SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.5.0/operacionesacad-param
Administrar Parámetros del sistema SQ-Académico
Módulo SQ : Administración
Ubicación en el Menú: Entidades de Infraestructura
Objetivo
Configurar parámetros que determinan la forma de funcionar SIU-SQ en la instalación . Estas configuraciones se deben realizar ANTES de poner el sistema en producción.
A continuación se detallará cada parámetro.
Inicio
La pantalla de filtros nos permite localizar el /los parámetros buscados:
Descripción de los parámetros
Dato | Descripción | Valores posibles |
---|---|---|
Categoría Facturación | ||
PAGOS_PARC | Acepta pagos parciales | |
APLIC_MORA | Aplica Mora | |
CNT_CIC_SA | Cantidad de Ciclos de re-vivir ventas de Suscripciones activas | |
CNT_CIC_SI | Cantidad de Ciclos de re-vivir ventas de Suscripciones inactivas | |
HSTOL_ANIN | Cantidad de horas de tolerancia para anulación automática de inscripciones | |
BUF_RELOJ | Cantidad de relojes a generar a partir del actual | |
CANT_VENC | Cantidad de Vencimientos en cada Venta | |
DESC_CRED | Descuenta Créditos | |
DIAS_1er_V | Dias para 1er. vencimiento | |
FACT_LIMIT | Fecha limite de facturación | |
MX_DIAS_CI | Máxima cantidad días de espera de cobranza para confirmar inscripción | |
MEPADFVSUM | Medio de pago por defecto para venta sumarizada | |
MP_DIAS_CB | Mercado Pago, Dias espera cobranza | |
PORC_MORA | Porcentaje Anual de Mora a aplicar | |
Categoría VENTAS | ||
CNV_VTA_OL | Aplica Convenios en Ventas On-Line por default | |
CRD_VTA_OL | Aplica Creditos en Ventas On-Line | |
MPHABPCAJA | Medio de pago habilitado para pago por caja | |
Categoría DEVOLUCION | ||
INS_DV_CR | Baja de inscripciones desde G3 - devolucion con credito en la Universidad. | |
DS_DEV_MP | Cantidad de días para poder devolver el dinero por Mercado Pago | |
DS_DEV_PPT | Cantidad de días para poder devolver el dinero por Pay per TIC | |
Categoría MORA | ||
DIAS_MOROS | Cantidad de Dias para ser moroso | |
IMOR | Indice de Morosidad (limite superior) | |
Categoría Pagos | ||
HSTOL_EXSP | Cantidad de horas de tolerancia para expirar solicitudes de consumos de grados y posgrados | |
HSTOL_EXSC | Cantidad de minutos de tolerancia para expirar solicitudes de consumos de cursos | |
CODPTOCOB | Código descriptivo para el punto de cobranza | |
H_DEST_CMP | Habilitar Destinatario de Comprobantes generados por SQ | |
MX_DIAS_CP | Máxima cantidad días de espera para confirmar pago por Pago Mis Cuentas | |
MX_DIAS_CT | Máxima cantidad días de espera para confirmar recepción de comprobante de transferencia bancaria | |
Categoría NOTIFICACIONES | ||
NOT_DEVOLU | Crea notificaciones por devoluciones a clientes | |
NOT_ERR_PR | Crea notificaciones por errores en procesos | |
NOT_MORAS | Crea notificaciones por moras de clientes | |
NOT_VENTAS | Crea notificaciones por ventas nuevas | |
FRECNOTMOR | Dias de frecuencia para la generacion de notificaciones por mora | |
EMAIL_SND | Dirección de email que envía notificaciones por email | |
EMAILADMIN | Email del usuario administrador del sistema | |
USU_ADMIN | Nombre del usuario administrador del sistema | |
EMAIL_FROM | Nombre que se va a mostrar en el from de los emails enviados por el sistema | |
Categoría INTEGRACION | ||
ID_GUARANI | Identificación de sistema Guarani en sistemas_externos | |
ID_UV | Identificador de la unidad de venta en sistemas_externos | |
CODIGO_UV | Identificador de la unidad de venta para el Núcleo | |
TOKEN_UV | Identificador de la unidad de venta para el Nucleo | |
Categoría SERVICIO INSTANCIA | ||
SI_VERS_RQ | Indica si las servicioInstancias deben tener al menos una servicioVersion (comisión de G3) | |
Categoría CONVENIOS | ||
CNV_BENEF | Indica si los Beneficiarios de los Convenios se definen a nivel convenio o servicioInstancia | |
Categoría ARAI | ||
USARAICATA | Utiliza SIU-Arai Catalogos |
Configuración
Seleccionar el botón para editar la pantalla de configuración
el campo Valor Default es un dato que fija el SIU, si la institución necesita cambiarlo debe informarlo en el campo : Valor