SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion de las operaciones/gastos/compras/preventivo compromiso y devengado/rectificacion

De SIU
Saltar a: navegación, buscar
Siu-pilaga iso.png

Preventivo, compromiso y devengado de compras - rectificacion

Ubicación en el Menú: Gastos/Compras/Preventivo, compromiso y devengado de compras/Preventivo, compromiso y devengado de compras - rectificacion
Permite rectificar un preventivo, compromiso y devengado de compras, esta operacion cuenta con cuatro solapas: Documentos, Datos de Gestión, Comprobantes y Manejo de Partidas.

Empezaremos usando los filtros para encontrar el preventivo, compromiso y devengado de compras que deseamos rectificar.


PIL PCD.jpg


Solapa Documentos: Aquí visualizaremos los datos ingresados en el alta del preventivo, compromiso y devengado de compras sobre los documentos que respaldan a la operación.

  • Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo, compromiso y devengado de compras.
  • Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo, compromiso y devengado de compras.


Tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón PIL agregar4.png


PIL PCD1.jpg



Solapa Datos de Gestión: En esta solapa podremos modificar la explicación ingresada en la descripcion al momento del alta.

PIL PCD2.jpg



Solapa Comprobantes:Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón PIL agregar4.png. Podremos agregar N cantidad de comprobantes.

En el caso de que esté activada la funcionalidad de Comprobantes de 3ros, esta pestaña lucirá de forma diferente, desde aquí podremos ver un ejemplo de uso.

PIL PCD3.jpg



Solapa Manejo de Partidas: En esta pestaña veremos las Partidas Presupuestarias seleccionadas en el alta, permitiendo modificar el monto asignado, tambien podremos agregar nuevas partidas en caso de que la operacion de rectificacion lo requiera.. Una vez hecho esto presionaremos el botón PIL PROCESAR.jpg

PIL PCD4.jpg



Con esto habremos completado la operación. Podremos imprimir una constancia del movimiento realizado.

PIL PCD5.jpg



PIL fac pcdcr.jpg


NOTA: Es importante tener en cuenta que la suma total de los valores de la Solapa Documentos deben coincidir con los importes de la Solapa Manejo de Partidas.

A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.

Autorización Nivel 4Autorización Nivel 7TesoreríaPIL obra pub dev7.png






<Volver
<Volver al circuito