Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.0.0/documentacion de las operaciones/gastos/ch/cajas chicas/devolver ch»

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(Devolver Caja Chica)
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Esta funcionalidad permite la devolución de la disponibilidad de los saldos no rendidos.
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Esta funcionalidad permite la devolución de la disponibilidad de los saldos no rendidos. Comenzaremos filtrando y seleccionando la caja. <br />
Una vez que ya filtramos y seleccionamos la Caja podremos visualizar dos solapas a completar: Documentos y Datos de Gestión.  
 
  
a). Documentos: Automáticamente aparecerán los tipos de documentos que se hayan configurado a este circuito, seleccionaremos el que corresponda, también se podrán incluir Documentos Asociados.
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[[Archivo:PIL dev ch1.png|marco|centro]]<br />
  
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Podremos visualizar dos solapas a completar: '''Documentos y Datos de Gestión'''.<br />
  
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'''a). Documentos:''' Automáticamente aparecerán los tipos de documentos que se hayan configurado a este circuito, seleccionaremos el que corresponda, también se podrán incluir Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. <br />
  
b). Datos de Gestión: Automáticamente el sistema trae los datos predefinidos, como por ejemplo el saldo a rendir. Los campos a completar son Detalle y el Monto a devolver:
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[[Archivo:PIL dev ch2.png|marco|centro]] <br />
  
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'''b). Datos de Gestión:''' Automáticamente el sistema trae los datos predefinidos, como por ejemplo el saldo a rendir. Los campos a completar obligatoriamente son ''el Motivo y el Monto a devolver'' mientras que la modificación de '' la Fecha Valor y la Fecha Vencimiento'' es opcional: <br />
  
Una completos estos datos presionar el botón ''Procesar''.  
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Una vez que hayamos completado estos datos presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_procesar.png]], se nos presentará un resumen de la operación y podremos imprimir un comprobante para tener constancia de la misma. <br />
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Revisión del 16:15 24 abr 2017

Siu-pilaga iso.png

Devolver Caja Chica

Esta funcionalidad permite la devolución de la disponibilidad de los saldos no rendidos. Comenzaremos filtrando y seleccionando la caja.

PIL dev ch1.png

Podremos visualizar dos solapas a completar: Documentos y Datos de Gestión.

a). Documentos: Automáticamente aparecerán los tipos de documentos que se hayan configurado a este circuito, seleccionaremos el que corresponda, también se podrán incluir Documentos Asociados presionando el botón PIL agregar4.png.

PIL dev ch2.png

b). Datos de Gestión: Automáticamente el sistema trae los datos predefinidos, como por ejemplo el saldo a rendir. Los campos a completar obligatoriamente son el Motivo y el Monto a devolver mientras que la modificación de la Fecha Valor y la Fecha Vencimiento es opcional:

PIL dev ch3.png

Una vez que hayamos completado estos datos presionaremos el botón PIL icono procesar.png, se nos presentará un resumen de la operación y podremos imprimir un comprobante para tener constancia de la misma.


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