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Procedimientos Gestión de Compras

Etapa Modelo de Compras Centralizadas

Ingresando en DIA consulta php.gif, se accede a la ventana,para cargar un Nuevo Modelo de Compras Centralizadas:

DIA CCDatosGenerales.gif 


DIA BotonGuardarCambios.gif crea el modelo y el sistema se posiciona en la ficha de dicha modelo:


DIA MCCFicha.gif



DIA BotonDatosGenerales.gif


Permite visualizar y modificar datos ya ingresados de:



DIA BotonItems.gif


DIA MCCItems.gif




DIA BotonNuevoItem.gif permite ingresar datos de nuevos items:


DIA CCCargaItem.gif



DIA BotonCopiarRenglón.gif permite seleccionar renglones ya generados en otro modelo y copiar los mismo en la nueva MCC.



DIA BotonDescargarPlanillaCargaItems.gif permite descargar los datos de items desde una planilla.



DIA BotonImportarPlanillaCargaItems.gif permite importar los datos de la planilla con items.



DIA BotonAgregarItem.gif asume los datos ingresados para el ítem.


Ingresados los ítems del modelo, con el botón DIA BotonGuardarCambios.gif se registran los mismos y se muestra :

DIA MCCFicha.gif



DIA BotonAsociarCatalogo.gif

En esta opción se asocian los ítems al Catálogo de Bienes y Servicios.



DIA BotonAnular.gif

Esta opción muestra los datos del modelo. Ingresar un comentario sobre el motivo de la anulación y presionando el botón DIA Confirmar.png se anula el modelo ingresado.



DIA BotonFinalizarCarga.gif


Esta opción permite Finalizar la carga del modelo y pasar el modelo a ser autorizada por quien corresponda, efectuando el cambio de estado.


NOTA: Cuando se finaliza la carga del Modelo, se asigna el número de modelo.


Finalizada la Carga del modelo se accede a la Ficha de Modelo de Compras Centralizadas :

DIA MCCFicha1.gif



DIA BotonReabrirModelo.gif


Esta opción permite Reabrir la Ficha de Modelo de Compras Centralizada para realizar modificaciones.



DIA BotonAutorizar.gif


Esta opción permite pasar el Modelo a Estado: Aprobado o Rechazado. Presionando en DIA BotonConfirmar.gif se aprueba o rechaza el modelo, y vuelve a la Ficha de Modelo de Compras Centralizadas.


Nota: ingresando en DIA doc.gif de SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS se muestra las opciones para filtrar un modelo de compras centralizadas, presionando en DIA BotonFiltrar.gif se muestra el listado de Modelo de compras centralizadas indicando: Nro. Modelo de Compras centralizadas – Descripción - Estado–Fecha de creación – Fecha de Presentación Desde –Fecha de Presentación Hasta.




DIA BotonDuplicarModelo.gif


Esta opción permite duplicar el modelo de Compras centralizado ingresado.



DIA BotonCrearSolicitud.gif


En escritorio - Solicitud de Bienes y Servicios, existe la opción “Compras Centralizadas vigentes” que permite en todas las áreas crear una solicitud de compras.

Ingresando en esta opción se muestra el detalle de las Compras Centralizadas Vigentes.

DIA CCVigentes.gif


Ingresando en un trámite se ingresa a la Ficha Compras Centralizadas Vigentes, que posee los botones de:

DIA CCVigentesFicha.gif


DIA BotonCrearSolicitud.gif

se confirma la creación y se muestran los siguientes botones, para cargar los datos correspondientes:

DIA CrearSolicitud.gif



VIDEOS

Como Crear un Modelo para Compras centralizadas y luego ingresar cantidades desde una solicitud al mismo

Embed(youtube=XSxdCTgl8ok,w=640,h=480



Como Duplicar un Modelo de Compras Centralizadas ?

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Etapa Solicitud de Bienes y Servicios

Diagrama Etapa Solicitud de Bienes y Servicios

DIA DiagramaEtapaSolicituddeBienesyServicios.png



Visualizar Solicitud de Bienes y Servicios


  • Ingresando en DIA doc.gif de SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS se muestra las opciones para filtrar una solicitud.

DIA FiltroSolicitudBienesYServicios.gif

Presionando en DIA filtrar.gif se muestra el listado de las Solicitudes :

DIA ListadoSolicitudes.gif



Nueva Solicitud de Bienes y Servicios

Ingresando en DIA consulta php.gif , se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud.

Ingresando en DIA Nueva.2.gif

Permite ingresar una Nueva solicitud, debiendo ingresar los siguientes datos:

DIA Solicitud.gif

Presionando en DIA GuardarCambios.gif crea la solicitud y el sistema se posiciona en la ficha de dicha solicitud, visualizándose los siguientes botones:

DIA FichaSolicitudBsYServicios.gif





DIA DatosGenerales.gif


Permite visualizar y modificar datos ya ingresados :

  • Descripción del asunto
  • Prioridad – Seleccionar del listado
  • Referente solicitud
  • Lugar de Entrega
  • Domicilio
  • Localidad
  • Código Postal




DIA items.gif


Presionando en DIA NuevoItem.gif para cada uno de los ítems a incluir en la solicitud, ingresar los siguientes datos:

  • Descripción del bien o servicio solicitado
  • Especificaciones técnicas
  • Rubro – seleccionar de la lista
  • Precio estimado
  • Tolerancia
  • Imagen – incluir el archivo
  • Entrega de muestra– SI/NO
  • Unidad de medida – Seleccionar de la lista
  • A Importar –SI/NO
  • Otros datos
  • Áreas Destinatarias
  • Observaciones
  • Cantidad

Presionando en DIA AgregarItems.gif asume los datos ingresados para el ítem y permite mediante el botón DIA NuevoItem.gif ingresar un nuevo ítem y con el botón DIA CopiarItem.gif copiar datos de un ítem ya ingresado, en otra solicitud.

Ingresando por el link del ítem, se vuelve a la ventana de Ítem, permitiéndose modificar datos y presionando en DIA ModificarItem.gif asume las modificaciones realizadas.

Ingresados los ítems de la solicitud , con el botón DIA GuardarCambios.gif se registran los mismos y se muestra la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios.

Carga de Items desde Planilla Excel

Ingresando en DIA DescargarPlanillaCargaItems.gif, se accede a la Planilla de carga en Excel. Se cargan los datos de los items, y se guarda el archivo.

Ingresando en DIA ImportarPlanillaCargaItems.gif, se muestra la siguiente ventana:

DIA Items.gif, debiendose cargar los datos que corresponde, seleccionar el archivo que corresponde y presionar en DIA Procesar planilla excel.gif, se accede a :

DIA ItemsImportados.gif, en esta ventana se realizan las modificaciones que corresponda y se presiona en DIA guardarRenglonesImportados.gif , accediendo al listado de items.




