo con historial de cambios de calidad.&lt;br /&gt;
GET /alumnos-cambios-calidades: Devuelve una lista de alumnos con cambios de calidades en un período de tiempo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0|'''&amp;lt; Volver''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Correspondencia de versiones entre módulos / sistemas  ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! '''SIU-Sanavirón-Quilmes''' !! SIU-Pilagá !! SIU-Guaraní !!SIU-Wichi !!Pirapire&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2.12|| 3.12.0 y sup.|| 3.20.0 y sup. || 6.4.0 y sup. ||3.0.3 y sup.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2.11|| 3.12.0 y sup.|| 3.20.0 y sup. || 6.4.0 y sup. ||3.0.3 y sup.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2.9 || 3.12.0 y sup.|| 3.20.0 y sup. || 6.4.0 y sup. ||3.0.3 y sup.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2.8.0|| 3.12.0 y sup.|| 3.20.0 y sup. || 6.4.0 y sup. ||3.0.3 y sup.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2.7.3|| 3.12.0 y sup.|| 3.20.0 y sup. || 6.4.0 y sup. ||3.0.3 y sup.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2.7.2|| 3.12.0 y sup.|| 3.20.0 y sup. || 6.4.0 y sup. ||3.0.3 y sup.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2.7.1|| 3.12.0 y sup.|| 3.20.0 y sup. || 6.4.0 y sup. ||3.0.3 y sup.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2.7.0|| 3.12.0 y sup.|| 3.20.0 y sup. || 6.4.0 y sup. ||3.0.3 y sup.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0&amp;diff=112212</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0</title>
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				<updated>2026-03-16T18:27:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC__&lt;br /&gt;
[[Archivo:Logo SQ grande3.png|derecha|link=http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Sanaviron-Quilmes]]&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes|'''&amp;lt; Volver''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;clear: both; display: block; float: left; border-left: 3px solid #3399ff; padding: 10px; background-color: #eee; width: 575px;font-size: 13px;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0; padding: 0;&amp;quot;&amp;gt;Número de versión: [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/novedades|'''2.13.0''']] &amp;lt;/p&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0; padding: 0;&amp;quot;&amp;gt;Fecha de publicación: &amp;lt;strong&amp;gt;--/../2026&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.13.9  dd-mm-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.13.8  dd-mm-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.13.7  dd-mm-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.13.6  dd-mm-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.13.5    --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.13.4   --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.13.3   --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.13.2   --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.13.1  ... --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.13.0  dos.trece.cero ...dd-mm-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;clear: both; display: block; float: left; border-left: 3px solid #3399ff; padding: 10px; background-color: #eee; width: 550px;font-size: 13px;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0; padding: 0;&amp;quot;&amp;gt; '''SQ : 2.5.x''' &amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0; padding: 0;&amp;quot;&amp;gt; Fecha de actualización: &amp;lt;strong&amp;gt;12/12/2023&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
cambiar el inicio del comentario hacia arriba CUANDO SE NECESITE publicar un tercer digito --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;clear: both;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: left; font-size: 18px; font-weight: bold; color: #297a9b;&amp;quot;&amp;gt;http://portal.comunidad.siu.edu.ar/images/iconos/boton_funcional_2.png&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Documentación Funcional&amp;lt;/p&amp;gt; !! &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; !! &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: left; font-size: 18px; font-weight: bold; color: #297a9b;&amp;quot;&amp;gt;http://portal.comunidad.siu.edu.ar/images/iconos/boton_tecnico_2.png&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Documentación Técnica&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/primeros_pasos|Introducción]] &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/correspondencia_entre_version2.13.0 x.xes|Correspondencia entre versiones de módulos]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/configuracion_del_sistema|Configuración del sistema]] &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/instalacion_actualizacion|Instalación y actualización]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/principales_circuitos_funcionales|Principales circuitos funcionales]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/otras.consid.tecnicas|Otras consideraciones técnicas y Personalizaciones de comprobantes ]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''Documentación de las operaciones:''' &amp;lt;!--[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/documentacion_de_las_operacionesf|Documentación de las operaciones]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operaciones_academico|SQ-Académico]] &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/preguntas.frecuentes|Preguntas frecuentes]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operaciones_nucleo|SQ-Núcleo]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/links|Links de interés]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operaciones_portalpagos|Portal de pagos]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/glosario_de_conceptos|Glosario de conceptos]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/preguntas_frecuentes|Preguntas frecuentes]] &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/sq_videos|'''Videos, Webinars y Presentaciones''']]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/novedades|'''Novedades de la versión''']]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|  |||| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/contactanos|Información y Contactos]] || &lt;br /&gt;
|-&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operaciones_academico&amp;diff=111894</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operaciones academico</title>
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				<updated>2026-03-16T14:01:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: /* Perfil de usuario &amp;quot;Supervisor&amp;quot; */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0|'''&amp;lt; Volver''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Operaciones de SQ-Académico''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el SQ-Académico podremos encontrar una solución informática para la gestión y administración de la oferta académica a través de la valorización de cursos, posgrado y grado virtual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este módulo está concebido como una solución integral que interactua con SIU-Guaraní.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Agrupa la valorización de las propuestas formativas, el seguimiento del estado financiero de inscripciones, la gestión de convenios (becas) y generación de ventas (cuotas) periódicamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''A continuación, se listan las principales operaciones del módulo: '''&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Haga click en una opción del menú para ir a su documentación.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;imagemap&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
image:Grafico_sq_wiki-academico.png|centro|1300px&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
rect 636 245 927 484 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
rect 100 75 600 125 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/Clientes| '''Clientes''']]&lt;br /&gt;
rect 100 275 600 325 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/propuestas| '''Propuestas''' ]]&lt;br /&gt;
rect 100 425 600 475 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/cobranzas| '''Cobranzas''']] &lt;br /&gt;
rect 100 625 600 675 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/procesos-academico| '''Procesos''']] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
rect 1200 75 1700 125 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/cajas| '''Cajas''']] &lt;br /&gt;
rect 1200 275 1700 325 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/ventas|'''Ventas''']] &lt;br /&gt;
rect 1200 425 1700 500 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/generaciondecuotas| '''Generación de cuotas''' ]]&lt;br /&gt;
rect 1200 625 1700 675 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/control| '''Control''' ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
rect 600 725 1000 775 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/administracion-academico|'''Administración''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
desc none&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/perfi-usuario-cajero|'''Perfil de usuario &amp;quot;Cajero&amp;quot;''']]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/pago-efectivo-qr|Pago efectivo QR]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/cierre-de-caja|Cierre de caja]] &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/perfi-usuario-cajero|'''Perfil de usuario &amp;quot;Supervisor&amp;quot;''']]==&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/cajas| '''Cajas''']] &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- [[Archivo:Grafico_sq_wiki-academico.png|centro|1300px]] ---&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- === '''Perfil usuario Administrador'''  === &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operinicio|Inicio]] =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;big&amp;gt;[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/Clientes|Clientes]]&amp;lt;/big&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;big&amp;gt;[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/cajas|Cajas]]&amp;lt;/big&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;big&amp;gt;[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/propuestas|Propuestas]]&amp;lt;/big&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;big&amp;gt;[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/ventas|Ventas]]&amp;lt;/big&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;big&amp;gt;[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/cobranzas|Cobranzas]]&amp;lt;/big&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;big&amp;gt;[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/generaciondecuotas|Generación de cuotas]]&amp;lt;/big&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;big&amp;gt;[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/procesos-academico|Procesos]]&amp;lt;/big&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;big&amp;gt;[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/administracion-academico|Administración]]&amp;lt;/big&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;big&amp;gt;[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/ayuda-academico|Ayuda]]&amp;lt;/big&amp;gt;=== --&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operaciones_academico&amp;diff=111963</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operaciones academico</title>
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				<updated>2026-03-16T14:01:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0|'''&amp;lt; Volver''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Operaciones de SQ-Académico''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el SQ-Académico podremos encontrar una solución informática para la gestión y administración de la oferta académica a través de la valorización de cursos, posgrado y grado virtual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este módulo está concebido como una solución integral que interactua con SIU-Guaraní.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Agrupa la valorización de las propuestas formativas, el seguimiento del estado financiero de inscripciones, la gestión de convenios (becas) y generación de ventas (cuotas) periódicamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''A continuación, se listan las principales operaciones del módulo: '''&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Haga click en una opción del menú para ir a su documentación.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;imagemap&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
image:Grafico_sq_wiki-academico.png|centro|1300px&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
