SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/Transferencia entre dependencias

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Revisión del 13:49 14 abr 2025 de Bcalanoce (discusión | contribuciones) (Transferencia entre Dependencias)
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Transferencia entre Dependencias


Objetivo:Permite realizar la transferencia de fondos de una "Dependencia A" a otra "Dependencia B" .
Esta operación está indicada para aquellas Instituciones que utilizan diferentes Unidades Administrativas antes denominadas dependencias.

Requisitos Previos. Como actividad previa y requisito para la utilización del circuito necesitamos:

Definición de Documentos: para ello lo haremos desde Maestros-> Documentos-> ABM Tipos de Documentos y Asociar Operaciones a Tipos de Documentos

  • Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación "CTRD-Cred. Transf. entre dependencias" en la Unidad de Gestión origen.
  • Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación "GTRD-Dev. Gasto transf. entre dependencias" en la Unidad de Gestión origen.
  • Asociar los docuementos a la configuración de la Unidad de Gestión.
Importante: para poder llevar a cabo esta operación es necesario que el usuario tenga asiganda la unidad de gestión desde la cual se efectúa la transferencia.


Alta de Transferencia

Ubicación en el Menú: Gastos/Transferencias entre Dependencias
Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.

  • Documento Principal: Documento Principal que respalda la transferencia
  • Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda la transferencia

También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón PIL agregar4.png

PIL carga transf entre dep.png


Datos de Gestión: En esta pestaña deberemos completar los campos con la Fecha de la operación, una breve descripción de la misma, y la dependencia que recibirá la transferencia.

PIL carga transf entre dep 2.png


Impacto Presupuestario: Aquí deberemos especificar las partidas y los montos que queremos afectar, una vez hecho esto, presionaremos el botón PIL icono procesar.png

PIL transf entre dep 3.png


Habremos completado la operación y podremos imprimir un comprobante del mismo.

PIL carga transf entre dep 4.png


A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.

PIL obra pub dev7.png


PIL carga transf entre dep 14.png
Luego de haberse transferido, se generará automáticamente el asiento contable.



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