DIA AsociarCatalogo.gif


Permite asociar los renglones al catálogo.

Posicionado en el renglón, presionando en DIA editar.gif se muestra el catálogo de Bienes y Servicios y se permite seleccionar el que corresponde a la solicitud.

Presionando en DIA limpiar.png se limpia la selección realizada.

Cuando un renglón tiene el mismo código de catálogo, de otro ya ingresado, seleccionar con una tilde en Copiar catalogo y se seleccionan TODOS los renglones, ó establecer la tilde en el renglón que corresponda, y seleccionar del desplegable de la izquierda el catálogo que se desea copiar.

Mediante el botón DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Solicitud de bienes.



DIA DocumentosAdjuntos.gif


En DIA NuevoDocumentoAdjunto.gif se permite seleccionar el documento a adjuntar y agregar las observaciones que se considere pertinentes.

Presionando en DIA AgregarDocumentoAdjunto.gif asume los documentos ingresados y mediante el botón de DIA NuevoDocumentoAdjunto.gif permite ingresar otros documentos.

Ingresados los Documentos adjuntos, con el botón DIA GuardarCambios.gif se registran los mismos y se muestra la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios.




DIA Proveedores Sugeridos.gif


En DIA NuevoProveedor.gif seleccionar si el proveedor se encuentra o no en Catálogo de Proveedores


NOTA: Se permite CONSULTAR PROVEEDORES SIPRO. Ingresando en esta opción se ingresa a la página de Proveedores del SIPRO



  1. Si está en catálogo, seleccionar del listado el proveedor que corresponda, e ingresar la dirección de E mail.
  2. Si no está en catálogo ingresar los siguientes datos:
  • Nombre
  • CUIT
  • Apellido y nombre de contacto
  • Dirección
  • Teléfono
  • Email
  • Página WEB

NOTA: Los nuevos proveedores que se ingresen al momento de la solicitud, quedan asociados a la solicitud, pero no se registran en catálogo.

Presionando en DIA AgregarProveedor.gif asume los datos ingresados del proveedor y permite mediante el botón de DIA NuevoProveedor.gif ingresar otro proveedor.

Ingresados los proveedores de la solicitud, con el botón DIA GuardarCambios.gif se registran los mismos y se muestra la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios.




DIA Candidatos.gif


En DIA NuevoCandidato.gif se permite ingresar:

  • Tipo Candidato – Seleccionar de la tabla las Comisiones que se deseen conformar – Recepción, Evaluadora, Informe Técnico, etc.
  • Apellido y nombre.

Presionando en DIA AgregarCandidato.gif asume los datos ingresados y con el botón de DIA NuevoCandidato.gif permite ingresar nuevos candidatos.

Ingresados los Candidatos, con el botón DIA GuardarCambios.gif se registran los mismos y se muestra la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios.




DIA ReservaPresupuestaria.gif


Presionando en el botón DIA NuevaPartida.gif, se muestra la siguiente ventana, para ingresar los datos:

DIA ReservaPresupuestaria1.gif DIA ReservaPresupuestaria2.gif DIA ReservaPresupuestaria3.gif DIA ReservaPresupuestaria4.gif


Presionando en DIA AgregarPartida.gif muestra el detalle de la Reserva presupuestaria realizada.



DIA Anular.gif


Esta opción muestra los datos de la solicitud. Ingresar un comentario sobre el motivo de la anulación y presionando el botón DIA confirmar.gif se anula la solicitud ingresada.




DIA VerSolicitud.gif


Esta opción permite descargar el archivo en PDF de la solicitud de Bienes y Servicios para guardar ó imprimir.

DIA SolicitudBsYServicios.gif



DIA ImpresionRegistros.gif


Permite seleccionar una plantilla especifica previamente definida para el registro , e imprimirla.




DIA VerAnexo.gif


Esta opción permite descargar el archivo en PDF del Anexo a la Solicitud de Bs. Y Servicios en borrador, indicando el nro. de ítem, especificaciones técnicas e imagen, para guardar ó imprimir.





DIA FinalizarCarga.gif


Esta opción permite Finalizar la carga de la solicitud y pasar la solicitud a ser autorizada por quien corresponda, efectuando el cambio de estado de la solicitud, y dejándolo operativo en la oficina de contrataciones.

DIA FichaSolicitud.gif

NOTA: Cuando se finaliza la carga de la Solicitud, se asigna el número de solicitud.

Finalizada la Carga de la solicitud, presionando en DIA confirmar.gif se accede a la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios y se muestran los siguientes botones:





DIA ReabrirSolicitud.gif


Esta opción permite Reabrir la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios para realizar modificaciones.




DIA AutorizarSolicitud.gif


Esta opción permite pasar la Solicitud a Estado: Aprobado o Rechazado. Se permite en el campo COMENTARIO cargar un texto explicativo. Presionando en DIA confirmar.gif se aprueba o rechaza la solicitud, y vuelve a la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios, con acceso a los botones :

DIA SBYSAutorizada.gif




DIA DuplicarSolicitud.gif


Esta opción permite crear una nueva solicitud a partir de una Solicitud en estado autorizado. El sistema duplica la solicitud y permite modificar datos ingresados.




DIA TransferirSolicitud.gif


Esta opción permite transferir la solitud de bienes y servicios. Se debe ingresar la oficina a que se transfiere la solicitud y presionando en DIA confirmar.gif, se transfiere la solciitud.



DIA BotonCerrarSBYS.gif

Esta opción aparecerá en la ficha de la Solicitud de Bienes y Servicios en el caso que la solicitud se encuentre en estado Autorizado y además exista al menos un ítem de la solicitud que no se encuentra asociada aun a un renglón de convocatoria . Al ingresar a la operación aparecerá un botón Confirmar y Cancelar. Si presiona Confirmar aparecerá el siguiente mensaje: Existen ítems en la Solicitud de Bienes y Servicios que aún no se han incorporado en una convocatoria. ¿Está seguro que desea cerrar de todas maneras la Solicitud?



Cuando la Solicitud de Bienes y Servicios ha sido Cerrada se accede a la siguiente ventana:

DIA SBYSCerrada.gif



DIA BotonAbrirSBYS.gif

Esta opción aparecerá en la ficha de la Solicitud de Bienes y Servicios en el caso que la solicitud se encuentre en estado Cerrada. Al ingresar a la operación aparecerá un botón Confirmar y Cancelar. Si presiona Confirmar aparecerá el siguiente mensaje: ¿Está seguro que desea Abrir la Solicitud?