rect 636 245 927 484 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
rect 100 75 600 125 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/Clientes| '''Clientes''']]&lt;br /&gt;
rect 100 275 600 325 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/propuestas| '''Propuestas''' ]]&lt;br /&gt;
rect 100 425 600 475 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/cobranzas| '''Cobranzas''']] &lt;br /&gt;
rect 100 625 600 675 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/procesos-academico| '''Procesos''']] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
rect 1200 75 1700 125 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/cajas| '''Cajas''']] &lt;br /&gt;
rect 1200 275 1700 325 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/ventas|'''Ventas''']] &lt;br /&gt;
rect 1200 425 1700 500 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/generaciondecuotas| '''Generación de cuotas''' ]]&lt;br /&gt;
rect 1200 625 1700 675 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/control| '''Control''' ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
rect 600 725 1000 775 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/administracion-academico|'''Administración''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
desc none&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/perfi-usuario-cajero|'''Perfil de usuario &amp;quot;Cajero&amp;quot;''']]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/pago-efectivo-qr|Pago efectivo QR]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/cierre-de-caja|Cierre de caja]] &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/perfi-usuario-cajero|'''Perfil de usuario &amp;quot;Supervisor&amp;quot;''']]==&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/cajas| '''Cajas''']] &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- [[Archivo:Grafico_sq_wiki-academico.png|centro|1300px]] ---&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- === '''Perfil usuario Administrador'''  === &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operinicio|Inicio]] =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;big&amp;gt;[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/Clientes|Clientes]]&amp;lt;/big&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;big&amp;gt;[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/cajas|Cajas]]&amp;lt;/big&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;big&amp;gt;[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/propuestas|Propuestas]]&amp;lt;/big&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;big&amp;gt;[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/ventas|Ventas]]&amp;lt;/big&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;big&amp;gt;[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/cobranzas|Cobranzas]]&amp;lt;/big&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;big&amp;gt;[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/generaciondecuotas|Generación de cuotas]]&amp;lt;/big&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;big&amp;gt;[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/procesos-academico|Procesos]]&amp;lt;/big&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;big&amp;gt;[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/administracion-academico|Administración]]&amp;lt;/big&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;big&amp;gt;[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/ayuda-academico|Ayuda]]&amp;lt;/big&amp;gt;=== --&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

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				<updated>2026-03-16T14:00:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: /* Perfil de usuario &amp;quot;Cajero&amp;quot; */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0|'''&amp;lt; Volver''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Operaciones de SQ-Académico''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el SQ-Académico podremos encontrar una solución informática para la gestión y administración de la oferta académica a través de la valorización de cursos, posgrado y grado virtual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este módulo está concebido como una solución integral que interactua con SIU-Guaraní.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Agrupa la valorización de las propuestas formativas, el seguimiento del estado financiero de inscripciones, la gestión de convenios (becas) y generación de ventas (cuotas) periódicamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''A continuación, se listan las principales operaciones del módulo: '''&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Haga click en una opción del menú para ir a su documentación.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;imagemap&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
rect 636 245 927 484 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
rect 100 75 600 125 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/Clientes| '''Clientes''']]&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
rect 1200 75 1700 125 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/cajas| '''Cajas''']] &lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
desc none&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/perfi-usuario-cajero|'''Perfil de usuario &amp;quot;Cajero&amp;quot;''']]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/pago-efectivo-qr|Pago efectivo QR]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/cierre-de-caja|Cierre de caja]] &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/perfi-usuario-cajero|'''Perfil de usuario &amp;quot;Supervisor&amp;quot;''']]==&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/cajas| '''Cajas''']] &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
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&amp;lt;!-- [[Archivo:Grafico_sq_wiki-academico.png|centro|1300px]] ---&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- === '''Perfil usuario Administrador'''  === &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operinicio|Inicio]] =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;big&amp;gt;[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/Clientes|Clientes]]&amp;lt;/big&amp;gt;===&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
===&amp;lt;big&amp;gt;[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/ayuda-academico|Ayuda]]&amp;lt;/big&amp;gt;=== --&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operaciones_academico&amp;diff=111892</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operaciones academico</title>
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				<updated>2026-03-16T13:57:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0|'''&amp;lt; Volver''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Operaciones de SQ-Académico''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el SQ-Académico podremos encontrar una solución informática para la gestión y administración de la oferta académica a través de la valorización de cursos, posgrado y grado virtual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este módulo está concebido como una solución integral que interactua con SIU-Guaraní.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Agrupa la valorización de las propuestas formativas, el seguimiento del estado financiero de inscripciones, la gestión de convenios (becas) y generación de ventas (cuotas) periódicamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''A continuación, se listan las principales operaciones del módulo: '''&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Haga click en una opción del menú para ir a su documentación.''&lt;br /&gt;
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&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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==[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/perfi-usuario-cajero|'''Perfil de usuario &amp;quot;Cajero&amp;quot;''']]==&lt;br /&gt;
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==[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/perfi-usuario-cajero|'''Perfil de usuario &amp;quot;Supervisor&amp;quot;''']]==&lt;br /&gt;
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&amp;lt;!-- === '''Perfil usuario Administrador'''  === &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operaciones_academico&amp;diff=111891</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operaciones academico</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operaciones_academico&amp;diff=111891"/>
				<updated>2026-03-16T13:47:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0|'''&amp;lt; Volver''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Operaciones de SQ-Académico''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el SQ-Académico podremos encontrar una solución informática para la gestión y administración de la oferta académica a través de la valorización de cursos, posgrado y grado virtual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este módulo está concebido como una solución integral que interactua con SIU-Guaraní.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Agrupa la valorización de las propuestas formativas, el seguimiento del estado financiero de inscripciones, la gestión de convenios (becas) y generación de ventas (cuotas) periódicamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''A continuación, se listan las principales operaciones del módulo: '''&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
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''Haga click en una opción del menú para ir a su documentación.''&lt;br /&gt;
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rect 636 245 927 484 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
rect 100 75 600 125 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/Clientes| '''Clientes''']]&lt;br /&gt;
rect 100 275 600 325 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/propuestas| '''Propuestas''' ]]&lt;br /&gt;
rect 100 425 600 475 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/cobranzas| '''Cobranzas''']] &lt;br /&gt;
rect 100 625 600 675 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/procesos-academico| '''Procesos''']] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
rect 1200 75 1700 125 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/cajas| '''Cajas''']] &lt;br /&gt;
rect 1200 275 1700 325 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/ventas|'''Ventas''']] &lt;br /&gt;
rect 1200 425 1700 500 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/generaciondecuotas| '''Generación de cuotas''' ]]&lt;br /&gt;
rect 1200 625 1700 675 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/control| '''Control''' ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
rect 600 725 1000 775 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/administracion-academico|'''Administración''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
desc none&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/perfi-usuario-cajero|'''Perfil de usuario &amp;quot;Cajero&amp;quot;''']]==&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/perfi-usuario-cajero|'''Perfil de usuario &amp;quot;Supervisor&amp;quot;''']]==&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- [[Archivo:Grafico_sq_wiki-academico.png|centro|1300px]] ---&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- === '''Perfil usuario Administrador'''  === &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operinicio|Inicio]] =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;big&amp;gt;[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/Clientes|Clientes]]&amp;lt;/big&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;big&amp;gt;[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/cajas|Cajas]]&amp;lt;/big&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;big&amp;gt;[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/propuestas|Propuestas]]&amp;lt;/big&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;big&amp;gt;[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/ventas|Ventas]]&amp;lt;/big&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;big&amp;gt;[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/cobranzas|Cobranzas]]&amp;lt;/big&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;big&amp;gt;[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/generaciondecuotas|Generación de cuotas]]&amp;lt;/big&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;big&amp;gt;[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/procesos-academico|Procesos]]&amp;lt;/big&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;big&amp;gt;[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/administracion-academico|Administración]]&amp;lt;/big&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;big&amp;gt;[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/ayuda-academico|Ayuda]]&amp;lt;/big&amp;gt;=== --&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.11.0/novedades&amp;diff=111881</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.11.0/novedades</title>
