Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.1.2/documentacion de las operaciones/gastos/ad responsables/rendicion ad resp»
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*Para ingresar un nuevo comprobante presione el símbolo [[Archivo:PIL agregar4.png]]. '''Deberá seleccionar en forma obligatoria el tipo de comprobante, escribir el numero, Fecha, Importe .''' Si lo desea puede agregar algún comentario (detalle) sobre el comprobante presentado.<br /> | *Para ingresar un nuevo comprobante presione el símbolo [[Archivo:PIL agregar4.png]]. '''Deberá seleccionar en forma obligatoria el tipo de comprobante, escribir el numero, Fecha, Importe .''' Si lo desea puede agregar algún comentario (detalle) sobre el comprobante presentado.<br /> | ||
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'''Solapa Partidas presupuestarias:'''<br /> | '''Solapa Partidas presupuestarias:'''<br /> |
Revisión actual del 10:28 26 feb 2018
Registrar Rendición de Responsable
Ubicación en el Menú: Gastos/Adelantos a Responsables/Registrar Rendición de Responsable
Funcionalidad: esta opción permite registrar la rendición de adelantos otorgados a responsables.
- Para ello busque a través del siguiente formulario el adelanto a rendir, e ingrese al mismo presionando
Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
- Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón
- En la Solapa Datos de Gestión, debe escribir el monto a devolver puede ser el total o parcial.
- En la Solapa Comprobantes, debe agregar el o los comprobantes que presente el Responsable.
En el caso de que esté activada la funcionalidad de Comprobantes de 3ros, esta pestaña lucirá de forma diferente, desde aquí podremos ver un ejemplo de uso.
- Para ingresar un nuevo comprobante presione el símbolo . Deberá seleccionar en forma obligatoria el tipo de comprobante, escribir el numero, Fecha, Importe . Si lo desea puede agregar algún comentario (detalle) sobre el comprobante presentado.
Recordar que si el proveedor no existe, tanto este como la persona será ingresados en estado provisorio hasta que se complete la información faltante desde los respectivos ABM. Los proveedores marcados como provisorios no son sincronizados con SIU-Diaguita. |
Solapa Partidas presupuestarias:
Una vez ingresados todos los comprobantes presione el botón