SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesacad-param
Administrar Parámetros del sistema SQ-Académico
Módulo SQ : Administración
Ubicación en el Menú: Administración / Administrar Parámetros del sistema
Objetivo
Configurar parámetros que determinan la forma de funcionar SIU-SQ en la instalación . Estas configuraciones se deben realizar antes de poner el sistema en producción.
A continuación se detallará cada parámetro.
Descripción de los parámetros
CONVENIOS
Código | Descripción | Comentario |
---|---|---|
CNV_BENEF | Indica si los Beneficiarios de los Convenios se definen a nivel convenio o servicioInstancia se puede definir por Tipo de servicio: (CUREXTEN - Cursos Extension / POSGRADO - Posgrados / GRADO - Grado virtual ) |
Valores posibles: -SVI (por instancia de cada servicio): sólo se otorga la beca a un alumno para un curso determinado. -CNV (por convenio): se agregan alumnos a un convenio y dicho convenio se asocia a ciertos cursos. - ACS (conviven ambas opciones SE DA DE BAJA EN Versión DOS.CINCO.DOS). La tercer variable (ACS) permite asignar beneficiarios por instancia y por convenio. En caso que un alumno sea beneficiario por un convenio (CNV) y en un servicio instancia (SVI), prevalecerá esta última. |
GENERACION CUOTAS
Código | Descripción | Comentario |
---|---|---|
PAGOS_PARC | Acepta pagos parciales. | |
ACT_VTO | Actualiza fecha de vencimiento en inscripciones en estado Inactiva, Finalizada o Anulada. | Se le indica al generador de cuotas si actualizar o no los vencimientos de las ventas pendientes de pagos correspondientes a inscripciones inactivas. Al no actualizar la fecha de vencimiento, se busque que el alumno no logre pagar su deuda para que se contacte con la institución y esta pueda actualizar el importe de las cuotas adeudadas. |
APLIC_MORA | Aplica Mora | El porcentaje de mora se configura desde cada servicio instancia y solo aplica en servicios de tipo POSGRADO o GRADO VIRTUAL. |
CNT_CIC_SA | Cantidad de Ciclos de re-vivir ventas de inscripciones activas valor default = 24 El valor corresponde a meses (ciclos de generación de cuotas) |
Permite mantener activas las ventas pendientes durante una determinada cantidad de ciclos de generación de cuota en inscripciones activas. |
CNT_CIC_SI | Cantidad de Ciclos de re-vivir ventas de inscripciones inactivas valor default = 3 l valor corresponde a meses (ciclos de generación de cuotas) |
Permite mantener activas las ventas pendientes durante una determinada cantidad de ciclos de generación de cuota en inscripciones inactivas. |
HS_VTO_ALERT | Cantidad de hora para alertar sobre la ejecución del proceso vencer_ventas antes de generar cuotas. El generador de cuotas considera este valor para fijarse si se ejecutó el proceso vencer_ventas en esas últimas [valor del parámetro] horas. |
El proceso vencer_ventas actualiza fechas de vencimiento e importes a cobrar cuando la generación de cuotas se realiza con dos vencimientos.
Cuando solo tiene un vencimiento o superado el segundo vencimiento el proceso vence las ventas a la espera de la siguiente generación de cuotas. |
HSTOL_ANIN | Cantidad de horas de tolerancia para anulación automática de inscripciones. | Aplica para las intenciones de pago iniciadas pero que no se llegan a concretar. Por ejemplo, el alumno selecciona INSCRIBIRSE, selecciona PAGAR y dentro de la plataforma del agente de cobranza no realiza ninguna acción. |
CANT_VENC | Cantidad de Vencimientos en cada Venta | Cantidad de vencimientos que se indicarán en la generación de cuotas. Valores posibles: 1 o 2 |
DESC_CRED | Descuenta Créditos | Utiliza crédito disponible en la generación de cuotas, creandola por la diferencia a pagar. |
