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Listado de cobranzas por ventas

Ubicación en el Menú: Ventas / Reportes

Objetivo

Visualizar el estado de las ventas, obtener datos correspondientes a facturación electrónica e imprimir facturas o comprobantes tipo factura de las ventas cobradas o devengadas.

Filtros

La operación ofrece una serie de filtros para localizar las ventas que se desean consultar, los mismos son:


SQ listado de cobranzas por ventas inicio y filtro vers dos diez.png


Descripción de los campos

Dato Descripción
Unidad de venta Unidades de ventas con suscripciones ya creadas.
Concepto de venta Conceptos de venta asociados a las unidades de negocio existentes
Estado venta Cobrada, Anulada. Revertida

Buscar cliente por Localizar cliente por Número de documento /por Apellido/ por tipo de documento
Cliente Ingresar por apellido /número de documento o tipo de documento
Id Venta Id de la venta interno
Tiene Factura ARCA Si / No
Nro. Ref. Pilagá Id de operación que otorga SIU-Pilagá cuando se le informa un lote de ventas correspondiente a Recaudaciones ó Devengados .
Nro. Comp.Cobro Pilagá Número de comprobante de cobro que le asigna el sistema Pilagá cuando la recaudación es procesada en dicho sistema. Por el momento SIU-Pilagá no lo está enviando.
Fecha desde fecha de venta desde
Fecha hasta fecha de venta hasta
Estado Pilagá Reportadas a Pilagá : Ventas ya informadas a SIU-Pilagá
Por liberar: importes de ventas que el agente de cobranza online todavía no deja disponibles
Liberadas no reportadas: Ventas que ya liberó el agente de cobranza onlinepero aún no fueron informadas a Pilagá
Leyenda Descripción del artículo de la factura

Resultado

En el ejemplo siguiente se están filtrando las ventas por el campo estado = cobrada



SQ listado cobranzas ventas list vers dos diez.png


El botón SQ icono az.png permite ordenar la información.
El botón SQ icono excel.png permite exportar la información a un formato tipo .XLS.



Datos de las cabeceras de los comprobantes

La información correspondiente a la institución se deberá configurar desde las siguientes operaciones:

  • Administrar puntos de venta: se definen los datos del punto de cobranza o punto de venta (domicilio, teléfono, nombre ). El punto de cobranza o Punto de venta se asocia a una unidad de ventas para su configuración en la Suscripciones.
NOTA IMPORTANTE: Los campos: Teléfono / Dirección, serán tomados de la operación   Administrar parametrización de comprobantes  , cuando no hayan sido configurados en la operación  administrar puntos de venta .  


Facturas anuladas

Para las ventas generadas a través del Planillas offline que sean anuladas ( Administrar ventas offline ) ya sean Comprobantes Tipo Factura o Facturas electrónicas, se generarán Notas de crédito como se ve en las imágenes de la sección siguiente.


Ejemplos de comprobantes

Tipo Factura

SQ tipo factura dos uno cero.png


Factura

SQ factura afip dos uno cero.png


Factura con detalle convenios aplicados

SQ factura afip convenios dos siete cero.png

Factura con detalle convenios aplicados y otro destinatario

SQ factura afip convenios dos siete cero otro dest.png


Factura con detalle convenios aplicados y otro destinatario que es Razón social

SQ factura de academico destinatario cuit y convenio vers dos diez.png

Nota de Crédito ( CAE)

SQ nota de credito.png

Nota de Crédito ( CAI)

SQ nota de credito cai.png

Recibo

SQ formato recibo sin afip.png

Factura con información personalizada generada por el sistema Pirapire

Info sobre el módulo Pirapire


SQ venta con info personalizada pirapire.png


SQ factura pirapire descrip larga.png

Comprobante tipo Factura con información personalizada generada por el sistema Pirapire

SQ venta con info personalizada pirapire tipo.png


SQ venta con info personalizada pirapire tipo notacr.png




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