VIDEOS

Como duplicar una SBS

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ETAPA CONVOCATORIA

Reportes de Convocatoria

Presionando en DIA chart.png se ingresa la ventana de Reportes de Convocatoria, donde se permite generar los siguientes listados:

DIA ReportesConvocatorias.3.gif







'' Nómina de Proveedores Invitados a Convocatoria''

Ingresando en esta opción se se permite visualizar, y exportar a PDF la Nómina de Proveedores invitados a Convocatoria.


DIA NominaProveedoresInvitados.gif




Convocatorias Publicadas en Página WEB de la Institución

Ingresando en esta opción se visualiza el listado de las Convocatorias Publicadas en Página Web


   DIA ConvocatoriasPublicadasPaginaWeb.gif



Calificaciones de Proveedores

Ingresando en esta opción se visualiza el listado de calificaciones de proveedores, permitiendo exportar a PDF


 DIA CalificacionesProveedores.gif





Agenda Actos de Apertura


Ingresando en esta opción se ingresa a la ventana donde se muestra la agenda de los actos de apertura, indicándose en la fecha correspondiente, el número del acto de apertura y la hora del mismo.


     DIA AgendaActodeApertura.png



Estado de los Renglones en la Etapa de Adjudicación

Ingresando en esta opción se visualiza y exporta a PDF el Estado de los renglones en la Etapa de Adjudicación


  DIA EstadoRenglones.gif




Sobres entregados por convocatoria

Ingresando en esta opción se visualiza y exporta a PDF el listado de Sobres Entregados en Convocatoria

  DIA SobresEntregados.gif



Solicitud de Bienes y Servicios en modelo de compras centralizadas


Ingresando en esta opción se accede al listado de Solicitudes de Bienes y Servicios en modelo de Compras Centralizadas


  DIA SolicitudesModelosComprasCentralizadas.gif



Solicitudes Pendientes


Ingresando en esta opción se muestra las solicitudes indicando:


  DIA FiltrosSolicitudesPendientes.gif

Ingresando en el link de Nro. de Solicitud se ingresa a la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios , mostrando los datos Generales, Bienes y Servicios Solicitados y Autorizaciones y habilita los botones de ANULAR y VER SOLICITUD



Reporte de Adjudicaciones Trimestrales


Ingresando en esta opción se obtiene el Listado de las Adjudicaciones relevantes del periodo seleccionado y el Detalle de Contrataciones del Periodo por Tipo de Contratación


Y presionando en Exporta Excel se muestra el .

         DIA ReporteContratacionesTrimestrales.gif



Reporte Consolidado de Adjudicaciones Trimestrales

Ingresando en esta opción se permite seleccionar el periodo y el Rango y se muestra el detalle:

         DIA ReporteConsolidadoAdjudicacionesTrimestrales.gif

Se permite generar el reporte en PDF o Excel

         DIA ReporteContratacionesNoSignificativas.gif

Reporte Detallado de Adjudicaciones Trimestrales

Ingresando en esta opción se permite seleccionar el periodo y el Rando y se muestra el detalle:

         DIA ReporteDetallado.gif

Se permite generar el reporte en PDF o Excel

         DIA ReporteAdjudicacionesNoSignificativosPorTipoPro.gif


Presentación de Ofertas por Proveedor


Ingresando en esta opción se muestran las ofertas por Proveedor.


   DIA PresentacionOfertasProveedor.gif



Reporte Por Proveedor


Ingresando en esta opción se muestra para cada proveedor,por Calificación, Sanciones y Penalidades  :


   DIA ReportesProveedor.gif



Reportes Compras - Auditoria


Ingresando en esta opción se obtiene el Reporte de Compras- Audiotia:

   DIA ReporteCompras.gif



Reportes Renglones Comprados

Ingresando en esta opción se permite filtrar y obtener el el reporte

    DIA RenglonesComprados.gif




Reporte Garantias Oferentes

Ingresando en esta opción se permite filtrar y se muestra:

    DIA GarantiasOferentes.gif

Presionando en DIA BotonExportarPDF.gif

se muestra el listado para imprimir

    DIA ReporteGarantiasOferentes.gif



Reporte Items Pendientes

Ingresando en esta opción se permite filtrar y se muestra:

    DIA ItemsPendientes.gif

Presionando en DIA BotonExportarPDF.gif

se muestra el listado para imprimir

    DIA ReporteItemsPendientes.gif




Diagrama de Convocatoria

                               DIA DiagramaEtapaConvocatoria.png




Filtro de Convocatorias

Presionando en DIA doc.gif se ingresa a:

   DIA FiltroConvocatoria.gif
 Presionando en DIA filtrar.gif, se accede al listado de Convocatorias:

Archivo:DIA ListadoConvocatorias.gif



Mediante el Botón de DIA Nueva.gif se permite ingresar una Nueva Convocatoria.




Nueva Solicitud de Convocatoria

Ingresando en DIA consulta php.gif, se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud, permitiendo ingresar los siguientes datos:

 DIA NuevaConvocatoria.gif

DIA GuardarCambios.gif crea la convocatoria y el sistema se posiciona en la ficha de dicha convocatoria:

 DIA FichaConvocatoria.gif




DIA DatosGenerales.gif


Permite ingresar los siguientes datos:

  • Descripción del asunto
  • Procedimiento : Tipo / Motivo / Clase / Modalidad.
  • Prioridad.
  • Expediente: Tipo/ Numero/ Ejercicio.
  • Lugar de Entrega Único – SI /NO(distinto por Renglón) - Si se marca SI se debe ingresar:
    • Lugar de Entrega
    • Domicilio
    • Localidad
    • CP

Si en Parámetros, “PERMITIR_SUB_RENGLONES”, se encuentra en “SI”, se muestra el siguiente campo:

  • Tiene Sub Renglones : Marcar SI/NO

NOTA: Si se marca SI (tiene SUB_RENGLONES), se habilita el botón de SUB RENGLONES.


DIA Renglones.gif


Mediante el botón DIA AsociarItems.gif se permite asociar en la convocatoria datos de items. Se muestra la lista de ítems, seleccionar los que corresponda y presionando en DIA AgregarItems.gif. Se muestra la lista de los renglones seleccionados.

  DIA RenglonesSeleccionados.gif

NOTA: Se puede seleccionar ítems de distintas solicitudes para ser incluidos en una única convocatoria

Mediante el botón de DIA AsociarModelos.gif, se muestra el detalle de los modelos de compras centralizadas autorizados. Presionando en VOLVER, se muestra la ventana de Renglones, donde se muestra los ítems del modelo seleccionado.

