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Importación de SIRADIG - Formulario 572 Web

Introducción

Esta opción del sistema es utilizada para poder importar de manera automática la información cargada por los agentes en el sitema de AFIP, SIRADIG. Para que el proceso funcione correctamente es necesario primero efectuar la Configuración de los parámetros correspondientes, tal como la fecha de Inicio de la importación Automática o como los Tipos de Datos que se desan Importar.
El proceso está dado por un conjunto de ventanas consecutivas que nos guían en el Paso a Paso para realizar la correcta importación de la información.

Esquema

A continuación se indican una serie de consideraciones a tener en cuenta con respecto a los Tipos de Datos a Importar:

  • Cargas de Familia: El familiar se busca por CUIL o DNI, dependiendo del tipo indicado en el archivo .xml. En el caso de que no se encuentre se indica que el familiar es inexistente.
  • Ganancias Liquidadas por Otros Empleadores o Entidades: Se verifica el CUIT del Empleador, en caso de que no exista se agrega. Se va a configurar si el monto se difiere hasta diciembre o no. No se importa el Monto Retenciones del Impuesto a las Ganancias retGan. En el caso que esta campo tenga valores en el archivo se informa correctamente que este valor no fue importado.
  • Deducciones: Los Gastos Médicos y Paramédicos por defecto están configurados para que se sumaricen en diciembre. Esta opción puede modificarse sin problemas desde la interfaz del Mapuche. Los Aportes a Sociedades de Garantía Recíproca no se importan. En el caso de que exista alguna deducción de este tipo se informa correctamente que no se está importando.
  • Retenciones, Percepciones y Pagos a Cuenta: Por defecto este tipo de dato está configurado para que se sumarice en diciembre. Esta opción puede modificarse sin problemas desde la interfaz del Mapuche.
  • Ajustes: Si el Ajuste es de tipo 1 se toma como un Bruto Retroactivo. si es tipo 2 se toma como Deducción de tipo Aportes a Sociedades de Garantía Recíproca y no se importan.
  • Otro Agente de Retención: Esta información se encuentra en un archivo .xml diferente. Si el CUIT del Agente de Retención no se encuentra se carga y se indica que es Agente de Retención del Empleado desde el período presentado hasta diciembre de ese año.

Configuración

En primer lugar es necesario acceder a Configuración > Entidades Externas > SIRADIG > Importación para configurar los parámetros de la Importación. Por un lado se encuentra el período de inicio y por otro el Tipo de Datos a Importar, ya que puede decidirse no importar TODA la información que proviene de los archivos. Los tipos de Datos son Cargas de Familia, Deducciones, Retenciones, Percepciones y Pagos a Cuenta, Ajustes, Ganancias liquidadas por otros empleadores o entidades y Otro Agente de Retención.

Configuracion Inicial

Cada parámetro tiene alguna particularidad, por lo que se detalla a continuación cada punto a tener en cuenta:

  • En la imagen A se puede ver que debe configurarse el período de inicio de la Importación Automática de los datos, es necesario tener en cuenta, tal como se indica en el hint, que a partir de este período se pisará cualquier información que se haya cargado a mano por lo recibido en los archivos.
  • En la imagen B se observa que al seleccionar que se desean importar las Deducciones por defecto los Gastos Médicos y Paramédicos se Sumarizan en Diciembre. Esto puede modificarse por el usuario, ya que se puede optar por no acumular en diciembre sino importar mes a mes la información cargada.

Configuracion Inicial

  • En la imagen C se observa que al seleccionar que se desean importar las Retenciones, Percepciones y Pagos a Cuenta por defecto se habilita la opción de Sumarizar en Diciembre. Esto puede modificarse por el usuario, ya que se puede optar por no acumular en diciembre sino importar mes a mes la información cargada. Es importante tener en cuenta el caso que se indica en el hint, para que no quede información duplicada mes a mes y acumulada en diciembre.
  • En la imagen D se observa que al indicar que se importarán las Ganancias liquidadas por otros empleadores o entidades se habilita la opción Diferir Monto de Retribuciones NO Habituales. Tal como se indica en el hint, si se difiere se toma el monto del el campo y se difiere desde el mes indicado hasta diciembre. Si no se difiere entonces se suman las Retribuciones No Habituales + Ganancia Bruta + Ajustes y se coloca en dh42.ompu_bruoa.