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				<updated>2026-03-09T20:12:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|5}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.11.0/documentacion_de_las_operacionesf]] &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.11.0|'''&amp;lt; Volver''']]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://administracion.siu.edu.ar/?ai=administracion||37000001&amp;amp;tcm=previsualizacion&amp;amp;tm=1&amp;amp;cod_proyecto=353&amp;amp;version=2.11.0|'''&amp;lt;big&amp;gt;Consultar los cambios por versión y módulo aquí&amp;lt;/big&amp;gt;''']&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Versión 2.11.10''' (fecha de publicación: 09-03-2026)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se corrigió el proceso de 'Informar devengados' a Pilagá para el caso de informar las ventas en bloque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Versión 2.11.9''' (fecha de publicación: 23-01-2026)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se incorporan mejoras en la interface sobre el funcionamiento de la operación: '''Caracterización por concepto de venta'''&lt;br /&gt;
* Se agrega funcionalidad para poder personalizar el título de la FACTURA, se agrega un campo en la operación ''''Administrar parametrización de comprobantes'''' y se quita el título del Punto de venta, solo se deja el contenido.&lt;br /&gt;
* Se amplia la cantidad de caracteres para el campo DESCRIPCIÓN del comprobante de pago o factura, aproximadamente contempla 310 caracteres aunque en Pirapire se ingresen más.&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  * https://redmine.siu.edu.ar/redmine/issues/51332  NO se documenta xq lo pidió   Córdoba PERO,  este conocimiento podría servir para otros  --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Versión 2.11.8''' (fecha de publicación: 13-01-2026)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se optimiza el circuito de envío de recaudación a Pilagá a partir de la configuración de las PPG sobre conceptos de venta para distribución de crédito. La configuración de la PPG se realiza desde la operación: Caracterización por concepto de venta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Versión 2.11.7''' (fecha de publicación: 18-12-2025)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se corrige error en cambios de estados para el medio de pago transferencia bancaria, con el objetivo que un comprobante rechazado vuelva a estado pendiente en SQ-Académico.&lt;br /&gt;
* Se corrige error al reprogramar período/mes de las prestaciones (cuotas no generadas) cuando se recibe una cobranza sobre una venta considerada en mora.&lt;br /&gt;
* Se incorpora control que no permita refinanciar ventas originadas como transferencias bancarias en estado: '''7-Cobro diferido pendiente de confirmación''' u '''11-Cobro diferido Pendiente de validación'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Versión 2.11.6''' (fecha de publicación: 11-12-2025)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se incorporar, en la generación de cuotas, listado de propuestas seleccionadas al ingresar fechas de vencimiento.&lt;br /&gt;
* Se eliminar la descripción &amp;quot;mes&amp;quot; de las leyenda correspondientes a los artículos con frecuencia: MENSUAL y ÚNICA VEZ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Versión 2.11.5''' (fecha de publicación: 04-12-2025)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Corrección de error al consultar faltantes de numeración de comprobantes generados en ARCA.&lt;br /&gt;
* Corrección de error en rutas de assets en la carga de la pantalla de inicio de SQ-Académico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Versión 2.11.4''' (fecha de publicación: 02-12-2025)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Corrección en el cálculo y visualización de convenios aplicados en comprobantes: Facturas y Notas de crédito:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se mejora la forma en que se aplican y registran, en los comprobantes, los convenios cuando las inscripciones se encuentran alcanzadas por convenios de tipo *bonificación*.&lt;br /&gt;
Siempre se aplicarán en primer lugar los convenios de tipo porcentaje/importe y de ser posible, o sea, si no cubren el 100%, se aplicará el convenio de tipo bonificación.&lt;br /&gt;
Cuando la suma de convenios de tipo porcentaje/importe aplique un 100%, el convenio bonificación se visualizará en $0.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Versión 2.11.3''' (fecha de publicación: 13-11-2025)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Corrección de error al modificar un medio de pago desde el portal de pago cuando el medio original era &amp;quot;Transferencia bancaria&amp;quot;.&lt;br /&gt;
* Corrección del proceso: revertir_solicitudes_consumos_externos al ejecutar la Generación de cuotas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Versión 2.11.2''' (fecha de publicación: 06-11-2025)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Corrección de error al rechazar un documento externo (comprobante de transferencia)&lt;br /&gt;
* Corrección en proceso vencer_ventas para el tratamiento de ventas en estado: 7 - Cobro diferido pendiente de confirmación para transferencias bancarias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Versión 2.11.1''' (fecha de publicación: 03-11-2025)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Corrección de error en actualización de SQ-Núcleo a versión 2.11.0&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Versión 2.11.0''' (fecha de publicación: 22-10-2025)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación mencionaremos las principales novedades:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;SQ-Académico&amp;lt;/big&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Perfil de datos por Unidad de venta y Responsable académica&lt;br /&gt;
* ABM clientes - Recuperar alumnos de Guaraní&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;SQ-Núcleo&amp;lt;/big&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Callback de cobros: Generar ventas y cobros con sistemas externos&lt;br /&gt;
* Validador de comprobantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;Técnico&amp;lt;/big&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''IMPORTANTE:''' aquellas implementaciones que utilicen imágenes docker deberán realizar la siguiente  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.11.0/implementacion_imagenes_docker|'''actualización''']]  en la base de toba tanto para sq_núcleo como sq_académico.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;Descripción de cada cambio:&amp;lt;/big&amp;gt;'''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Perfil de datos por Unidad de venta y Responsable académica'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se crea la operación: &amp;quot;Mapear unidades de venta por responsable académica&amp;quot;, con el objetivo de permitir agrupar ''Responsables académicas'' y ''Unidades de venta'' limitando a los usuarios con perfiles de datos (responsables académicas) para que solo puedan administrar las ''propuestas'' correspondientes a su/s unidad/es de venta.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta configuración afecta a la posibilidad de configurar Unidades de ventas desde la operación '''Administrar propuestas'''.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''IMPORTANTE:''' Se recomienda que el acceso a esta operación quede únicamente bajo control de los usuarios administradores del sistema ya que, cualquier modificación en el mapeo, tendrá impacto directo en los usuarios con perfil de datos.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Administrar clientes - Recuperar alumnos de Guaraní'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se implementa un mecanismo para recuperar alumnos de Guaraní, buscando por tipo y número de documento con el objetivo de crear clientes desde la operación Administrar clientes.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Validador de comprobantes'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se crea el recurso api rest: &amp;quot;validacion-comprobante&amp;quot; para que mediante la incorporación de un código QR en comprobantes de pago se logre validar sus datos contra ARCA o la institución emisora según corresponda.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Callback de cobros:''' Generar ventas y cobros con sistemas externos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se adapta SQ-Núcleo implementando mecanismo para informar cobranzas para aquellas ventas generadas por unidad de venta externa, mediante el uso de un callback de cobro. En cada venta generada se grabará la url_callback.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
En cada venta generada se grabará la url_callback. Para esta gestión se requiere tener activo un nuevo worker.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Se crea nuevo worker: QUEUE.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se crea dentro del esquema QUEUE las tablas: messages y queue.&lt;br /&gt;
En la tabla queue se almacena temporalmente la cola, y en la tabla messages se almacenan las notificaciones enviadas, tanto enviadas correctamente como las fallidas.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Las notificaciones fallidas se pueden volver a reencolar para enviar configurando en el planificador de tareas una nueva tarea llamada &amp;quot;Reenviar colas con error&amp;quot;.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.11.0|'''&amp;lt; Volver''']]&lt;br /&gt;
 https://redmine.siu.edu.ar/redmine/issues/51332  bo se documenta bxq lo pisió n Córdoba PERO este conocimiento podría servir para otros  --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--    &lt;br /&gt;
'''Descripción de cada cambio:''' &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* ....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ...&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.11.0&amp;diff=111880</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.11.0</title>
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				<updated>2026-03-09T20:10:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC__&lt;br /&gt;
[[Archivo:Logo SQ grande3.png|derecha|link=http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Sanaviron-Quilmes]]&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes|'''&amp;lt; Volver''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;clear: both; display: block; float: left; border-left: 3px solid #3399ff; padding: 10px; background-color: #eee; width: 575px;font-size: 13px;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0; padding: 0;&amp;quot;&amp;gt;Número de versión: [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.11.0/novedades|'''2.11.10''']] &amp;lt;/p&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0; padding: 0;&amp;quot;&amp;gt;Fecha de publicación: &amp;lt;strong&amp;gt;09/03/2026&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.11.10 dos once diez 09-03-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.11.9  dos unce 9    23-01-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.11.8  dos once 8    13-01-2026 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.11.7  dos once siete 18-12-2025 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.11.6  dos once seis  11-12-2025 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.11.5 dos.once.cinco  04-12-2025 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.11.4 once.cuatro 02-12-2025 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.11.3 once.tres 13-11-2025 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.11.2 once.dos 06-11-2025 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.11.1  03-11-2025 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  2.11.0  dos.once.cero 22-10-2025 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;clear: both; display: block; float: left; border-left: 3px solid #3399ff; padding: 10px; background-color: #eee; width: 550px;font-size: 13px;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0; padding: 0;&amp;quot;&amp;gt; '''SQ : 2.5.x''' &amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0; padding: 0;&amp;quot;&amp;gt; Fecha de actualización: &amp;lt;strong&amp;gt;12/12/2023&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