Mediante el botón DIA CombinarRenglones.gif se permite marcar de la lista los renglones que se desee combinar en uno único.

Con el botón DIA GuardarCambios.gif se muestra la Ficha de convocatoria, con los datos ingresados.



DIA SubRenglones.gif

Si en PARAMETROS, se encuentra habilitado el parámetro PERMITIR_SUB_RENGLONES, y en Datos Generales - Tiene Sub-Renglones :se encuentra en SI se Habilita el Botón de Sub-Renglones, y se permite ingresar a:

DIA SubRengloenes1.gif

En esta ventana se deben marcar los renglones que correspondan y presionando en DIA CombinarRenglones.gif, se muestra los renglones agrupados:

DIA SubRenglones2.gif

Presionando en DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Convocatoria.



DIA AsociarCatalogo.gif


Permite asociar los renglones al catálogo.

Posicionado en el renglón, presionando en DIA editar.gif se muestra el catálogo de Bienes y Servicios y se permite seleccionar el que corresponde a la solicitud.

Cuando un renglón tiene el mismo código de catálogo, de otro ya ingresado, seleccionar con una tilde en Copiar catalogo y se seleccionan TODOS los renglones, ó establecer la tilde en el renglón que corresponda, y seleccionar del desplegable de la izquierda el catálogo que se desea copiar.

Mediante el botón DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Solicitud de bienes.




DIA Pliego.gif


Completar los datos de:

 DIA DatosPliego.gif


PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES Se permite seleccionar un archivo


PLIEGO MODELO: se debe seleccionar el modelo que corresponda y el sistema muestra lo artículos ya definidos, para el modelo seleccionado, permitiendo modificarlos.

ARTICULOS: Cuando no hay un pliego modelo definido, se pueden seleccionar los artículos de la lista que se quieren asociar al pliego, con las flechas se puede cambiar el orden asignado.

NOTA: Los datos que se han configurado en el sistema, serán asumidos como precargados, permitiendo realizar las modificaciones que se consideren necesarias.

Mediante el botón DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Convocatoria.




DIA DocumentosAdjuntos.gif


En DIA NuevoDocumentoAdjunto.gif se permite seleccionar el documento a adjuntar y agregar las observaciones que se considere pertinentes.

Mediante el botón DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Convocatoria.



DIA ReservaPresupuestaria.gif


Mediante el botón de DIA NuevaReservaPresupuestaria.gifingresar los datos de:


DIA ReservaPresupuestariaPreventivo.gif

Presionando en DIA BotonConsultarImputacionSiuPilaga.gif, se permite realizar la consulta de la imputación y se completa los campos: Fecha Consulta Imputación e Imputación.

Presionando en DIA AgregarReservaPresupuestaria.gif se registra la reserva realizada y se permite realizar una nueva reserva presupuestaria, o presionando en DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Convocatoria.



DIA Anular.gif

Ingresando en esta opción se permite anular la convocatoria, debiendo cargar en Observaciones los motivos.



DIA DejarSinEfectoProcedimiento.gif

Ingresando en esta opción se permite dejar sin efecto el procedimiento, debiendo indicar los motivos que corresponden.



DIA VerPliego.gif

Esta opción permite descargar el archivo en PDF del Pliego para guardar ó imprimir.



DIA TrasnferirConvocatoria.gif


Esa opción permite transferir la convocatoria a otra oficina de contrataciones, que se debe seleccionar del listado, indicando en Comentario, las causales de la transferencia.




DIA FinalizarCarga.gif


Esta opción permite Finalizar la carga y cuando se confirma se ingresa a la Ficha de Convocatoria:

DIA FichaConvocatoria1.gif




DIA ReabrirConvocatoria.gif


Permite volver a la Ficha de Convocatoria y modificar datos.




DIA AutorizarConvocatoria.gif


Permite Autorizar o rechazar la convocatoria, presionando en DIA confirmar.gif. Una vez autorizada, el sistema le otorga número a la convocatoria, permitiendo completar las siguientes etapas:

DIA FichaConvocatoria2.gif




DIA Publicaciones.gif


Mediante el botón de DIA NuevaPublicacion.gif ingresar los siguientes datos:


DIA DatosPublicacion.gif


Mediante el botón de DIA AgregarPublicacion.gif asume los datos ingresados y permite ingresar una nueva publicación.

Presionando en DIA impresora.gif se genera el PDF del Formulario de Publicación en Boletín Oficial, para su impresión.

Mediante el botón DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Convocatoria.



DIA ProveedoresInvitados.gif


Si el Proveedor se encuentra en la lista de Proveedores sugeridos en la Solicitud de Bienes y Servicios, presionando en el Botón DIA CopiarDatos.gif, el sistema registra al proveedor, en Proveedores invitados a la Convocatoria. Mediante el botón "Copiar todos", permite copiar en Proveedores invitados a la Convocatoria, los datos de todos los Proveedores sugeridos en la solicitud de Bienes y Servicios.


Si el proveedor no se encuentra en la lista de Proveedores sugeridos en la Solicitud de Bienes y Servicios, mediante el botón de DIA NuevoProveedor.gif ingresar los siguientes datos:

 Si el proveedor esta en catálogo

 DIA ProveedorEnLista.gif


 Si el proveedor no esta en catálogo 
 DIA ProveedorNoLista.gif

Mediante el botón DIA AgregarProveedor.gif se permite ingresar un nuevo proveedor.

Mediante el botón DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Convocatoria.



DIA PlanillaCotizacion.gif


Esta opción permite visualizar y exportar a Excel, la Planilla de Cotización para ser firmada por el oferente :

DIA PlanillaCotizacion1.gif

DIA DescargarExcel.gif permite exportar la Planilla de Cotización a Excel

DIA DescargaParaOferentes.gif permite exportar la planilla para ser completada por el oferente



DIA EntregaPliegos.gif


Ingresando en esta opciòn se muestra la pantalla:

DIA EntregaPliegos1.gif

Si el Proveedor se encuentra en la lista de Proveedores Invitados a la Convocatoria, presionando en el Botón DIA CopiarDatos.gif, el sistema registra la entrega del pliego a dicho proveedor.

Mediante el botón DIA CopiarTodos.gif, permite copiar la entrega de pliegos a todos los proveedores invitados.

