SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.7.0/operacionesnuc-cobranzas01

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Administrar puntos de venta

Ubicación en el Menú: Cobranzas

Objetivo

Ingresar los puntos de venta de la institución.
Se deberá crear un punto de venta de sesión única para asociarlo en la operación Suscripciones.

Los puntos de venta van a relacionarse con las ventas que sean informadas desde la unidad de venta académica. Simula ser una ‘caja’ del Núcleo.

Las planillas offline reportadas a SIU-Pilagá se relacionarán con el punto de venta seteado en la suscripción.

Los pagos en ventanilla requieren de una sesión de caja (en SQ-Académico) para ser cobradas. Al realizarse el cierre de caja, esta es notificada automáticamente a SQ-Núcleo. Al ingresar se creará un nuevo punto de venta con el nombre de la caja y de tipo 'creado por unidad de venta'. Esto sucederá siempre que se informe un Cierre de caja.

Las ventas generadas a través de un agente de cobranza online o transferencia bancaria, se creará (por única vez) un nuevo punto de venta ‘creado por unidad de venta’ utilizando como base el punto asociado a la suscripción (misma descripción, diferente tipo).

AFIP: Para los casos que utilizan facturación electrónica el punto de venta es el punto de venta AFIP que utiliza cada unidad de ventas.

Pre-requisitos

Actualizados los catálogos de SIU-Pilagá , Ir al Planificador de tareas

  • Catálogo presupuestario SIU-Pilagá
  • Unidades Administrativas SIU-Pilagá
  • Cuentas tesorería SIU-Pilagá

Inicio

SQ nuc INICIO COBRANZAS ADM PTOVTA 2 4.png.png

Valores de los campos

Código Descripción Valor
Código Código que define la institución para identificar un punto de venta en la institución . Para los casos que se utilice facturación electrónica con AFIP, el código a ingresar deberá ser el código del punto de venta asignado por AFIP.
Se controla que el Código sea mayor o igual a 1 y menor o igual a 9998.
Cuenta Tesorería No se utiliza por el momento
Unidad administrativa No se utiliza por el momento
Organismo Nombre del Organismo al que corresponde el punto de venta ya viene con el dato del organismo previamente ingresado en SQ
Tipo Punto Venta Existen tres tipos:
* Creado en Núcleo (actualmente no utilizado)
* Creado por Unidad de Venta
* Sesión única
Para el caso de Carga de ventas offline se debe seleccionar " Sesión única"
Dirección Dirección del punto de venta en la institución; el dato será utilizado para confeccionar el comprobante / Factura. Si no se informa se toma el dato cargado en Administrar parametrización de comprobantes
Teléfono Teléfono del punto de venta en la institución; el dato será utilizado para confeccionar el comprobante / Factura. Si no se informa se toma el dato cargado en Administrar parametrización de comprobantes
Pto. vta. Nombre Nombre del punto de venta que se utiliza para volcar en la factura o comprobante tipo factura.

Ejemplo:

SQ n ADM PTO VTA COMPL 2 4.png


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