Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/liquidacion general/liquidacion grupo proveedores»

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Comenzaremos la gestión seleccionando un compromiso el cual nos habilitará la pantalla en la que observaremos cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Manejo de Partidas''' y '''Proveedores'''.
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===Documentos===
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Aquí completamos los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
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*'''Contenedor:''' se identifica de qué trámite forma parte, y por tanto, dónse será incluido.
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Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
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===Datos de Gestión===
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En esta pestaña completamos una serie de datos correspondientes a la operación; deberemos definir un Nombre para este grupo de Becas que liquidamos, y tendremos que agregar una descripción que lo identifique.
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===Beneficiarios===
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En primera instancia seleccionamos Tipo de beca, Plan y Proyecto, al dar [[Archivo:PIL_icono_seleccionar.png]] automáticamente el sistema desplegará los Beneficiarios y los montos asignados. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado a través de la operación [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/Asignar_personas_proyecto|Asignar Personas a Proyecto]] o mediante [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/Importar_becarios|Importar beneficiarios]]. El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña ''Manejo de Partidas.''
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En esta pestaña debemos encontrar la Partida Presupuestarias que necesitemos asociar, se debe tomar en cuenta que se pueden imputar '''N''' cantidad de Partidas a cada operación. Seleccionaremos algunos datos de la misma, y presionaremos ''Filtrar''. Una vez que hayamos encontrado la/s Partida/s deberemos seleccionarlas precionando el botón [[Archivo:PIL_editar.png]].
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'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago. Cabe aclarar que en estas instancias podemos efectuar autorización por grupo de nivel, llamando al grupo definido en la solapa Datos de gestión para poder efectuar de manera agrupada estos pasos'''
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rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]
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rect 15 229 252 272 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Tesorería]]
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Revisión del 17:20 2 jul 2025

Siu-pilaga iso.png

Gastos / Gestión básica / Liquidación General / Liquidación a grupo de proveedores con comprobantes


Liquidación a Grupo de Proveedores con Comprobantes


Ubicación: Gastos/ Gestión Básica/ Devengado/ Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes

Objetivo:Permite devengar los grupos de proveedores con comprobantes ingresados anteriormente vía Maestros - Gestión Básica.

Requisito previo: En la ruta Gastos/Gestión Básica/Maestros-gestión básica es necesario definir ABM-Tipos, [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm planes Siu-pilaga iso.png |ABM-Planes de Gestión Básica]], ABM-Proyectos y por último asignar personas al proyecto desde Importando Proveedores con Comprobantes.

Liquidación

Comenzaremos la gestión seleccionando un compromiso el cual nos habilitará la pantalla en la que observaremos cuatro pestañas: Documentos, Datos de Gestión, Manejo de Partidas y Proveedores.

Documentos

Aquí completamos los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.

  • Documento Principal: es el tipo de documento que se emitirá al efectuar esta operación.
  • Contenedor: se identifica de qué trámite forma parte, y por tanto, dónse será incluido.

Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón PIL agregar4.png

PIL GB dev grupo benefcomprobante.png


Datos de Gestión

En esta pestaña completamos una serie de datos correspondientes a la operación; deberemos definir un Nombre para este grupo de Becas que liquidamos, y tendremos que agregar una descripción que lo identifique.

PIL becas prevcomdev grupo benef datos.png


Beneficiarios

En primera instancia seleccionamos Tipo de beca, Plan y Proyecto, al dar PIL icono seleccionar.png automáticamente el sistema desplegará los Beneficiarios y los montos asignados. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado a través de la operación Asignar Personas a Proyecto o mediante Importar beneficiarios. El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña Manejo de Partidas.

PIL becas prevcompdev grupo beneficiarios.png


Manejo de Partidas

En esta pestaña debemos encontrar la Partida Presupuestarias que necesitemos asociar, se debe tomar en cuenta que se pueden imputar N cantidad de Partidas a cada operación. Seleccionaremos algunos datos de la misma, y presionaremos Filtrar. Una vez que hayamos encontrado la/s Partida/s deberemos seleccionarlas precionando el botón PIL editar.png.

PIL becas prev comp dd.png


Luego de esto, debemos efectuar la imputación correspondiente en cada partida y definir el monto a devengar. Una vez hecho esto presionaremos el botón PIL icono agregar.png

PIL becas prev comp v.png


Veremos el detalle de la imputación definida para la liquidación y el monto que vamos a devengar, para terminar la operación presionaremos el botón PIL icono confirmar.png
Se habrán liquidado las becas correctamente y podremos ver el detalle de los comprobantes y tenemos la posibilidad de imprimir un comprobante por cada Beneficiario o desde PIL icono impŕimirtodo.png generar un archivo con todas las ordenes de pago.

PIL becas prevcompdev comprobante.png
PIL becas prevcompdev comprobantesolo.png


A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago. Cabe aclarar que en estas instancias podemos efectuar autorización por grupo de nivel, llamando al grupo definido en la solapa Datos de gestión para poder efectuar de manera agrupada estos pasos

Autorización Nivel 4Autorización Nivel 7TesoreríaPIL obra pub dev7.png




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