Si el proveedor no se encuentra en la lista de Proveedores invitados a la convocatoria, mediante el botón de DIA NuevoProveedor.gif ingresar los siguientes datos:


Si se encuentra en catálogo
 DIA EntregaPliegos1.gif


Si no se encuentra en catálogo 
 DIA EntregaPliego2.gif

Presionando en DIA impresora.gif se visualiza el Comprobante de Entrega, para imprimir que contiene los datos de:

 DIA ComprobanteEntregaPliego.gif

Cuando el parámetro USA_PROV_PROVISORIO este seteado en “S” se visualizará el botón “Cargar Proveedores Provisorios”, presionando en este botón se permite filtrar por :

    • Rubro
  • Proveedor

Presionando en DIA filtrar.gif se muestra el listado , se permite seleccionar los proveedores y los seleccionados serán tomados como Proveedores invitados.



DIA RecepcionOfertas.gif


Se muestra el listado de los Proveedores invitados a la convocatoria, y presionando en el botón COPIAR DATOS, asume los datos del proveedor para confeccionar el formulario de recepción de oferta.

 DIA RecepcionOfertas1.gif


Mediante el botón de DIA NuevaOferta.gif permite ingresar los datos que correspondan segùn se seleccione si el Proveedor esta en catàlogo proveedores o no lo esta.

 DIA RecepcionOfertas2.gif

Presionando en DIA impresora.gif se visualiza el Comprobante de Recepción de Ofertas, para imprimir:

 DIA ComprobanteRecepcionOferta.gif

Ingresando en el link del Número de Comprobante, se visualiza los datos de la Recepción de Ofertas, permitiendo cambiar datos ingresados y presionando enDIA ModificarOferta.gif, se guarda la modificación y vuelve a la ventana de Recepción de Ofertas.

Presionando en el botón de DIA AnularOferta.gif, se anula la recepción de oferta, y vuelve a la ventana de Recepción de Ofertas.

NOTA: Se permite anular una oferta, en esta instancia, antes de cerrar la convocatoria, y cuando existe un acta de apertura en estado borrador.



DIA Circulares.gif


Mediante el botón de DIA NuevaCircular.gif ingresar los siguientes datos:


DIA NuevaCircular1.gif

Presionando en DIA impresora.gif se visualiza la Circular, para imprimir

Presionando en DIA GuardarCambios.gif, se vuelve a Ficha Convocatoria.



DIA ExportarDatosMCC.gif


Ingresando en esta opciòn, presionando en DIA Exportar.gif, se realiza la exportacion de Datos MCC.



DIA CerrarConvocatoria.gif


Esta opción permite presionando en DIA confirmar.gif mostrar la Ficha de Convocatoria con los datos ingresados :


DIA FichaConvocatoria3.gif




DIA ReabrirConvocatoria.gif


Esta opción permite reabrir la convocatoria, habilitando las opciones de: Publicaciones, Circulares, Proveedores Invitados, Entrega de Pliegos y Recepción de Ofertas, para realizar modificaciones.



DIA ActoApertura.gif


Esta opción permite cargar el Acto de Apertura en borrador, debiendo ingresar los siguientes datos:

DIA ActoApertura1.gif

DIA GuardarCambios.gif crea el acto de apertura y el sistema se posiciona en la ficha de Acto de apertura.




DIA DuplicarConvocatoria.gif

Cuando una Convocatoria esta en estado "cerrado" y el Acta de Apertura resulta "desierta",se muestra en Escritorio la Convocatoria en "Estado Desierta". Ingresando en este estado se muestra la Ficha de Convocatoria habilitando el botón DIA BotonDuplicarConvocatoria.gif


Al presionar este botón, se muestra el mensaje:

DIA MensajeDuplicarConvocatoria.gif

Se crea una Convocatoria en estado Borrador copiando de la original las operaciones: Datos Generales,Renglones, Pliego,Documentos Adjuntos y Reserva Presupuestaria y genera una nueva SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS en estado Autorizado, indicando en el Asunto:

DIA SBYSGenerada.gif




DIA DuplicarRenglones.gif

Cuando en una Adjudicación han resultado renglones desiertos o fracasados. Cuando la adjudicación se encuentra en estado Autorizado se muestra la opción DUPLICAR RENGLONES, que permite copiar los renglones que se encentran desiertos o fracasados.

Presionando en DIA BotonDuplicarRenglones.gif, se muestra el siguiente mensaje:

DIA DuplicarRenglonesMensaje.gif

Cuando se da la aceptaciòn se muestra la Ficha de Convocatoria



DIA BotonCorregirRececionesOferta.gif


Cuando una Convocatoria se encuentra en estado Desierta se habilita este botón. Presionando en el mismo se accede a la siguiente ventana.

Ingresando en DIA BotonRecepcionOfertas.gif, se accede a la ventana Recepción de Ofertas, donde se permite cargar los datos de la oferta.




VIDEOS

Como se realiza la precarga de Datos comunes del Pliego

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Como Crear un Pliego Modelo

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Como utilizar un Pliego Modelo en un procedimiento

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ETAPA ACTAS DE APERTURA

DIA DiagramaEtapaActadeApertura.png



Consulta Actos de Apertura

El área de Contrataciones, ingresa en DIA doc.gif y se visualiza los filtros:

DIA ActosApertura.gif


Presionando en DIA filtrar.gif, se muestra el listado de actos de apertura:

DIA ListadoActosApertura.gif


Se selecciona el Acto de Apertura que corresponde , ò ingresando en Actos Apertura Borrador, se muestra la Ficha de Acto de Apertura:

DIA FichaActoApertura2.gif




DIA DatosGenerales.gif


Asume los datos ingresados en Borrador de Acto de Apertura y permite modificar los mismos:


DIA DatosGenerales2.gif


Mediante el botón DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Acto de Apertura.



DIA Oferentes.gif


Seleccionar el Nro. De comprobante de oferta e ingresar los datos:


DIA Oferentes.2.gif

NOTA: El proveedor que no está en Catálogo, debe ser relacionado del mismo en el momento de carga de la oferta. Presionando en el botón de DIA AgregarOferente.gif permite seleccionar otro numero de comprobante para cargar oferente. Mediante el botón DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Acto de Apertura.



DIA NoGenerarActa.gif


Esta opción permite no generar el acta de apertura, y confirmada la opción vuelve a la Ficha de Acto de Apertura.



DIA GenerarActa.gif


Permite generar el acta de Apertura de Ofertas.

Confirmada la generación del acta de apertura, se accede a la Ficha Acto de Apertura:


DIA DictamenDeEvaluacion.gif



DIA PreEvaluacionOferentes.gif

En esta Opción se permite cargar la preevaluacion de las ofertas:

DIA PreEvaluacionOferentes1.gif

Presionando en DIA Boton Guardar.gif, se registran los datos ingresados.



DIA Ofertas.gif


Muestra los datos de las ofertas presentadas, indicando: Proveedor – CUIT – Importe total – Cantidad de Ofertas en reglones.