cambiar el inicio del comentario hacia arriba CUANDO SE NECESITE publicar un tercer digito --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;clear: both;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: left; font-size: 18px; font-weight: bold; color: #297a9b;&amp;quot;&amp;gt;http://portal.comunidad.siu.edu.ar/images/iconos/boton_funcional_2.png&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Documentación Funcional&amp;lt;/p&amp;gt; !! &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; !! &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: left; font-size: 18px; font-weight: bold; color: #297a9b;&amp;quot;&amp;gt;http://portal.comunidad.siu.edu.ar/images/iconos/boton_tecnico_2.png&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Documentación Técnica&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.11.0/primeros_pasos|Introducción]] &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.11.0/correspondencia_entre_version2.11.0 x.xes|Correspondencia entre versiones de módulos]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.11.0/configuracion_del_sistema|Configuración del sistema]] &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.11.0/instalacion_actualizacion|Instalación y actualización]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.11.0/principales_circuitos_funcionales|Principales circuitos funcionales]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.11.0/otras.consid.tecnicas|Otras consideraciones técnicas y Personalizaciones de comprobantes ]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''Documentación de las operaciones:''' &amp;lt;!--[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.11.0/documentacion_de_las_operacionesf|Documentación de las operaciones]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.11.0/operaciones_academico|SQ-Académico]] &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.11.0/preguntas.frecuentes|Preguntas frecuentes]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
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|&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.11.0/links|Links de interés]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.11.0/operaciones_portalpagos|Portal de pagos]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.11.0/glosario_de_conceptos|Glosario de conceptos]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.11.0/preguntas_frecuentes|Preguntas frecuentes]] &lt;br /&gt;
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|&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
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| || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.11.0/contactanos|Información y Contactos]] || &lt;br /&gt;
|-&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Wichi/SIU-hanyaj-boletines/Versi%C3%B3n-4-0-5&amp;diff=111869</id>
		<title>SIU-Wichi/SIU-hanyaj-boletines/Versión-4-0-5</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Wichi/SIU-hanyaj-boletines/Versi%C3%B3n-4-0-5&amp;diff=111869"/>
				<updated>2026-03-03T14:29:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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[[Archivo:logo_SIU-Wichi_Hanyaj_baja.png|derecha|link=]]&lt;br /&gt;
[[SIU-Wichi/SIU-Hanyaj | &amp;lt; Volver]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[SIU-Wichi/SIU-Hanyaj/boletin | &amp;lt; Volver a boletines]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|3}}&amp;lt;/span&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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=== [[SIU-Wichi/SIU-hanyaj-boletines|Versión 4.0.5 -Fecha 27-08-2025  ]] ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#iDisplay:https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS-OI9ZUbcPpFgI72mzRvr32BbdJ9Sy9iYkVxZoMtEQOUT_rjm45AeTvaER7w5rqYe4DpziAIyb3FMH/pub?embedded=true|100%|3600}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

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		<title>SIU-Wichi/SIU-hanyaj-boletines/Versión-4-0-4</title>
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				<updated>2026-03-03T14:27:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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[[Archivo:logo_SIU-Wichi_Hanyaj_baja.png|derecha|link=]]&lt;br /&gt;
[[SIU-Wichi/SIU-Hanyaj | &amp;lt; Volver]] &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[SIU-Wichi/SIU-Hanyaj/boletin | &amp;lt; Volver a boletines]]&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[SIU-Wichi/SIU-hanyaj-boletines|Versión 4.0.4 -Fecha 02-06-2025  ]] ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#iDisplay:https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSUfdqd1-SvRLG0Mm8dbR0ZVRSwl1B8i53Me6CtuvOOivTc09i1rRFZ2rNLv8TirpuReGwZbikqL3jU/pub&lt;br /&gt;
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		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

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		<title>SIU-Wichi/SIU-hanyaj-boletines/Versión-4-0-4</title>
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				<updated>2026-03-03T14:24:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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[[Archivo:logo_SIU-Wichi_Hanyaj_baja.png|derecha|link=]]&lt;br /&gt;
[[SIU-Wichi/SIU-Hanyaj | &amp;lt; Volver]]&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[SIU-Wichi/SIU-hanyaj-boletines|Versión 4.0.4 -Fecha 02-06-2025  ]] ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

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				<updated>2026-03-03T14:22:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: Página creada con «      https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSUfdqd1-SvRLG0Mm8dbR0ZVRSwl1B8i53Me6CtuvOOivTc09i1rRFZ2rNLv8TirpuReGwZbikqL3jU/pub»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSUfdqd1-SvRLG0Mm8dbR0ZVRSwl1B8i53Me6CtuvOOivTc09i1rRFZ2rNLv8TirpuReGwZbikqL3jU/pub&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operaciones_nucleo/unidades_de_ventas/suscripciones&amp;diff=111848</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operaciones nucleo/unidades de ventas/suscripciones</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operaciones_nucleo/unidades_de_ventas/suscripciones&amp;diff=111848"/>
				<updated>2026-02-26T13:26:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: /* Valores de los parámetros */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|5}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/documentacion_de_las_operacionesf]] &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/unidades_de_venta| &amp;lt; Volver]] &amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
= Suscripciones  =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Módulo SQ''' :Núcleo &amp;lt;br /&amp;gt;'''Ubicación en el Menú''': Unidades de venta &amp;gt; [http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/glosario_de_conceptos#Suscripciones Suscripciones]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Objetivo''':  Suscribir Unidades de Venta creadas. Se establecen las reglas del &amp;quot;contrato&amp;quot; entre la Unidad de ventas y el SQ-Núcleo  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pre-requisitos ==&lt;br /&gt;
*Tener creada  la   [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-vtas04|   '''unidad  de venta''']].       &lt;br /&gt;
*Creados los  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-cobranzas01| '''Puntos de Venta''']]  que se necesitan para configurar el parámetro '''CODPTOVTA''' (VER sección Valores de los parámetros) &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Inicio ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La operación muestra las SUSCRIPCIONES que ya se dieron de alta.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_n_susc0.png|centrar|link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt;    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para ver las unidades de venta no suscriptas aún seleccionar [[Archivo:SQ_n_suc_list_no_susc.png||link=]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Suscribir ==&lt;br /&gt;
Seleccionar la unidad de venta no suscripta deseada desde [[Archivo: SQ_n_boton_suscribir.png ||link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_n_lista.png||centro|1600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Al seleccionar la suscripción se abre la ventana de configuración de parámetros para la suscripción de la unidad de ventas:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- SQ_nuc_UNIDADDEVENTA_SUSCRIPCIONES_2_4.png||centro|1400px]]   --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_suscripcion_lista_vers_dos_diez_cero.png||centro|1600px]]  &lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  [[Archivo:SQ_nuc_UNIDADDEVENTA_SUSCRIPCIONES_2_4.png||centro|1400px]] --&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Datos de suscripción ===&lt;br /&gt;
Ingresar: &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''* &amp;lt;big&amp;gt;Código&amp;lt;/big&amp;gt;''': nombre corto de la suscripción   &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''* &amp;lt;big&amp;gt;Descripción&amp;lt;/big&amp;gt;''': Nombre largo de la suscripción   &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''* &amp;lt;big&amp;gt;Reutilizar Token &amp;lt;/big&amp;gt;: '''Opcional'''. &amp;lt;br /&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este último dato se utiliza  cuando se necesita tener un sólo canal de comunicación con SQ-académico , un sólo token, pero, es necesario definir en SQ-Núcleo varias unidades de venta académicas, por ejemplo una por tipo de servicio (extensión, posgrado , grado virtual) por ejemplo a la hora de informar las ventas a SIU-Pilagá se necesita poder indicar que sólo se informen las ventas de las suscripciones asociadas a un 'x' tipo de propuesta. Por eso también se agrega el parámetro '''TIPO_PROP'''  en la Suscripción de la unidad de venta. Definiendo la reutilización de token estamos diciendo que se seguirá utilizando un único token para los distintos Tipos de propuestas.    &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Y luego hay que proceder a configurar cada uno de los parámetros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Configurar parámetros === &lt;br /&gt;
Por cada parámetro seleccionar el botón [[Archivo:SQ_icono_lapiz_amarillo.png||link=]]   para que se abra la ventana que permite configurar el mismo.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Seleccionar de los combos o ingresar los valores según corresponda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por ejemplo si se selecciona el parámetros : '''ACCV_PROP''' &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 '''    [[Archivo:SQ_vers_dos_diez_act_param_suscripcion.png |centro|1600px]]   &amp;lt;br /&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- '''    [[Archivo:SQ_dos_cero_act_param_suscripcion.png |centro|1400px]]   &amp;lt;br /&amp;gt;''' --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
El combo contiene valores: Si / No ( Ver explicación de los parámetros en la''' sección Valores de los parámetros.)'''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aceptar los datos seleccionando [[Archivo:SQ_boton_aceptar_parametro.png ||link= |150px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Al confirmar continuará desde la configuración de parámetros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Crear suscripción y token''' ===&lt;br /&gt;
Al finalizar la configurar de los parámetros estamos en condiciones de crear la suscripción. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Al seleccionar GUARDAR se creará el '''TOKEN''' necesario para comunicación entre los módulos SQ-Núcleo , SQ-Académico Y Pirapire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Archivo:SQ_n_susc_realizada.png|centrar|1550px]]  &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Eliminar - Renovar la suscripción  -  Visualizar parámetros de la suscripción'''   ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  [[Archivo:SQ_icono_x.png ||link=]]                            Permite '''eliminar''' la suscripción a la Unidad de Venta &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
  [[Archivo:SQ_icono_volver_fondo_gris.png ||link=]]            Habilita la ventana para que esa configuración de Suscripción de Unidad de  de Venta '''se pueda guardar con otro código y nombre'''. SE crea una nueva Suscripción con los mismos datos pero con la posibilidad de cambiar la configuración de algunos parámetros, de aplicar las nuevas reglas para la unidad de venta. ; y la anterior pasar a ser suscripción finalizada en forma automática. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