DIAS_1er_V | Días para 1er. vencimiento | (Todos los medios de pagos, excepto PagoTIC (ver MX_DIAS_PP)): Es la fecha de vencimiento con que se generan las ventas y se emiten los cupones de pago (pagofacil - rapipago) durante el periodo de inscripción. Esto quiere decir que afecta el pago de las Matrículas o Pagos Únicos. No de las cuotas. Corresponde a la fecha de vencimiento con que se generan las matrículas o pagos únicos al momento de la inscripción para todos los medios de pago a excepción de Pagotic que tiene su propio parámetro. Aplica también para Sipago. https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesacad-serviinst |
CNV_BONIF | Indica si aplica o no convenio cuando existen 2 o más inscripciones activas por cliente. Opciones: Aplica en cuota con importe de MENOR (M) valor o en todas las cuotas por IGUAL (I). | Valores posibles: N = no, M = menor, I = igual. |
MX_DIAS_CI | Máxima cantidad días de espera de cobranza para confirmar inscripción. | El proceso 'Anular inscripción G3' mata la venta/inscripción cuando la misma pasó a la interfaz del agente de cobranza pero no se concretó el pago, por ejemplo cancelan y vuelven a G3w . Esas ventas pasan a estado = 10 (inicio cobro digital). |
CONFIRMAGC | Indica si exceptúa la confirmación de ventas en la generación de cuotas. De esta manera la generación de cuotas se realiza en un solo paso. | Valores posibles: SI / NO. Por defecto. se encuentra en SI |
MP_DIAS_CB | Mercado Pago, Días espera cobranza | Días de espera para que el agente de cobranza notifique cobranzas que no se realizan en el momento. Por ejemplo, cupon de pago (PagoFacil o Rapipago). |
CREA_MAT | Crea matrículas automáticamente cuando una inscripción pasa del estado inactiva a activa. Posee apertura por tipo de servicio. |
Valores posibles: si / no. |
VENTAS
Código | Descripción | Comentario |
---|---|---|
VTA_IMP_CERO | Reporta ventas al núcleo y genera facturas con importe cero ($0) cuando se haya aplicado un convenio de descuento por 100%. | Valores posible: SI / NO. Por default se encuentra configurado en SI. |
DEVOLUCIÓN
Código | Descripción | Comentario |
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INS_DV_CR | Baja de inscripciones desde G3 - devolución con crédito en la Universidad. | Si la opción = SI ante la baja de una inscripción aceptada y cobrada el dinero abonado queda como CR para una futura inscripción. Si la opción = NO el dinero se devuelve al gestor de cobranzas onlin2e utilizado. ( PagoTic , MercadoPago , y en un futuro SI-Pagos) Valor default = NO |
DS_DEV_MP | Cantidad de días para poder devolver el dinero por Mercado Pago | |
DS_DEV_PPT | Cantidad de días para poder devolver el dinero por Pay per TIC |
MORA
Código | Descripción | Comentario |
---|---|---|
DIAS_MOROS | Cantidad de Días para ser moroso. | Se considera alumno moroso a partir de ventas en estado pendiente, desde la fecha en que se generó sumado a la cantidad de días indicado en el parámetro. |
INAC_MOROS | Inactivar inscripción cuando un alumno es informado como moroso a Guaraní. Reactiva inscripción al recibir el cobro. | |
IMOR | Indice de Morosidad (limite superior) | El índice es el porcentaje de morosos. Según el valor ingresado en el parámetro cuando sea superado se generará una alerta en el inicio. |
REGISTRA_MOROS | Registra al alumno como moroso. Condición necesaria para informar morosos a Guaraní | Este parámetro permite controlar si se generan registros de morosos o no. También, tiene como función limpiar el registro de morosos cuando se decida comenzar o modificar los valores del parámetros DIAS_MOROS. Para ello, se debe configurar este paámetro con el valor = NO y ejecutar el comando de contingencias por linea de comando: cc__inicializar_registro_de_morosos |
PAGOS
Código | Descripción | Comentario |
---|---|---|
HSTOL_EXSP | Cantidad de horas de tolerancia para expirar solicitudes de consumos de grados y posgrados. | Tiempo limite que tiene el alumno para pagar la propuesta a través del Portal de Pago en 3w. HSTOL_EXSP: Le impide al alumno inscribirse pero la solicitud sigue activa. Si se extiende la cantidad de horas en el parámetro, el alumno puede ingresar y pagar.
