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Liquidación General - Modificación
Permite realizar la modificación de la Liquidación de un gasto, el trámite deberá haber pasado por la etapa de Liquidación General - Alta con anterioridad para poder utilizarse en este circuito.
Permite modificar una Liquidación General
Ubicación en el Menú: Gastos/Compras/Devengado/Liquidación General - modificacion
Empezaremos usando los filtros para encontrar la Liquidación que deseamos modificar.
Documentos: Aquí visualizaremos los datos ingresados en el alta sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento Principal: Documento Principal que respalda la Liquidacion.
- Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda la Liquidacion.
También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón
Datos de Gestión: En esta solapa podremos modificar lo ingresado en el alta respecto a la fecha del movimiento, y una explicación breve del mismo.
Comprobantes:Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón . Podremos agregar N cantidad de comprobantes.
En el caso de que esté activada la funcionalidad de Comprobantes de 3ros, esta pestaña lucirá de forma diferente, desde aquí podremos ver un ejemplo de uso.
Manejo de Partidas: En esta pestaña veremos las Partidas Presupuestarias seleccionadas en el alta, no pudiendo realizar modificacion sobre el monto asignado. Una vez hecho esto presionaremos el botón
Con esto habremos completado la operación.
A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.