  [[Archivo:sq_icono_ojo.png ||link=]]                          Da la posibilidad de visualizar los parámetros configurados en la suscripción a la Unidad de ventas. &amp;lt;br /&amp;gt;  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Luego con los filtros de la ventana principal de Suscripciones uno puede elegir que ver , si todas las suscripciones, las Inactivas o las Activas. '''La columna Finalizada''' muestra la fecha hasta la cuál la suscripción  estuvo activa:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &amp;lt;!--  [[Archivo:SQ_nucleo_susc_todas.png ||link=]] --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Valores de los parámetros''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:155px&amp;quot; | Código!! Descripción  !! style=&amp;quot;width:270px&amp;quot; | Valor &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|ACCV_PROP &amp;lt;br /&amp;gt;(ex ACCV_SRV) ||Automatiza la creación de conceptos de venta por servicio.&amp;lt;br /&amp;gt; Para que siempre se tenga en cuenta el concepto de venta asociado a la venta se debe configurar en SI para que al momento de buscar las caracterizaciones de ingreso se busquen para el concepto informado y no la de alguno puesto por default  ( ej el de administrar unidades de negocios )  &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;Para ventas de G3 = a evaluar por el usuario &amp;lt;br /&amp;gt;para ventas offline    = No  &amp;lt;br /&amp;gt;para ventas de  Pirapire = No ||  Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|ACEPTAOFF || '''Valor= Si :''' Acepta importación de planilla offline de ventas cobradas. &lt;br /&gt;
'''Valor= No''' : No permite importar planilla offline desde la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-vtas02|Cargar ventas offline]] &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''IMPORTANTE:''' Una suscripción '''no soporta''' recibir ventas desde el módulo SQ-Académico y aceptar la importación de Planillas Offline. Se deberán gestionar dos suscripciones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Las suscripciones''' para el módulo '''Académico''' o para '''Pirapire''' deben tener '''ACEPTAOFF = NO''' . &lt;br /&gt;
|  Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ACEPTAARCA ||  Aquí se define si la unidad de venta genera factura ARCA o no.          || Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|CBACKVTA  || 	Callback para invocar ante cada venta recibida - '''Valor fijo = 'No''''          ||  No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|CODAUTARCA ||  Código de Autorización de Impresión. Cuando el parámetro ACEPTAARCA=SI es imprescindible definir este valor'   || CAE&amp;lt;br /&amp;gt;CAI &amp;lt;br /&amp;gt; Código sin definir&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| CODPTOVTA|| Punto de Venta - seleccionar del combo&amp;lt;br /&amp;gt; IMPORTANTE: Es obligatoria que el 'tipo_punto_venta' seteado en el [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-cobranzas01|Punto de venta]] sea: 'Sesión Única' || seleccionar del combo&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|CREASEQ    || Permite crear un nuevo número de secuencia de artículo en forma manual &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;'''Para  las suscripciones que consuma el sistema PIRAPIRE el valor debe ser = SI'''&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;||    Si &amp;lt;br /&amp;gt;No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|CTACTECLI  || Contribuye a Cuenta Corriente de Clientes? ||   Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &lt;br /&gt;
no se utiliza en SQ aún&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|DELCINCRED || Delegar Caracterización de Ingreso y Crédito al Núcleo SQ? ||   Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &amp;lt;br /&amp;gt;no se utiliza en SQ aún&lt;br /&gt;
|- no&lt;br /&gt;
| DELCOB    || Delegar Cobranzas al Núcleo SQ? ||    Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &amp;lt;br /&amp;gt;no se utiliza en SQ aún&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|ESTVENTA   || Estados de una venta ||  Iniciada &amp;lt;br /&amp;gt;Rechazada &amp;lt;br /&amp;gt;Procesada &amp;lt;br /&amp;gt;Finalizada &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--   Para versión 2.3.0  próxima a liberarse  #42063 INFODEVPIL --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|INFODEVPIL  || &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;Delega el cobro del devengado de ingreso individual a SIU-Pilagá- (1)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--    Si informa a SIU-Pilagá por lo devengado. Valores:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
 SI = Reporta los devengados  en forma individual. &amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
 NO = Reporta los devengados en LOTE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para el caso de INFODEVPIL =SI,  Reporta las ventas en forma individual, algunos ejemplos son los  Convenios, Servicios a terceros, etc ; esos casos se registra primero la cobranza en SIU-Pilagá  y  luego se  informa y registra en  SIU-SQ-núcleo  la cobranza. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para el caso  de las ventas que devengan que vienen de académico corresponde utilizar el valor INFOVEVPIL = NO , Informa por lote.&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||   Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|INPPRECISD ||  '''Valor = SI''' : Incluye PPGs (Partida presupuestaria de gasto) en recaudaciones a SIU-Pilagá en conceptos de ingreso sin distribución automática&lt;br /&gt;
Los conceptos de ingreso en PIlagá no tiene distribución automática del gasto&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Valor = NO :''' Implica que no es necesario definir partidas de crédito en SQ ya que las recaudaciones a enviar a Pilagá se encuentran asociadas a un &amp;quot;concepto de ingreso&amp;quot; que posee distribución automática.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Un error que suele darse es:'''&lt;br /&gt;
''&amp;quot;SQ-Nucleo-Rest.INFO: SIU\SQ\Nucleo\procesos\util\recaudacion_pilaga::agrupar_presupuesto: No incluye PPGs en recaudaciones a SIU-Pilagá en conceptos de ingreso sin distribución automática.&amp;quot;''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
SQ al procesar la recaudación que se enviará a Pilagá valida si el concepto de ingreso definido en Pilagá posee o no distribución automática. Por ello si no posee distribución automática SQ nos informa que deberemos informar también las PPGs.&lt;br /&gt;
||Si &amp;lt;br /&amp;gt;No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| LIB_COB    || Nuevo en  la versión  [[Archivo:SQ_version_dos_nueve_cero.png |link=]]. Al momento de informar recaudaciones a SIU-Pilagá, en los casos de haberse utilizado como medios de pago a los agentes de cobranza (mercadopago - pagotic) se consulta al parámetro  para saber si la  fecha de liberación de la cobranza debe ser una restricción para la unidad de venta( tabla cobranzas.liberada_en ) si puede informar la recaudación SI o NO antes de la fecha de liberación,.&amp;lt;br /&amp;gt;Actualmente, solo son informadas a SIU-Pilagá ventas donde la fecha de liberación es anterior al momento en que se está ejecutando el proceso de informe de recaudación.|| Si &amp;lt;br /&amp;gt;No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| MAPEOCLI  ||Existe mapeo con Cliente ||  Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|PTOCOB-CRE || Crea Puntos de Cobranza al importar ventas &lt;br /&gt;
'''Para ventas reportadas desde el módulo SQ-Académico''' = SI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Para ventas offline''' = NO&lt;br /&gt;
| Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|SEQART     || Secuencia de artículos ||  valor numérico - en general será 1 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|SEQCTX     || Secuencia de contextos ||  valor numérico - en general será 1  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| SEQSERV   || Secuencia de servicios ||  valor numérico - en general será 1  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|SEQVENT    || Secuencia de ventas    ||  valor numérico - en general será 1  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| TIPOMAPCLI || Tipo de mapeo con cliente ||  Tipo y Número de documento &amp;lt;br /&amp;gt; legajo &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| TIPO_PROP &amp;lt;!--  ex TIPOSERVIC --&amp;gt; ||  '''tipo de propuesta''' para los cuales se crea la suscripción &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Cuando se necesite controlar que los alumnos informados en las planillas existan en Guarani se deberá seleccionar cualquier valor distinto a No académico.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;!--  Para caso de Devengados, servicios a terceros,  el '''TIPO_PROP''' debe ser = NO académico; de esta forma no se controla que la persona/proveedor exista en SIU-Guarani --&amp;gt; Si la suscripción es para utilizar con el sistema '''PIRAPIRE''' el valor tiene que ser = 'NO académico'&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;|| Ej:  Cursos Extensión, No Académicos ...&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| USAORG     || Se agrega parámetro ''''USAORG'''' a la Suscripción para indicar si se debe usar el '''Organismo''' seteado en la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-vtas04|'''Unidad de Venta''']] o tomar el valor seteado en el parámetro del '''módulo  SIU-Pilagá''' 'organismo_default_recaudador_ing' que se encuentra en las tablas de dicho módulo :&amp;lt;br /&amp;gt;par_param_sistema&amp;lt;br /&amp;gt;par_parametros_sis || Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|VENTA_VTO ||    Se debe definir la cantidad de días que deben transcurrir para que venzan las ventas a cobrar  de las planillas offline en el caso de que las mismas no vengan informadas  en la misma planilla  || valor numérico - Por defecto es 30&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
(1)&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;INFODEVPIL: Delega el cobro del devengado de ingreso individual a SIU-Pilagá&amp;lt;/big&amp;gt;''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Si informa a SIU-Pilagá por lo devengado. Valores:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
  =&amp;gt;    SI = Reporta los devengados  en forma individual. &amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
  =&amp;gt;    NO = Reporta los devengados en LOTE &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
 --Para el caso de INFODEVPIL =SI,  Reporta las ventas en forma individual, algunos ejemplos son los  Convenios, Servicios a terceros, etc ; esos casos se registra primero la cobranza en  SIU-Pilagá  y  luego se  informa y registra en  SIU-SQ-núcleo  la cobranza. &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
 --Para el caso  de las ventas que devengan que vienen de académico corresponde utilizar el valor INFOVEVPIL = NO , Informa por lote.&lt;br /&gt;
-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=  Videos = &lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!&amp;lt;br&amp;gt;''Alta de suscripción, pasos previos'  :''&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;youtube&amp;gt;zT3sXpSyEq4&amp;lt;/youtube&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|} &lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!&amp;lt;br&amp;gt;[https://drive.google.com/file/d/1TopDd5ZyFr3Z5FDyAe11MswSHIDFeOkZ/view Ver video:&amp;lt;br /&amp;gt; Configuración de un artículo existente&amp;lt;br /&amp;gt;Utilización del mismo en una Programación de ventas &amp;lt;br /&amp;gt; Administrar Servicios Instancias]&lt;br /&gt;
|}   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!&amp;lt;br&amp;gt;''Creación Token y configuración del mismo en parámetro sq_id_externo de SIU-Guaraní'  :''&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;youtube&amp;gt;zT3sXpSyEq4&amp;lt;/youtube&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|} &lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/unidades_de_venta| &amp;lt;&amp;lt; Volver]] &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operaciones_nucleo/unidades_de_ventas/suscripciones&amp;diff=112133</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operaciones nucleo/unidades de ventas/suscripciones</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operaciones_nucleo/unidades_de_ventas/suscripciones&amp;diff=112133"/>
				<updated>2026-02-26T13:26:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|5}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/documentacion_de_las_operacionesf]] &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/unidades_de_venta| &amp;lt; Volver]] &amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
= Suscripciones  =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Módulo SQ''' :Núcleo &amp;lt;br /&amp;gt;'''Ubicación en el Menú''': Unidades de venta &amp;gt; [http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/glosario_de_conceptos#Suscripciones Suscripciones]  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Objetivo''':  Suscribir Unidades de Venta creadas. Se establecen las reglas del &amp;quot;contrato&amp;quot; entre la Unidad de ventas y el SQ-Núcleo  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pre-requisitos ==&lt;br /&gt;