|
HSTOL_EXSC | Cantidad de minutos de tolerancia para expirar solicitudes de consumos de cursos | Tiempo limite que tiene el alumno para pagar la comisión a través en 3w. |
CODPTOCOB | Código descriptivo para el punto de cobranza | |
H_DEST_CMP | Habilitar Destinatario de Comprobantes generados por SQ | Permite que el alumno cargue una persona física o razón social a nombre de quien se realizará la factura. |
MX_DIAS_CP | Máxima cantidad días de espera para confirmar pago por Pago Mis Cuentas | |
MX_DIAS_CT | Máxima cantidad días de espera para confirmar recepción de comprobante de transferencia bancaria | |
MX_DIAS_PP | Máxima cantidad días de espera de cobranza para confirmar inscripción con PagoTIC | Fecha de vencimiento para anular cupones emitidos por PagoFacil / Rapipago |
NOTIFICACIONES
Código | Descripción | Comentario |
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NOT_DEVOLU | Crea notificaciones por devoluciones a clientes. |
Al generarse una devolución de crédito al alumno, se crea un registro en la tabla 'notificación' para que posteriormente sea tomada por un proceso seteado en el planificador de tareas para que el alumno reciba por email. |
NOT_ERR_PR | Crea notificaciones por errores en procesos | |
NOT_MORAS | Crea notificaciones por moras de clientes | |
NOT_VENTAS | Crea notificaciones por ventas nuevas | |
FRECNOTMOR | Dias de frecuencia para la generacion de notificaciones por mora | |
EMAIL_SND | Dirección de email que envía notificaciones por email | |
EMAILADMIN | Email del usuario administrador del sistema | |
USU_ADMIN | Nombre del usuario administrador del sistema | |
EMAIL_FROM | Nombre que se va a mostrar en el from de los emails enviados por el sistema |
INTEGRACIÓN
Código | Descripción | Comentario |
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ID_GUARANI | Identificación de sistema Guaraní en sistemas_externos | |
ID_UV | Identificador de la unidad de venta en sistemas_externos | |
CODIGO_UV | Identificador de la unidad de venta para el Núcleo | |
TOKEN_UV | Identificador de la unidad de venta para el Núcleo. | Token correspondiente a la suscripción, generado en el núcleo. |
SERVICIOS INSTANCIAS
Código | Descripción | Comentario |
---|---|---|
SI_VERS_RQ | Indica si las servicioInstancias deben tener al menos una servicioVersion (comisión de G3) | |
CONF_COM | Confirma comisiones sin la necesidad de marcar aquellas que poseen ventas cobradas listas para informar al Núcleo | Permite reportar ventas al Núcleo sin la obligatoriedad de marcar como confirmada las comisiones.
Con solo conciliar las cobranzas será suficiente para reportar las ventas. |
ARAI
Código | Descripción | Comentario |
---|---|---|
USARAICATA | Utiliza SIU-Arai Catalogos |
Usos de los parámetros
En esta sección se describen algunos de los usos de los parámetros , por ejemplo que procesos los consumen: La lista irá creciendo con el tiempo:
- HSTOL_ANIN: Impacta al ejecutar el proceso anular_inscripciones_G3.
- HSTOL_EXSP: Le impide al alumno inscribirse pero la solicitud sigue activa. Si se extiende la cantidad de horas en el parámetro, el alumno puede ingresar y pagar.
- HSTOL_EXSC: Afecta únicamente a las propuestas de tipo curso en Autogestión. Es el tiempo que se le da al alumno cuando se esta inscribiendo y se encuentra en el sq-pagos, pantalla en que selecciona el plan y el medio de pago (Ejemplo, plan: Matricula + 3 cuotas - Medio de pago: PagoTIC).
Hasta que el alumno no seleccione PAGAR, en SQ no existe una venta, solo una solicitud que informa Guarani cuando un alumno es inscripto desde Gestión o Autogestión. Al seleccionar PAGAR se crea la venta e interviene los siguientes parámetros:
- MX_DIAS_PP (PagoTIC): Es la fecha de vencimiento con que se generan las ventas y se emiten los cupones de pago (pagofacil - rapipado) durante el periodo de inscripción. Esto quiere decir que afecta el pago de las Matrículas o Pagos Únicos. No de las cuotas.
- DIAS_1er_V (Todos los medios de pagos, excepto PagoTIC): Es la fecha de vencimiento con que se generan las ventas y se emiten los cupones de pago (pagofacil - rapipago) durante el periodo de inscripción. Esto quiere decir que afecta el pago de las Matrículas o Pagos Únicos. No de las cuotas.
- MX_DIAS_CI: Es el tiempo de espera que se le da al agente de cobranza (PagoTIC) para informar el pago de una venta, ya sea durante la inscripción o con el cobro de cuotas. Es controlado al momento de ejecutar el Generador de cuotas.
- MP_DIAS_CB: Es el tiempo de espera que se le da al agente de cobranza (Mercadopago) para informar el pago de una venta, ya sea durante la inscripción o con el cobro de cuotas. Es controlado al momento de ejecutar el Generador de cuotas.
Procesos que utilizan parámetros
Distintos procesos toman los valores configurados en los parámetros de sistema para validar acciones durante los periodos de inscripción, generación de cuotas, baja de comisiones, etc.
Anular inscripciones G3
Anula todas las inscripciones en SIU-Guaraní y SIU-SQ que se encuentran en estados: pendientes (1), inicio de cobro digital (10), cobro diferido pendiente de confirmación (7).
Al momento de la inscripción:
- HSTOL_ANIN
- HSTOL_EXSC
- MX_DIAS_CI
- MX_DIAS_PP
Durante el cobro de cuotas:
- MP_DIAS_CB
- MX_DIAS_CT
- MX_DIAS_CP
- MX_DIAS_CI
Configuración
Seleccionar el botón para editar la pantalla de configuración
el campo Valor Default es un dato que fija el SIU, si la institución necesita cambiarlo debe informarlo en el campo : Valor
Si no se utiliza un valor default, puede especificar para cada tipo de servicio un valor distinto a cada uno.