SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-vtas/listado cobranzas x ventas
Listado de cobranzas por ventas
Ubicación en el Menú: Ventas / Reportes
Objetivo
Visualizar el estado de las ventas, obtener datos correspondientes a facturación electrónica e imprimir facturas o comprobantes tipo factura de las ventas cobradas o devengadas.
Filtros
La operación ofrece una serie de filtros para localizar las ventas que se desean consultar, los mismos son:
Descripción de los campos
Dato | Descripción |
---|---|
Unidad de venta | Unidades de ventas con suscripciones ya creadas. |
Concepto de venta | Conceptos de venta asociados a las unidades de negocio existentes |
Estado venta | Cobrada, Anulada. Revertida |
Buscar cliente por | Localizar cliente por Número de documento /por Apellido/ por tipo de documento |
Cliente | Ingresar por apellido /número de documento o tipo de documento |
Id Venta | Id de la venta interno |
Tiene Factura AFIP | Si / No |
Nro. Ref. Pilagá | Id de operación que otorga SIU-Pilagá cuando se le informa un lote de ventas correspondiente a Recaudaciones ó Devengados . |
Nro. Comp.Cobro Pilagá | Número de comprobante de cobro que le asigna el sistema Pilagá cuando la recaudación es procesada en dicho sistema. Por el momento SIU-Pilagá no lo está enviando. |
Fecha desde | fecha de venta desde |
Fecha hasta | fecha de venta hasta |
Estado Pilagá | Reportadas a Pilagá : Ventas ya informadas a SIU-Pilagá Por liberar: importes de ventas que el agente de cobranza online todavía no deja disponibles Liberadas no reportadas: Ventas que ya liberó el agente de cobranza onlinepero aún no fueron informadas a Pilagá |
Leyenda | Descripción del artículo de la factura |
Resultado
En el ejemplo siguiente se están filtrando las ventas por el campo estado = cobrada
El botón permite ordenar la información.
El botón permite exportar la información a un formato tipo .XLS.
Datos de las cabeceras de los comprobantes
La información correspondiente a la institución se deberá configurar desde las siguientes operaciones:
- Administrar puntos de cobranza: se definen los datos del punto de cobranza o punto de venta (domicilio, teléfono, nombre ). El punto de cobranza o Punto de venta se asocia a una unidad de ventas para su configuración en la Suscripciones.
- Administrar parametrización de comprobantes: Información fiscal y datos de la institución.
NOTA IMPORTANTE: Los campos: Teléfono / Dirección, serán tomados de la operación Administrar parametrización de comprobantes , cuando no hayan sido configurados en la operación administrar puntos de cobranza .
Facturas anuladas
Para las ventas generadas a través del Planillas offline que sean anuladas ( Administrar ventas offline ) ya sean Comprobantes Tipo Factura o Facturas electrónicas, se generarán Notas de crédito como se ve en las imágenes de la sección siguiente.
Ejemplos de comprobantes
Tipo Factura
Factura
Nota de Crédito ( CAE)
Nota de Crédito ( CAI)
Recibo
Factura con información personalizada generada por el sistema Pirapire
Info sobre el módulo Pirapire