*Tener creada  la   [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas04|   '''unidad  de venta''']].       &lt;br /&gt;
*Creados los  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-cobranzas01| '''Puntos de Venta''']]  que se necesitan para configurar el parámetro '''CODPTOVTA''' (VER sección Valores de los parámetros) &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Inicio ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La operación muestra las SUSCRIPCIONES que ya se dieron de alta.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_n_susc0.png|centrar|link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt;    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para ver las unidades de venta no suscriptas aún seleccionar [[Archivo:SQ_n_suc_list_no_susc.png||link=]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Suscribir ==&lt;br /&gt;
Seleccionar la unidad de venta no suscripta deseada desde [[Archivo: SQ_n_boton_suscribir.png ||link=]]  &amp;lt;br /&amp;gt;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_n_lista.png||centro|1600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Al seleccionar la suscripción se abre la ventana de configuración de parámetros para la suscripción de la unidad de ventas:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- SQ_nuc_UNIDADDEVENTA_SUSCRIPCIONES_2_4.png||centro|1400px]]   --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_suscripcion_lista_vers_dos_diez_cero.png||centro|1600px]]  &lt;br /&gt;
&amp;lt;!--  [[Archivo:SQ_nuc_UNIDADDEVENTA_SUSCRIPCIONES_2_4.png||centro|1400px]] --&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Datos de suscripción ===&lt;br /&gt;
Ingresar: &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''* &amp;lt;big&amp;gt;Código&amp;lt;/big&amp;gt;''': nombre corto de la suscripción   &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''* &amp;lt;big&amp;gt;Descripción&amp;lt;/big&amp;gt;''': Nombre largo de la suscripción   &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''* &amp;lt;big&amp;gt;Reutilizar Token &amp;lt;/big&amp;gt;: '''Opcional'''. &amp;lt;br /&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este último dato se utiliza  cuando se necesita tener un sólo canal de comunicación con SQ-académico , un sólo token, pero, es necesario definir en SQ-Núcleo varias unidades de venta académicas, por ejemplo una por tipo de servicio (extensión, posgrado , grado virtual) por ejemplo a la hora de informar las ventas a SIU-Pilagá se necesita poder indicar que sólo se informen las ventas de las suscripciones asociadas a un 'x' tipo de propuesta. Por eso también se agrega el parámetro '''TIPO_PROP'''  en la Suscripción de la unidad de venta. Definiendo la reutilización de token estamos diciendo que se seguirá utilizando un único token para los distintos Tipos de propuestas.    &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Y luego hay que proceder a configurar cada uno de los parámetros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Configurar parámetros === &lt;br /&gt;
Por cada parámetro seleccionar el botón [[Archivo:SQ_icono_lapiz_amarillo.png||link=]]   para que se abra la ventana que permite configurar el mismo.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Seleccionar de los combos o ingresar los valores según corresponda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por ejemplo si se selecciona el parámetros : '''ACCV_PROP''' &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 '''    [[Archivo:SQ_vers_dos_diez_act_param_suscripcion.png |centro|1600px]]   &amp;lt;br /&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- '''    [[Archivo:SQ_dos_cero_act_param_suscripcion.png |centro|1400px]]   &amp;lt;br /&amp;gt;''' --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
El combo contiene valores: Si / No ( Ver explicación de los parámetros en la''' sección Valores de los parámetros.)'''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aceptar los datos seleccionando [[Archivo:SQ_boton_aceptar_parametro.png ||link= |150px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Al confirmar continuará desde la configuración de parámetros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Crear suscripción y token''' ===&lt;br /&gt;
Al finalizar la configurar de los parámetros estamos en condiciones de crear la suscripción. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Al seleccionar GUARDAR se creará el '''TOKEN''' necesario para comunicación entre los módulos SQ-Núcleo , SQ-Académico Y Pirapire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Archivo:SQ_n_susc_realizada.png|centrar|1550px]]  &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Eliminar - Renovar la suscripción  -  Visualizar parámetros de la suscripción'''   ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  [[Archivo:SQ_icono_x.png ||link=]]                            Permite '''eliminar''' la suscripción a la Unidad de Venta &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
  [[Archivo:SQ_icono_volver_fondo_gris.png ||link=]]            Habilita la ventana para que esa configuración de Suscripción de Unidad de  de Venta '''se pueda guardar con otro código y nombre'''. SE crea una nueva Suscripción con los mismos datos pero con la posibilidad de cambiar la configuración de algunos parámetros, de aplicar las nuevas reglas para la unidad de venta. ; y la anterior pasar a ser suscripción finalizada en forma automática. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
  [[Archivo:sq_icono_ojo.png ||link=]]                          Da la posibilidad de visualizar los parámetros configurados en la suscripción a la Unidad de ventas. &amp;lt;br /&amp;gt;  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Luego con los filtros de la ventana principal de Suscripciones uno puede elegir que ver , si todas las suscripciones, las Inactivas o las Activas. '''La columna Finalizada''' muestra la fecha hasta la cuál la suscripción  estuvo activa:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &amp;lt;!--  [[Archivo:SQ_nucleo_susc_todas.png ||link=]] --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Valores de los parámetros''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:155px&amp;quot; | Código!! Descripción  !! style=&amp;quot;width:270px&amp;quot; | Valor &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|ACCV_PROP &amp;lt;br /&amp;gt;(ex ACCV_SRV) ||Automatiza la creación de conceptos de venta por servicio.&amp;lt;br /&amp;gt; Para que siempre se tenga en cuenta el concepto de venta asociado a la venta se debe configurar en SI para que al momento de buscar las caracterizaciones de ingreso se busquen para el concepto informado y no la de alguno puesto por default  ( ej el de administrar unidades de negocios )  &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;Para ventas de G3 = a evaluar por el usuario &amp;lt;br /&amp;gt;para ventas offline    = No  &amp;lt;br /&amp;gt;para ventas de  Pirapire = No ||  Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|ACEPTAOFF || '''Valor= Si :''' Acepta importación de planilla offline de ventas cobradas. &lt;br /&gt;
'''Valor= No''' : No permite importar planilla offline desde la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas02|Cargar ventas offline]] &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''IMPORTANTE:''' Una suscripción '''no soporta''' recibir ventas desde el módulo SQ-Académico y aceptar la importación de Planillas Offline. Se deberán gestionar dos suscripciones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Las suscripciones''' para el módulo '''Académico''' o para '''Pirapire''' deben tener '''ACEPTAOFF = NO''' . &lt;br /&gt;
|  Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ACEPTAARCA ||  Aquí se define si la unidad de venta genera factura ARCA o no.          || Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|CBACKVTA  || 	Callback para invocar ante cada venta recibida - '''Valor fijo = 'No''''          ||  No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|CODAUTARCA ||  Código de Autorización de Impresión. Cuando el parámetro ACEPTAARCA=SI es imprescindible definir este valor'   || CAE&amp;lt;br /&amp;gt;CAI &amp;lt;br /&amp;gt; Código sin definir&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| CODPTOVTA|| Punto de Venta - seleccionar del combo&amp;lt;br /&amp;gt; IMPORTANTE: Es obligatoria que el 'tipo_punto_venta' seteado en el [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-cobranzas01|Punto de venta]] sea: 'Sesión Única' || seleccionar del combo&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|CREASEQ    || Permite crear un nuevo número de secuencia de artículo en forma manual &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;'''Para  las suscripciones que consuma el sistema PIRAPIRE el valor debe ser = SI'''&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;||    Si &amp;lt;br /&amp;gt;No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|CTACTECLI  || Contribuye a Cuenta Corriente de Clientes? ||   Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &lt;br /&gt;
no se utiliza en SQ aún&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|DELCINCRED || Delegar Caracterización de Ingreso y Crédito al Núcleo SQ? ||   Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &amp;lt;br /&amp;gt;no se utiliza en SQ aún&lt;br /&gt;
|- no&lt;br /&gt;
| DELCOB    || Delegar Cobranzas al Núcleo SQ? ||    Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &amp;lt;br /&amp;gt;no se utiliza en SQ aún&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|ESTVENTA   || Estados de una venta ||  Iniciada &amp;lt;br /&amp;gt;Rechazada &amp;lt;br /&amp;gt;Procesada &amp;lt;br /&amp;gt;Finalizada &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--   Para versión 2.3.0  próxima a liberarse  #42063 INFODEVPIL --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|INFODEVPIL  || &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;Delega el cobro del devengado de ingreso individual a SIU-Pilagá- (1)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--    Si informa a SIU-Pilagá por lo devengado. Valores:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
 SI = Reporta los devengados  en forma individual. &amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
 NO = Reporta los devengados en LOTE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para el caso de INFODEVPIL =SI,  Reporta las ventas en forma individual, algunos ejemplos son los  Convenios, Servicios a terceros, etc ; esos casos se registra primero la cobranza en SIU-Pilagá  y  luego se  informa y registra en  SIU-SQ-núcleo  la cobranza. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para el caso  de las ventas que devengan que vienen de académico corresponde utilizar el valor INFOVEVPIL = NO , Informa por lote.&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||   Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|INPPRECISD ||  '''Valor = SI''' : Incluye PPGs (Partida presupuestaria de gasto) en recaudaciones a SIU-Pilagá en conceptos de ingreso sin distribución automática&lt;br /&gt;
Los conceptos de ingreso en PIlagá no tiene distribución automática del gasto&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Valor = NO :''' Implica que no es necesario definir partidas de crédito en SQ ya que las recaudaciones a enviar a Pilagá se encuentran asociadas a un &amp;quot;concepto de ingreso&amp;quot; que posee distribución automática.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Un error que suele darse es:'''&lt;br /&gt;
''&amp;quot;SQ-Nucleo-Rest.INFO: SIU\SQ\Nucleo\procesos\util\recaudacion_pilaga::agrupar_presupuesto: No incluye PPGs en recaudaciones a SIU-Pilagá en conceptos de ingreso sin distribución automática.&amp;quot;''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
SQ al procesar la recaudación que se enviará a Pilagá valida si el concepto de ingreso definido en Pilagá posee o no distribución automática. Por ello si no posee distribución automática SQ nos informa que deberemos informar también las PPGs.&lt;br /&gt;
||Si &amp;lt;br /&amp;gt;No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| LIB_COB    || Nuevo en  la versión  [[Archivo:SQ_version_dos_nueve_cero.png |link=]]. Al momento de informar recaudaciones a SIU-Pilagá, en los casos de haberse utilizado como medios de pago a los agentes de cobranza (mercadopago - pagotic) se consulta al parámetro  para saber si la  fecha de liberación de la cobranza debe ser una restricción para la unidad de venta( tabla cobranzas.liberada_en ) si puede informar la recaudación SI o NO antes de la fecha de liberación,.&amp;lt;br /&amp;gt;Actualmente, solo son informadas a SIU-Pilagá ventas donde la fecha de liberación es anterior al momento en que se está ejecutando el proceso de informe de recaudación.|| Si &amp;lt;br /&amp;gt;No&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| MAPEOCLI  ||Existe mapeo con Cliente ||  Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|PTOCOB-CRE || Crea Puntos de Cobranza al importar ventas &lt;br /&gt;
