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<span style="float: right; margin: 0 0 16px 16px;">{{TOClimit|}}</span>
 
 
 
<big>'''Comprobantes de Terceros: '''</big>
 
 
 
Se crea la operación ABM - Comprobantes de 3ros para la carga de comprobantes de terceros y su imputación presupuestaria , facilitando así la carga de rendiciones de cajas chicas y adelantos a responsables.
 
Esta carga puede realizarse mediante la importación de datos por medio de un excel o txt
 
(lote) o de manera manual.
 
 
 
'''''Gastos / ABM - Comprobantes de 3ros'''''
 
 
 
IMAGEN
 
 
 
 
 
Desde esta pantalla pueden ser agregados los comprobantes de manera manual o masiva según lo que se requiera y también la posibilidad de cargarle o no el detalle del objeto del gasto. Si se selecciona el botón AGREGAR se habilita la siguiente pantalla para cargar de manera manual los comprobantes y su detalle:
 
 
 
IMAGEN
 
 
 
'''Datos de comprobantes de terceros''':
 
* Tipo de comprobante. Traerá todos aquellos comprobantes configurados como tal en el ABM-Tipos de documentos.
 
* Número. Número del comprobante a cargar.
 
* Año. Año del comprobante.
 
* Fecha: La fecha del comprobante no puede ser superior a la fecha valor en la que se realice la liquidación, de lo contrario validara el mismo y no permitirá usar este comprobante.
 
* Fecha de vencimiento.
 
* Importe. El importe se puede cargar de manera manual o bien a medida que se cargan los renglones automáticamente realiza la sumatoria de los mismos.
 
* Proveedor. Proveedor del comprobante.
 
Asociación al trámite:
 
* Circuito. Traerá aquellos circuitos configurados en la Configuración de comprobantes de 3ros
 
por gestión
 
* Tramite. Traerá aquellos tramites que posea activos según el circuito seleccionado y el perfil de datos con el que se esté realizando la carga.
 
Seleccionando el botón se desplegaran las siguientes opciones para cargar: Inciso, Objeto del gasto, Catalogo de compras , monto unitario , cantidad, descuento, monto neto y descripción.
 
 
 
 
 
 
 
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Revisión del 15:23 27 ene 2017

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