Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.10.0/documentacion de las operaciones/gastos/ad responsables/parametros a considerar»

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=A Considerar - Parámetros y Configuración =
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=Configuración Adelanto a responsable: Adecuación automática de crédito al confirmar una Rendición =
'''Adelanto a responsable y Cajas Chicas, ajuste automático de crédito'''
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1- <u>Parámetros a configurar</u>:
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*''' adecuar_credito_adel_resp''': Se debe setear en Valor de la Institución '''Si''', por defecto esta en No.<br />
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*''' doc_p_adecuacion_credito''':  Representa el documento principal que va a utilizar el sistema, para realizar la transferencia de crédito necesaria para la adecuación automática de crédito. Por ello es importante que sea autonumerico y que este asociado a la operación CRET. Por defecto se envía configurado el documento RACR - Resolucion Adec. Adelanto Resp. Si se necesita cambiar el documento principal enviado por defecto, tener en cuenta que debe cumplir con los requisitos mencionados más arriba, es decir, asociado a la operación CRET y tener vinculado un numerador.
 
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Parámetros a agregar en la tabla par_param_sistema para opción:
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Ambos parámetros se pueden configurar desde la tabla par_param_sistema o funcionalmente desde Administración / Configuración de parámetros:
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[[Archivo:PIL param ad resp.png|marco|centro]]
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*adecuar_credito_adel_resp<br />
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'''Si se quiere cambiar el documento principal hay que tener en cuenta que este debe ser sin numerador.'''
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*doc_p_adecuacion_credito<br />
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[[Archivo:PIL_doc_p_adecuacion_credito.png|marco|centro]]
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2- <u>Configuración de documento respaldatorio</u>:<br />
  
 
Una vez configurados los parámetros se debe dar de alta la resolución de crédito que avala la transferencia de crédito. Esta se vera como un documento asociado a la operación de crédito (CRED, verificar si se desea un tipo de documento asociado nuevo para la carga de la resolución, se debe dar de alta un tipo de documento sin numeración automática, y asignarle la operación ‘CRED’ como Asociado).
 
Una vez configurados los parámetros se debe dar de alta la resolución de crédito que avala la transferencia de crédito. Esta se vera como un documento asociado a la operación de crédito (CRED, verificar si se desea un tipo de documento asociado nuevo para la carga de la resolución, se debe dar de alta un tipo de documento sin numeración automática, y asignarle la operación ‘CRED’ como Asociado).
Para dar de alta este documento ir a la opción de menú:
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Para dar de alta este documento ir a la opción de menú: [[SIU-Pilaga/version3.10.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_res_credito | Maestros / Documentos / ABM - Resolución Crédito]]
  
'''Maestros -> Documento->ABM- Resolución Crédito'''
 
 
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Revisión actual del 16:52 13 may 2022

Siu-pilaga iso.png

Configuración Adelanto a responsable: Adecuación automática de crédito al confirmar una Rendición

1- Parámetros a configurar:


  • adecuar_credito_adel_resp: Se debe setear en Valor de la Institución Si, por defecto esta en No.
  • doc_p_adecuacion_credito: Representa el documento principal que va a utilizar el sistema, para realizar la transferencia de crédito necesaria para la adecuación automática de crédito. Por ello es importante que sea autonumerico y que este asociado a la operación CRET. Por defecto se envía configurado el documento RACR - Resolucion Adec. Adelanto Resp. Si se necesita cambiar el documento principal enviado por defecto, tener en cuenta que debe cumplir con los requisitos mencionados más arriba, es decir, asociado a la operación CRET y tener vinculado un numerador.


Ambos parámetros se pueden configurar desde la tabla par_param_sistema o funcionalmente desde Administración / Configuración de parámetros:

  • adecuar_credito_adel_resp
PIL adecuar credito adel resp.png


  • doc_p_adecuacion_credito
PIL doc p adecuacion credito.png


2- Configuración de documento respaldatorio:

Una vez configurados los parámetros se debe dar de alta la resolución de crédito que avala la transferencia de crédito. Esta se vera como un documento asociado a la operación de crédito (CRED, verificar si se desea un tipo de documento asociado nuevo para la carga de la resolución, se debe dar de alta un tipo de documento sin numeración automática, y asignarle la operación ‘CRED’ como Asociado). Para dar de alta este documento ir a la opción de menú: Maestros / Documentos / ABM - Resolución Crédito




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