Seleccionado un proveedor muestra los datos de Nro. acto de apertura – Fecha y hora de inicio – Hora finalización – Lugar de apertura – Oficina – Observaciones – Proveedor , y permite ingresar:

DIA Ofertas2.gif



Ingresando en DIA NuevoRenglon.gif el sistema permite seleccionar el renglón, al que se quiere cargar la oferta y asume los datos ya ingresados de : Descripción, Cantidad , Unidad de medida y se deben completar los datos:

  • Tipo de oferta: Principal / Alternativa / Variante
  • Importe unitario.
  • Importe IVA.
  • Importe unitario real.
  • Moneda real.
  • Observaciones.

Presionando en DIA AgregarRenglon.gif se registra los datos de la oferta del renglón ingresado, y se permite ingresar nuevo renglón.



Ingresando en DIA ImportarRenglonesDesdePlanilla.gif, el sistema permite seleccionar renglones desde un documento Excel.



Presionando en DIA NuevaBonificacion.gif se permite ingresar:


DIA Bonificacion.gif


Presionando en DIA AgregarBonificacion.gif se registra los datos de la bonificación y se permite ingresar nueva bonificación.

Mediante el botón DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la pantalla de ofertas para cargar la oferta de otro proveedor.



DIA VerCuadroComparativo.gif


Permite visualizar el cuadro y descargar a Excel. Presionando en el botón DIA DescargaParaOferentes.gif, permite al oferente cargar datos de cantidad y precio unitario y generar la impresión de la oferta.

DIA CuadroComparativo.gif

NOTA El sistema permite personalizar el Cuadro Comparativo. Para aplicar una personalización sobre el cuadro comparativo se debe: copiar el archivo /php/acto_apertura/cuadro_comparativo.phpy pegarlo a /personalización/php/acto_apertura/cuadro_comparativo.php y aplicar sobre este archivo los ajustes que se consideren necesarios.



DIA BotonVerGarantias.gif

Presionando en este botòn se accede a la nota a remitir a Tesoreria con la Garantia

DIA NotaEnvioGarantias.gif


DIA FinalizarCarga.gif


Presionando en esta opción, se ingresa a la ventana de Finalizar Carga y presionando el botón DIA confirmar.gif.

DIA FichaActoApertura1.gif




DIA MejoraOfertas.gif


Esta opción permite registrar en el sistema nuevas ofertas realizadas por el proveedor en el caso que exista un empate. Presionando en este botón se muestra una ventana con los datos generales del Acto de Apertura . Nª Acto apertura – Fecha y Hora de Inicio – Hora de Finalización – Oficina – Observaciones – Datos Proveedor y Nª CUIT. Presionando en DIA NuevaMejoraOferta.gif se ingresa a la pantalla, donde se deben cargar los datos.

Presionando en DIA AgregarMejoraOferta.gif se registra los datos ingresados.

Presionando en DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Acto de Apertura.



DIA ReabrirActa.gif


Ingresando en esta opción y presionando en el botón de DIA confirmar.gif, se permite realizar modificaciones al Acto de Apertura.




DIA PasarADictamen.gif


Mediante el botón de DIA confirmar.gif pasa el trámite a Dictamen de Evaluación.




DIA PasarInformeTecnico.gif


Presionando esta opción se solicita seleccionar AREA DESTINO y con el botón DIA confirmar.gif se pasa a Informe Técnico.

Al mostrar la ventana se habilita el botón DIA BotonModificarAreaDestinoIT.gif, que permite modificar el AREA DESTNO.




DIA PasarAAdjudicacion.gif


Mediante el botón de DIA confirmar.gif pasa el trámite a Adjudicación.


DIA BotonDuplicarActoApertura.gif

Cuando el parámetro MULTIPLES_ACTOS_APERTURA se encuentra en SI , en la pantalla de actos de apertura se muestra el botón DUPLICAR ACTOS DE APERTURA.

Presionando en este botón se muestra la siguiente pantalla:

DIA PantallaDuplicarActoApertura.gif

en esta ventana se deberá marcar el acto de apertura a duplicar y se presiona en DIA BotonContinuar.gif, ingresando en :

DIA DuplicarActoApertura.gif

En esta ventana se cargaran los datos correspondientes.




VIDEOS

Como utilizar la Planilla de Cotización para Oferentes para realizar una carga masiva de renglones

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ETAPA INFORME TECNICO

Diagrama Etapa Informe Técnico

DIA DiagramaEtapaInformeTecnico.png




Generación Informe Técnico

Ingresando en DIA Consulta.gif se visualizan los filtros:


DIA FiltrosIT.gif

Presionando en DIA filtrar.gif se muestra el listado:

DIA ListadoIT.gif

Ingresando en el link del Comprobante se accede a al siguiente evntana:

DIA FichaIT.gif





DIA InformeTecnico.gif


Se accede al informe Técnico y se muestra los siguientes datos:


DIA InformeTecnico1.gif

Presionando en DIA GuardarCambios.gif se muestra la Ficha de Informe Técnico.



DIA GenerarInforme.gif


Muestra los datos del Informe Técnico. Presionando en DIA confirmar.gif genera el informe, asigna número al informe y vuelve a la Ficha de Informe Técnico y muestra los siguientes botones:

DIA FichaInformeTecnico1.gif




DIA ReabrirInforme.gif


Esta opción permite reabrir el informe para realizar modificaciones.



DIA PasarADictamen.gif


Esta opción prmite pasar el trámite a Dictamen de Evaluación.




DIA PasarAAdjudicacion.gif


Esta Opción Permite pasar el trámite a Adjudicación.



DIA VerInforme.gif


Esta opción permite visualizar e imprimir el Informe Técnico.

DIA ReporteInformeTecnico.gif




ETAPA DICTAMEN DE EVALUACION

Diagrama Etapa Dictámenes de Evaluación


DIA DiagramaEtapaDictamenesdeEvaluacion.png



Ingresando en DIA doc.gif de DICTAMENES DE EVALUACION , se muestra los filtros permitidos.

DIA FiltrosDE.gif

DIA filtrar.gif, se accede al listado de dictamenes de evaluación:

DIA ListadoDE.gif


Seleccionado un dictamen, se ingresa a la Ficha de Dictamen de Evaluación:

DIA FichaDE.gif




DIA DictamenEvaluacion.gif


DIA DictamenEvaluacion1.gif

Presionando en DIA siguiente.gif muestra los datos de cada oferta:

DIA DictamenEvaluacion2.gif


Ingresados los datos , mediante el botón de DIA siguiente.gif se muestra el detalle de la oferta sugerida para adjudicar,

DIA DictamenEvaluacion3.gif

Mediante el botón DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Dictamen de Evaluación.