'''Para ventas reportadas desde el módulo SQ-Académico''' = SI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Para ventas offline''' = NO&lt;br /&gt;
| Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|SEQART     || Secuencia de artículos ||  valor numérico - en general será 1 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|SEQCTX     || Secuencia de contextos ||  valor numérico - en general será 1  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| SEQSERV   || Secuencia de servicios ||  valor numérico - en general será 1  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|SEQVENT    || Secuencia de ventas    ||  valor numérico - en general será 1  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| TIPOMAPCLI || Tipo de mapeo con cliente ||  Tipo y Número de documento &amp;lt;br /&amp;gt; legajo &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| TIPO_PROP &amp;lt;!--  ex TIPOSERVIC --&amp;gt; ||  '''tipo de propuesta''' para los cuales se crea la suscripción &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Cuando se necesite controlar que los alumnos informados en las planillas existan en Guarani se deberá seleccionar cualquier valor distinto a No académico.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;!--  Para caso de Devengados, servicios a terceros,  el '''TIPO_PROP''' debe ser = NO académico; de esta forma no se controla que la persona/proveedor exista en SIU-Guarani --&amp;gt; Si la suscripción es para utilizar con el sistema '''PIRAPIRE''' el valor tiene que ser = 'NO académico'&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;|| Ej:  Cursos Extensión, No Académicos ...&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| USAORG     || Se agrega parámetro ''''USAORG'''' a la Suscripción para indicar si se debe usar el '''Organismo''' seteado en la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas04|'''Unidad de Venta''']] o tomar el valor seteado en el parámetro del '''módulo  SIU-Pilagá''' 'organismo_default_recaudador_ing' que se encuentra en las tablas de dicho módulo :&amp;lt;br /&amp;gt;par_param_sistema&amp;lt;br /&amp;gt;par_parametros_sis || Si &amp;lt;br /&amp;gt;No &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|VENTA_VTO ||    Se debe definir la cantidad de días que deben transcurrir para que venzan las ventas a cobrar  de las planillas offline en el caso de que las mismas no vengan informadas  en la misma planilla  || valor numérico - Por defecto es 30&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
(1)&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;big&amp;gt;INFODEVPIL: Delega el cobro del devengado de ingreso individual a SIU-Pilagá&amp;lt;/big&amp;gt;''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Si informa a SIU-Pilagá por lo devengado. Valores:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
  =&amp;gt;    SI = Reporta los devengados  en forma individual. &amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
  =&amp;gt;    NO = Reporta los devengados en LOTE &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
 --Para el caso de INFODEVPIL =SI,  Reporta las ventas en forma individual, algunos ejemplos son los  Convenios, Servicios a terceros, etc ; esos casos se registra primero la cobranza en  SIU-Pilagá  y  luego se  informa y registra en  SIU-SQ-núcleo  la cobranza. &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
 --Para el caso  de las ventas que devengan que vienen de académico corresponde utilizar el valor INFOVEVPIL = NO , Informa por lote.&lt;br /&gt;
-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=  Videos = &lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!&amp;lt;br&amp;gt;''Alta de suscripción, pasos previos'  :''&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;youtube&amp;gt;zT3sXpSyEq4&amp;lt;/youtube&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|} &lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!&amp;lt;br&amp;gt;[https://drive.google.com/file/d/1TopDd5ZyFr3Z5FDyAe11MswSHIDFeOkZ/view Ver video:&amp;lt;br /&amp;gt; Configuración de un artículo existente&amp;lt;br /&amp;gt;Utilización del mismo en una Programación de ventas &amp;lt;br /&amp;gt; Administrar Servicios Instancias]&lt;br /&gt;
|}   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!&amp;lt;br&amp;gt;''Creación Token y configuración del mismo en parámetro sq_id_externo de SIU-Guaraní'  :''&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;youtube&amp;gt;zT3sXpSyEq4&amp;lt;/youtube&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|} &lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/unidades_de_venta| &amp;lt;&amp;lt; Volver]] &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-caradeveningresoxcpto_vta_cobranza&amp;diff=111847</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-caradeveningresoxcpto vta cobranza</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-caradeveningresoxcpto_vta_cobranza&amp;diff=111847"/>
				<updated>2026-02-26T13:15:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: /* INFODEVPIL = No */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|5}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/documentacion_de_las_operacionesf]] &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/configuracion_del_sistema/nucleo_pilaga|'''&amp;lt; Volver a configuración del sistema''']]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/caracterizacion presupuestaria|'''&amp;lt; Volver a caracterización presupuestaria''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta   =&lt;br /&gt;
'''Ubicación en el Menú:''' Ventas / Caracterización presupuestaria&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Objetivo ==&lt;br /&gt;
En este paso, se configura a qué devengado de ingreso van a impactar la ventas o lotes de ventas en SIU-Pilagá si la institución utiliza el concepto de Devengado. .&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pre Requisitos== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Exista por lo menos un concepto de venta que pueda devengar en SQ  ('''SQ:''' [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-vtas01| Administrar conceptos de ventas]]   ) &lt;br /&gt;
*En SIU-Pilagá debe existir por lo menos un tipo de documento a utilizar '''y que no tenga numerador definido''' ( SIU-Pilaga: Administrar tipos de documentos)&lt;br /&gt;
*Configurado el parámetro de la suscripción INFODEVPIL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Inicio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se debe eligir la unidad de venta --(en este combo sólo se muestran las unidades de venta que corresponden a [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-vtas03|   unidades de negocios]]  que tienen asignados al menos un concepto de ventas que permite devengar)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seleccionar el Concepto de de ventas (opcional). Aquí sólo se muestran los conceptos de ventas que tiene asignada la unidad de negocios a la cuál corresponde la unidad de ventas. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==  INFODEVPIL = Si (devengado individual) ==&lt;br /&gt;
Si la unidad de ventas (en la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/tecnico_nucleo_suscripciones|  Suscripción]]) tiene configurado el parámetro:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
 INFODEVPIL Si&lt;br /&gt;
Solo se debe seleccionar mediante un combo el tipo documento, no se completa nro y año.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--   Informativo:.&lt;br /&gt;
INFODEVPIL: Si informa a SIU-Pilagá por lo devengado.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
 Si reporta las ventas en forma individual, indicar Si. Para cualquier otro caso (no informa devengado o informa por lote) indicar No. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
ej: convenios, servicios a terceros, etc) esos casos se registra primero la cobranza en SIU-Pilagá  y que luego informa a SQ &lt;br /&gt;
* INFODEVPIL = No, se debe seleccionar del combo el tipo documento    Y se debe completar el número y año- ES lo que denomina Devengado en bloque. &lt;br /&gt;
* INFODEVPIL = SI, Sólo se debe seleccionar del combo el tipo documento, no se completa nro y año.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
QUE SUCEDE CUANDO:&lt;br /&gt;
Si no se informa el concepto de ventas :    &lt;br /&gt;
SI se informa el concepto de ventas: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_caract_dev_ing_x_uv_y_cpto_vta_alta.png |centrar|marco]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_caract_dev_ing_x_uv_y_cpto_vta.png |centrar|marco]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==  INFODEVPIL = No (devengado en bloque) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la unidad de ventas (en la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/tecnico_nucleo_suscripciones|  Suscripción]]) tiene configurado el parámetro:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
 INFODEVPIL = No&lt;br /&gt;
Se debe seleccionar mediante un combo el tipo documento, el nro y año.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_caract_devenga_no.png |centrar|marco]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
= Video =&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!&amp;lt;br&amp;gt;[https://drive.google.com/file/d/1TopDd5ZcvcvcvcvcvcvcvcvcvZ/view Ver video:&amp;lt;br /&amp;gt; .............................&amp;lt;br /&amp;gt;.................... &amp;lt;br /&amp;gt; .........................]&lt;br /&gt;
|}   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!&amp;lt;br&amp;gt;''Cr................................'  :''&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;youtube&amp;gt;czzzzzzzz8&amp;lt;/youtube&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|} &lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-caradeveningresoxcpto_vta_cobranza&amp;diff=112051</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-caradeveningresoxcpto vta cobranza</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-caradeveningresoxcpto_vta_cobranza&amp;diff=112051"/>
				<updated>2026-02-26T13:15:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|5}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/documentacion_de_las_operacionesf]] &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/configuracion_del_sistema/nucleo_pilaga|'''&amp;lt; Volver a configuración del sistema''']]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/caracterizacion presupuestaria|'''&amp;lt; Volver a caracterización presupuestaria''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta   =&lt;br /&gt;
'''Ubicación en el Menú:''' Ventas / Caracterización presupuestaria&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Objetivo ==&lt;br /&gt;
En este paso, se configura a qué devengado de ingreso van a impactar la ventas o lotes de ventas en SIU-Pilagá si la institución utiliza el concepto de Devengado. .&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pre Requisitos== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Exista por lo menos un concepto de venta que pueda devengar en SQ  ('''SQ:''' [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas01| Administrar conceptos de ventas]]   ) &lt;br /&gt;
*En SIU-Pilagá debe existir por lo menos un tipo de documento a utilizar '''y que no tenga numerador definido''' ( SIU-Pilaga: Administrar tipos de documentos)&lt;br /&gt;
*Configurado el parámetro de la suscripción INFODEVPIL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Inicio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se debe eligir la unidad de venta --(en este combo sólo se muestran las unidades de venta que corresponden a [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/operacionesnuc-vtas03|   unidades de negocios]]  que tienen asignados al menos un concepto de ventas que permite devengar)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seleccionar el Concepto de de ventas (opcional). Aquí sólo se muestran los conceptos de ventas que tiene asignada la unidad de negocios a la cuál corresponde la unidad de ventas. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==  INFODEVPIL = Si (devengado individual) ==&lt;br /&gt;
Si la unidad de ventas (en la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/tecnico_nucleo_suscripciones|  Suscripción]]) tiene configurado el parámetro:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
 INFODEVPIL Si&lt;br /&gt;
Solo se debe seleccionar mediante un combo el tipo documento, no se completa nro y año.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--   Informativo:.&lt;br /&gt;
