Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operacionesnuc-vtas06»
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Revisión del 12:49 21 mar 2022
Administrar parametrización de comprobantes
Módulo SQ : Núcleo
Ubicación en el Menú: Ventas
Objetivo: Definir parámetros para la confección de la factura, comprobante tipo factura o recibo.
Inicio
Seleccionar el botón GUARDAR para salvar los datos.
Datos
A continuación los datos que se utilizarán al momento de generarse el comprobante al momento de imprimirse.
Dato | Descripción |
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Institución | Nombre de la institución |
Dirección | Dirección de la institución |
CUIT | cuit de la institución |
Posición fiscal | |
Teléfono | teléfono de la institución |
Posición frente a IIBB | |
Inicio de actividades | fecha de inicio de las actividades ante afip , dd/mm/aaaa |
Comprobante Factura | para factura electrónica es obligatoria su carga. Ingresar el código del tipo de comprobante que utiliza su institución. Consultar el valor en AFIP. Valores: Recibos = 0, Factura = 11 |
Comprobante Nota Crédito | para factura electrónica es obligatoria su carga. Ingresar el código del tipo de comprobante de Nota de crédito que utiliza su institución. Consultar el valor en AFIP. Valor = 13 |
Letra tipo comprobante | Letra de la factura Afip que utilizan las facturas en su institución. Si no se utiliza facturación electrónica no es necesario completarlo. |
Ejemplos de uso
Ejemplo parametrización
Factura
Comprobante