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Importar Proveedores con Comprobantes
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Al entrar en la operación visualizaremos los requisitos que deberá cumplir el .txt o .xls con los datos de los proveedores que vayamos a importar. Es recomendable bajar el archivo con el formato (haciendo click en Descargar Archivo) ya que si el archivo que creamos manualmente no cumple con algunos de los requisitos mencionados, no se podrá utilizar.
A modo de ejemplo, cargaremos el tipo de Documento (CUIT o PAS) de algunos proveedores (ingresados anteriormente), el número de documento, el monto, el tipo de comprobante (que en este caso es la definición abreviada configurada desde el ABM - Tipos de Documentos), la fecha del comprobante con formato AAAA-MM-DD, luego opcionalmente podremos completar una descripción y el CBU (este último debe ser ingresado sin guiones).
Procederemos a definir el proyecto, adjuntar el archivo y a presionar el botón
El sistema listará los proveedores y los comprobantes que cargamos, para finalizar presionaremos el botón Importar. Después de esto, el Sistema desplegará un mensaje donde nos confirmará la importación, y los comprobantes quedarán disponibles para su liquidación desde Liquidación a grupos de Proveedores con Comprobantes