INFODEVPIL: Si informa a SIU-Pilagá por lo devengado.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
 Si reporta las ventas en forma individual, indicar Si. Para cualquier otro caso (no informa devengado o informa por lote) indicar No. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
ej: convenios, servicios a terceros, etc) esos casos se registra primero la cobranza en SIU-Pilagá  y que luego informa a SQ &lt;br /&gt;
* INFODEVPIL = No, se debe seleccionar del combo el tipo documento    Y se debe completar el número y año- ES lo que denomina Devengado en bloque. &lt;br /&gt;
* INFODEVPIL = SI, Sólo se debe seleccionar del combo el tipo documento, no se completa nro y año.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
QUE SUCEDE CUANDO:&lt;br /&gt;
Si no se informa el concepto de ventas :    &lt;br /&gt;
SI se informa el concepto de ventas: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_caract_dev_ing_x_uv_y_cpto_vta_alta.png |centrar|marco]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_caract_dev_ing_x_uv_y_cpto_vta.png |centrar|marco]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==  INFODEVPIL = No (devengado en bloque) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la unidad de ventas (en la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.13.0/tecnico_nucleo_suscripciones|  Suscripción]]) tiene configurado el parámetro:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
 INFODEVPIL = No&lt;br /&gt;
Se debe seleccionar mediante un combo el tipo documento, el nro y año.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_caract_devenga_no.png |centrar|marco]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
= Video =&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!&amp;lt;br&amp;gt;[https://drive.google.com/file/d/1TopDd5ZcvcvcvcvcvcvcvcvcvZ/view Ver video:&amp;lt;br /&amp;gt; .............................&amp;lt;br /&amp;gt;.................... &amp;lt;br /&amp;gt; .........................]&lt;br /&gt;
|}   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!&amp;lt;br&amp;gt;''Cr................................'  :''&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;youtube&amp;gt;czzzzzzzz8&amp;lt;/youtube&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|} &lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-caradeveningresoxcpto_vta_cobranza&amp;diff=111846</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-caradeveningresoxcpto vta cobranza</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-caradeveningresoxcpto_vta_cobranza&amp;diff=111846"/>
				<updated>2026-02-26T13:14:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: /* INFODEVPIL = Si (devenf¿gado individual) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|5}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/documentacion_de_las_operacionesf]] &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/configuracion_del_sistema/nucleo_pilaga|'''&amp;lt; Volver a configuración del sistema''']]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/caracterizacion presupuestaria|'''&amp;lt; Volver a caracterización presupuestaria''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta   =&lt;br /&gt;
'''Ubicación en el Menú:''' Ventas / Caracterización presupuestaria&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Objetivo ==&lt;br /&gt;
En este paso, se configura a qué devengado de ingreso van a impactar la ventas o lotes de ventas en SIU-Pilagá si la institución utiliza el concepto de Devengado. .&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pre Requisitos== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Exista por lo menos un concepto de venta que pueda devengar en SQ  ('''SQ:''' [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-vtas01| Administrar conceptos de ventas]]   ) &lt;br /&gt;
*En SIU-Pilagá debe existir por lo menos un tipo de documento a utilizar '''y que no tenga numerador definido''' ( SIU-Pilaga: Administrar tipos de documentos)&lt;br /&gt;
*Configurado el parámetro de la suscripción INFODEVPIL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Inicio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se debe eligir la unidad de venta --(en este combo sólo se muestran las unidades de venta que corresponden a [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-vtas03|   unidades de negocios]]  que tienen asignados al menos un concepto de ventas que permite devengar)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seleccionar el Concepto de de ventas (opcional). Aquí sólo se muestran los conceptos de ventas que tiene asignada la unidad de negocios a la cuál corresponde la unidad de ventas. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==  INFODEVPIL = Si (devengado individual) ==&lt;br /&gt;
Si la unidad de ventas (en la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/tecnico_nucleo_suscripciones|  Suscripción]]) tiene configurado el parámetro:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
 INFODEVPIL Si&lt;br /&gt;
Solo se debe seleccionar mediante un combo el tipo documento, no se completa nro y año.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--   Informativo:.&lt;br /&gt;
INFODEVPIL: Si informa a SIU-Pilagá por lo devengado.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
 Si reporta las ventas en forma individual, indicar Si. Para cualquier otro caso (no informa devengado o informa por lote) indicar No. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
ej: convenios, servicios a terceros, etc) esos casos se registra primero la cobranza en SIU-Pilagá  y que luego informa a SQ &lt;br /&gt;
* INFODEVPIL = No, se debe seleccionar del combo el tipo documento    Y se debe completar el número y año- ES lo que denomina Devengado en bloque. &lt;br /&gt;
* INFODEVPIL = SI, Sólo se debe seleccionar del combo el tipo documento, no se completa nro y año.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
QUE SUCEDE CUANDO:&lt;br /&gt;
Si no se informa el concepto de ventas :    &lt;br /&gt;
SI se informa el concepto de ventas: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_caract_dev_ing_x_uv_y_cpto_vta_alta.png |centrar|marco]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_caract_dev_ing_x_uv_y_cpto_vta.png |centrar|marco]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==  INFODEVPIL = No ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la unidad de ventas (en la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/tecnico_nucleo_suscripciones|  Suscripción]]) tiene configurado el parámetro:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
 INFODEVPIL = No&lt;br /&gt;
Se debe seleccionar mediante un combo el tipo documento, el nro y año.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_caract_devenga_no.png |centrar|marco]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
= Video =&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!&amp;lt;br&amp;gt;[https://drive.google.com/file/d/1TopDd5ZcvcvcvcvcvcvcvcvcvZ/view Ver video:&amp;lt;br /&amp;gt; .............................&amp;lt;br /&amp;gt;.................... &amp;lt;br /&amp;gt; .........................]&lt;br /&gt;
|}   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!&amp;lt;br&amp;gt;''Cr................................'  :''&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;youtube&amp;gt;czzzzzzzz8&amp;lt;/youtube&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|} &lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Amcp</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-caradeveningresoxcpto_vta_cobranza&amp;diff=111845</id>
		<title>SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-caradeveningresoxcpto vta cobranza</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-caradeveningresoxcpto_vta_cobranza&amp;diff=111845"/>
				<updated>2026-02-26T13:14:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Amcp: /* INFODEVPIL = Si */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;{{TOClimit|5}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float: right; margin: 0 0 15px 15px;&amp;quot;&amp;gt;[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/documentacion_de_las_operacionesf]] &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/configuracion_del_sistema/nucleo_pilaga|'''&amp;lt; Volver a configuración del sistema''']]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/caracterizacion presupuestaria|'''&amp;lt; Volver a caracterización presupuestaria''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta   =&lt;br /&gt;
'''Ubicación en el Menú:''' Ventas / Caracterización presupuestaria&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Objetivo ==&lt;br /&gt;
En este paso, se configura a qué devengado de ingreso van a impactar la ventas o lotes de ventas en SIU-Pilagá si la institución utiliza el concepto de Devengado. .&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pre Requisitos== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Exista por lo menos un concepto de venta que pueda devengar en SQ  ('''SQ:''' [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-vtas01| Administrar conceptos de ventas]]   ) &lt;br /&gt;
*En SIU-Pilagá debe existir por lo menos un tipo de documento a utilizar '''y que no tenga numerador definido''' ( SIU-Pilaga: Administrar tipos de documentos)&lt;br /&gt;
*Configurado el parámetro de la suscripción INFODEVPIL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Inicio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se debe eligir la unidad de venta --(en este combo sólo se muestran las unidades de venta que corresponden a [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/operacionesnuc-vtas03|   unidades de negocios]]  que tienen asignados al menos un concepto de ventas que permite devengar)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seleccionar el Concepto de de ventas (opcional). Aquí sólo se muestran los conceptos de ventas que tiene asignada la unidad de negocios a la cuál corresponde la unidad de ventas. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==  INFODEVPIL = Si (devenf¿gado individual) ==&lt;br /&gt;
Si la unidad de ventas (en la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/tecnico_nucleo_suscripciones|  Suscripción]]) tiene configurado el parámetro:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
 INFODEVPIL Si&lt;br /&gt;
Solo se debe seleccionar mediante un combo el tipo documento, no se completa nro y año.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--   Informativo:.&lt;br /&gt;
INFODEVPIL: Si informa a SIU-Pilagá por lo devengado.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
 Si reporta las ventas en forma individual, indicar Si. Para cualquier otro caso (no informa devengado o informa por lote) indicar No. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
ej: convenios, servicios a terceros, etc) esos casos se registra primero la cobranza en SIU-Pilagá  y que luego informa a SQ &lt;br /&gt;
* INFODEVPIL = No, se debe seleccionar del combo el tipo documento    Y se debe completar el número y año- ES lo que denomina Devengado en bloque. &lt;br /&gt;
* INFODEVPIL = SI, Sólo se debe seleccionar del combo el tipo documento, no se completa nro y año.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
QUE SUCEDE CUANDO:&lt;br /&gt;
Si no se informa el concepto de ventas :    &lt;br /&gt;
SI se informa el concepto de ventas: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_caract_dev_ing_x_uv_y_cpto_vta_alta.png |centrar|marco]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_caract_dev_ing_x_uv_y_cpto_vta.png |centrar|marco]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==  INFODEVPIL = No ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la unidad de ventas (en la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.12.0/tecnico_nucleo_suscripciones|  Suscripción]]) tiene configurado el parámetro:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
 INFODEVPIL = No&lt;br /&gt;
Se debe seleccionar mediante un combo el tipo documento, el nro y año.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:SQ_caract_devenga_no.png |centrar|marco]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
= Video =&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!&amp;lt;br&amp;gt;[https://drive.google.com/file/d/1TopDd5ZcvcvcvcvcvcvcvcvcvZ/view Ver video:&amp;lt;br /&amp;gt; .............................&amp;lt;br /&amp;gt;.................... &amp;lt;br /&amp;gt; .........................]&lt;br /&gt;
|}   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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!&amp;lt;br&amp;gt;''Cr................................'  :''&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;youtube&amp;gt;czzzzzzzz8&amp;lt;/youtube&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
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