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Devengado Reintegros - Rectificacion
Esta funcionalidad permite rectificar la liquidación de un reintegro que haya pasado previamente por la etapa de Liquidación de reintegros
Ubicación en el Menú: Gastos/Reintegros/Devengado/ Liquidación reintegros - rectificación
Comenzaremos la gestión filtrando por el devengado a rectificar, lo seleccionaremos presionando .
El sistema nos presentará cuatro pestañas: Documentos, Datos de Gestión, Comprobantes y Manejo de Partidas.
Documentos:Aquí veremos los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto.
- Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto.
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón
Datos de Gestión:En esta pestaña podremos modificar la descripción
Comprobantes:Aquí podremos eliminar los comprobantes que deseamos de acuerdo a la rectificación del monto que vayamos a realizar.