Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-cobranzastransferenciasbancarias»

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(Gestión de ventas por transferencias bancaria)
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A partir de este reporte, se podrá llevar un seguimiento del estado de todas las ventas que se originen con el medio de pago '''Transferencia bancaria''', ya sean enviadas desde SQ-Académico o gestionadas a través de Planillas offline. <br />
 
A partir de este reporte, se podrá llevar un seguimiento del estado de todas las ventas que se originen con el medio de pago '''Transferencia bancaria''', ya sean enviadas desde SQ-Académico o gestionadas a través de Planillas offline. <br />
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Cuando se origine una venta deberán cumplirse los siguientes pasos:
 
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# Se genera la venta (Inscripción Guaraní 3w o Planilla offline)
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# Se genera la venta (Inscripción Guaraní 3w o Planilla offline - Estado: '''Pendiente''')  
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# Carga del comprobante desde el portal de pagos (Pagos diferidos - Estado: '''Pendiente de Validación''')
# Validar comprobante (Corroborar que sea correcto)
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# Validar comprobante (Corroborar que sea correcto - Estado: '''Pendiente de Confirmación''')
# Confirmar comprobante (Acreditación en cuenta bancaria)
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# Confirmar comprobante (Acreditación en cuenta bancaria - Estado: '''Cobrado''')
  
 
=== Workflow ===
 
=== Workflow ===
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== Comprobante ==
 
== Comprobante ==
Una vez que haya sido '''validado''' y '''confirmado''', desde el botón situado sobre el margen derecho de la pantalla, se podrá visualizar el comprobante de pago. <br />
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Desde el botón situado sobre el margen derecho de la pantalla, se podrá visualizar el comprobante de pago.
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<!--  Una vez que haya sido '''validado''' y '''confirmado''', desde el botón situado sobre el margen derecho de la pantalla, se podrá visualizar el comprobante de pago. <br />     SE COMENTA LA LINEA PORQUE EL BOTÓN VISUALIZA EL COMPROBANTE SIN IMPORTAR SI ES ESTADO 8 O 9-->
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Revisión actual del 12:09 18 may 2023

ISOSIU-SQ.png

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Listado de cobranzas por transferencias bancarias

Módulo SQ : Núcleo 
Ubicación en el Menú: Ventas

Inicio

A partir de este reporte, se podrá llevar un seguimiento del estado de todas las ventas que se originen con el medio de pago Transferencia bancaria, ya sean enviadas desde SQ-Académico o gestionadas a través de Planillas offline.
Ademas, quedará la opción para visualizar el comprobante.

SQ - Listado cobranzas transferencias.png

Gestión de ventas por transferencias bancaria

Cuando se origine una venta deberán cumplirse los siguientes pasos:

  1. Se genera la venta (Inscripción Guaraní 3w o Planilla offline - Estado: Pendiente)
  2. Carga del comprobante desde el portal de pagos (Pagos diferidos - Estado: Pendiente de Validación)
  3. Validar comprobante (Corroborar que sea correcto - Estado: Pendiente de Confirmación)
  4. Confirmar comprobante (Acreditación en cuenta bancaria - Estado: Cobrado)

Workflow

SQ - Workflow transferencia estados.jpg

Comprobante

Desde el botón situado sobre el margen derecho de la pantalla, se podrá visualizar el comprobante de pago.

SQ - Listado cobranzas transferencias visualizar comprobante.png


SQ - Listado cobranzas transferencias comprobante.png