NOTA: Desde la Ficha de Dictamen de Evaluación se accede por link a la Ficha Convocatoria y a la Ficha de Acta de Apertura.


DIA CorregirInforteTec.gif

Esta opción permite realizar una corrección en el Informe Técnico.




DIA GenerarDictamen.gif


Genera el dictamen de evaluación en borrador, mediante el botón de DIA confirmar.gif muestra la Ficha de Dictamen de Evaluación:

DIA FichaDictamenEvaluacion.gif



DIA ReabrirDictamen.gif


Presionando en esta opción con DIA confirmar.gif se reabre el dictamen permitiendo realizar modificaciones al mismo.


DIA NotificacionesDictamen.gif


DIA NuevaNotificacion.gif permite ingresar datos de las notificaciones enviadas a los oferentes, indicando:


DIA Notificacion.gif

Presionando en DIA AgregarNotificacion.gif, registra los datos ingresados y permite ingresar una nueva notificación.

Mediante el botón DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Dictamen de Evaluación.



DIA ImpugnacionesDictamen.gif


DIA NuevaImpugnacion.gif permite cargar datos de impugnaciones que presenten los oferentes, debiendo ingresar:


DIA Impugnacion.gif

Presionando en DIA AgregarImpugnacion.gif, registra los datos ingresados y permite ingresar una nueva impugnación.

Mediante el botón DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Dictamen de Evaluación.



DIA PasarAAdjudicacion.gif


Presionando en esta opción, en el botón de DIA confirmar.gif se muestra la Ficha de Adjudicación.



DIA VerDictamenEvaluacion.gif


Permite visualizar el dictamen definitivo e Imprimirlo.

DIA DictamenEvaluacion4.gif



Etapa Adjudicación

Diagrama Etapa Adjudicación


     DIA DiagramaEtapaAdjudicacion.png



Ingresando en se accede a los filtros :

DIA FiltrosAdjudicacion.gif

Presionando en DIA filtrar.gif se accede a la ventana:

DIA FichaAdjudicacion.gif




DIA DatosAdjudicacion.gif


Ingresar los siguientes datos:

DIA DatosAdjudicacion1.gif


DIA GuardarCambios.gif crea la adjudicación y el sistema se posiciona en la ficha de Adjudicación.

NOTA: Si existe un dictamen de evaluación previo, el sistema precarga como adjudicación, lo resuelto por dicho dictamen, permitiendo su modificación.



DIA CompromisoPresupuestario.gif


DIA ReservaPresupuestariaPreventivo.gif

Presionando en DIA BotonConsultarImputacionSiuPilaga.gif, se permite realizar la consulta de la imputación y se completa los campos: Fecha Consulta Imputación e Imputación.


Mediante el botón de DIA NuevoCompromiso.gif registra los datos ingresados y permite ingresar un nuevo compromiso.

Presionando en DIA AgregarCompromiso.gif se muestra la Ficha de Adjudicación.



DIA PasarADictamen.gif

Permite , en el caso de que el trámite no tiene Dictamen de Evaluación, confeccionar el Dictamén de Evaluación.


DIA CorregirDictamen.gif

Permite , en el caso de que el trámite tenga Dictamen de Evaluación, modificar el mismo.



DIA FinalizarCarga.gif

Permite Finalizar la carga de datos, y pasar a Autorización.


DIA FichaAdjudicacion.gif


Cuando la Adjudicación es Autorizada, por la autoridad que corresponda, el sistema le otorga NUMERO de ADJUDICACIÓN.




DIA ReabrirAdjudicacion.gif


Permite reabrir el trámite y realizar modificaciones en el acto de adjudicación.




DIA AutorizarAdjudicacion.gif

Si el parámetro MONTO_PREVENTIVO_VALIDA_MONTO_ADJUDICACION

1) se encuentra seteado en "NOTIFICAR" y el monto del Preventivo es menor que el monto de la adjudicación se muestra el mensaje :"El importe total del preventivo ($ 0000,00) es menor que el importe total de la adjudicación ($ 0000,00), está seguro que desea autorizar la Adjudicación?" . Si se CONFIRMA se autoriza.

2) Se encuentra seteado en "OBLIGATORIO" y el monto del Preventivo es menor que el monto de la adjudicación se muestra el mensaje : "No es posible autorizar la Adjudicación por ser el importe total del preventivo ($ 0000,00) es menor que el importe total de la adjudicación ($ 0000,00)".


Confirmada la adjudicación se accede a las siguientes opciones:

DIA FichaAdjudicacion2.gif



DIA RectificarAdjudicacion.gif


Permite volver a la adjudicación y rectificar la misma. Muestra los datos de la convocatoria y precarga los datos de la adjudicación que corresponde rectificar. Se realizará la rectificación y presionando en DIA GuardarCambios.gif, vuelve a la Ficha de Adjudicación.



DIA Penalidades.gif

Permite ingresar las penalidades de los proveedores



DIA VerAdjudicacion.gif


Permite visualizar el acto de adjudicación e imprimir.


DIA Adjudicacion.gif


DIA NuevaOrdenCompra.gif

Pasa el trámite a la Etapa Ordenes de Compra.

Permite cargar los datos de la orden de compra

DIA NuevaordenCompra2.gif



DIA BotonProrrogarAdjudicacion.gif

Esta operatoria esta disponible para poder renovar los contratos de servicios. Para que se habilite este botón , al cargar la SBS y la Convocatoria , en la opción "Renglones" ,se debe haber establecido que el mismo DIA PermiteOpcionProrroga.gif

Al vencimiento del servicio y para realizar la prorroga debemos:

  1. En la Etapa de Actos de Apertura, seleccionar el trámite que corresponde, y nos muestra:
  DIA ActoAperturaProrroga.gif
  Ingresando en DIA BotonOfertaProrroga.gif  se cargan los datos que corresponden a la prorroga del servicio.
  1. En la Etapa Adjudicación, seleccionar el tramite correspondiente y se ingresa a la Ficha de Adjudicación
   Ingresando en DIA BotonProrrogarAdjudicacion.gif, se permite seleccionar los datos de la  adjudicación del renglón con prorroga.
  DIA ProrrogaAdjudicacion.gif





VIDEOS

Como realizar una Ampliación / Reducción de Adjudicación?


