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Liquidación General - Rectificación
Ubicación en el Menú: Gastos/Compras/Devengado/Liquidación General - rectificacion
Permite realizar la rectificación de la Liquidación de un gasto, el trámite deberá haber pasado por la etapa de Liquidación General - Alta con anterioridad para poder utilizarse en este circuito.Esta operacion tiene cuatro solapas: Documentos, Datos de Gestión, Comprobantes y Manejo de Partidas.
Empezaremos usando los filtros para encontrar la Liquidación que deseamos rectificar.
Solapa Documentos
Documentos: Aquí visualizaremos los datos ingresados en el alta sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento Principal: Documento Principal que respalda la Liquidacion.
- Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda la Liquidacion.
Tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón
Solapa Datos de Gestión: En este lugar podremos modificar lo ingresado en el alta respecto al detalle de la operacion.
Solapa Comprobantes:Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón . Podremos agregar N cantidad de comprobantes.
En el caso de que esté activada la funcionalidad de Comprobantes de 3ros, esta pestaña lucirá de forma diferente, desde aquí podremos ver un ejemplo de uso.
Solapa Manejo de Partidas: En esta pestaña veremos las Partidas Presupuestarias seleccionadas en el alta, permitiendo modificar el monto asignado, tambien podremos agregar nuevas partidas en caso de que se corresponda. Una vez hecho esto presionaremos el botón
Con esto habremos completado la operación. Podremos imprimir una constancia del movimiento realizado.
NOTA: Es importante tener en cuenta que la suma total de los valores de la Solapa Documentos deben coincidir con los importes de la Solapa Manejo de Partidas.
A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.