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Etapa Orden de Compra

Diagrama Etapa Orden de Compra

DIA DiagramaEtapaOrdendeCompra.png




DIA NuevaOrdenCompra.gif



NOTA: En caso de renglones tipo S (Servicios), se deberá ingresar los campos de “ Fecha Inicio Servicio” y “Fecha Finalización Servicio”

  • Nro. De Renglón
  • Unidad de Medida
  • Precio Unitario
  • Cantidad Adjudicada
  • Cantidad Pendiente
  • Catálogo Bs. Y Servicios
  • Tipo Bien
  • Nro. Solicitud B y S
  • Nro. Ítem.
  • Área Destinataria
  • Cantidad Solicitada
  • Descripción

Se deberá ingresar:

  • Cantidad orden de compra

DIA GuardarCambios.gif crea la orden de compra y el sistema se posiciona en la ficha de orden de compra.

NOTA: Se pueden realizar órdenes de compra parciales, indicando en cantidad las unidades a adquirir.

En la ficha de orden de compra se muestran los siguientes botones:



DIA DatosOrdenCompra.gif


Permite realizar la modificación de los datos de la orden de compra.

DIA DatosOrdenCompra3.gif

Presionando en el botón DIA siguiente.gif se muestran los datos de:

DIA NuevaordenCompra2.gif




DIA Anular.gif


Permite anular la orden de compra generada.



DIA FinalizarCarga.gif


Esta opción, finaliza la carga de datos de la orden de compra.Presionando en DIA confirmar.gif permite visualizar :

DIA FichaOrdenCompra.gif




DIA ReabrirOrdenCompra.gif

Permite Reabrir la orden de Compra y realizar modificaciones.



DIA VerOrdenCompra.gif


Permite visualizar la orden de compra e imprimirla.



DIA AutorizarOrdenCompra.gif


Esta opción permite autorizar la Orden de Compra.

DIA FichaOrdenCompra1.gif






DIA Rechazar.gif


Esta opción permite rechazar la orden de compra.



DIA CambiarReceptor.gif


Esta opción permite cambiar el área de recepción de la Orden de Compra.





DIA EstablecerVencimiento.gif


En esta opción se muestra la fecha de vencimiento y se permite ingresar una nueva fecha de vencimiento.


DIA EstablecerVencimiento1.gif





DIA CerrarOrdenCompra.gif


Esta opción permite cerrar una orden de compra, cuando por distintas razones le proveedor no ha cumplido la entrega.




DIA BotonReabrirOrdenCompra.gif


Cuando una orden de Compra ha sido cerrada por error, y aún no se han realizado recepciones, se permite abrir mediante esta opción.



DIA NuevaRecepcion.gif


Permite registrar los datos de la recepciónDIA NuevaRecepcion1.gif

DIA SinCantidadRecibida.gif, pone en cero la cantidad recibida


DIA MayorCantidadPendiente.gif


Presionando en DIA GuardarCambios.gif, pasa la Ficha de Recepción de Bienes y Servicios en estado Borrador a la Etapa de Recepción de Bienes y Servicios.


DIA VerOrdenCompra.gif

Permite visualizar e imprimir la orden de compra.

DIA OrdenCompras.gif



Prorroga Orden de Compra

En el caso de contratos que pueden tener prorrogas se debera:

  1. Al generar la Convocatoria se indicara en el espacio que corresponda que DIA PermiteOpcionProrroga.gif
  1. Al producirse la prorroga se seleccionará la Convocatoria , se ingresa al Acto de Apertura y alli se muestra el Botón DIA BotonOfertaProrroga.gif
  Ingresando en este botón se permite cargar la prorroga
  DIA OfertaProrroga.gif
  1. Se ingresara en la Adjudicación y se muestra el botón DIA BotonProrrogarAdjudicacion.gif, ingresando ene ste boton se ingresa a la pantalla que permite adjudicar la prórroga
  DIA ProrrogaAdjudicacion.gif





Etapa Recepción de Bienes

Diagrama Etapa Recepción de Bienes


DIA DiagramaEtapaRecepciondeBienes.png



Recepcion de Bienes y Servicios

Ingresando en el tramite que se encuentra en estado Borrador muestra la siguiente ventana:

DIA FichaRecepcionBienes4.gif




DIA DatosRecepcion.gif

Muestra los datos ingresados en Nueva Recepción y permite modificar los mismos.



DIA BotonCargaDocumentos.gif


Permite registrar los siguientes datos de los distintos documentos que se reciban en la recepción de Bienes:Tipo de Documento-Numero de Documento-Fecha Documento-Importe-Observaciones




DIA AnularRecepcion.gif


Permite anular la carga de datos realizada. Presionando en este botón se muestra la ventana de datos y presionando en DIA confirmar.gif se vuelve a la Ficha de Recepción de Bienes y Servicios, presionando en Volver se permite cargar los datos en Nueva recepción.




DIA FinalizarCarga.gif


Finaliza la carga de datos, y presionando en DIA confirmar.gif vuelve a la Ficha de Recepción y habilita las siguientes opciones:

DIA FichaRecepcionBienes1.gif



DIA VerificarRecepcion.gif


Esta opción permite verificar la Recepción, se muestran los datos e ingresar la Cantidad Aceptada para cada renglón, si esta es menor a la Cantidad Recibida el sistema la informa como Cantidad Rechazada.

DIA VerificarRecepcion1.gif


Presionando en DIA GuardarCambios.gif, vuelve a la Ficha de Recepción.



DIA FinalizarVerificacion.gif


Esta opción permite ingresar la calificación del proveedor, debiendo ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_FinalizarVerificacion1.gif)]


Presionando en DIA confirmar.gif vuelve a la Ficha Recepcion de Bienes:


DIA FichaRecepcionBienes2.gif




DIA ReabrirRecepcion.gif


Esta opción permite reabrir la recepción de los bienes realizada, para efectuar modificaciones.



DIA AutorizarRecepcion.gif


Esta opción permite autorizar la recepción de los bienes, y genera automáticamente una Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales. Presionando en DIA confirmar.gif se genera el Acta de Recepción Definitiva y vuelve a la Ficha de Recepción

DIA FichaRecepcionBienes3.gif




DIA ActaProvisoria.gif


Permite visualizar, grabar y/o imprimir el Acta de recepción provisoria.


DIA ActaRecepcionProvisoria.gif



DIA ActaDefinitiva.gif


Permite visualizar, grabar y/o imprimir el Acta de recepción definitiva.


DIA ActaRecepcionDefinitiva.gif




Alarmas

Esta opción de escritorio permite obtener información:

  • Orden de Compra vencida
  • Servicios Próximos a Vencer
  • Convocatorias Autorizadas vencidas
  • Actos apertura vencidos
  • Ordenes de Compra próximas a vencer
  • Garantías próximas a vencer
  • Póliza de Seguros Próximos a vencer