SIU-Pilaga/version3.1.0/documentacion de las operaciones/gastos/ss publicos/asignar comp op
Revisión del 12:50 9 ago 2017 de Ifernandez (discusión | contribuciones)
Asignar Comprobantes a Ordenes de Pago
Mediante la utilización de esta funcionalidad es posible buscar liquidaciones procesadas por fuera del circuito de Servicios Públicos (Por ejemplo: Gestión Básica, Cajas Chicas, etc.) para así incorporarlas al universo de la información procesada por este circuito.
Ubicación en el Menú: Gastos/Servicios Públicos/Asignar Comprobantes a Ordenes de Pago
Como primer paso, mediante el módulo de Servicios y con la opción de Carga de Comprobantes se realiza la carga de la documentación soporte de la liquidación que se desea quede incorporada a este circuito.
- Aquí debemos seleccionar los comprobantes previamente cargados que necesitemos asignar, si los comprobantes que seleccionamos tienen un valor menor al de la liquidación, esa diferencia quedará sin imputar pudiendo ser utilizada luego. Una vez hecho esto, presionaremos el botón para finalizar el proceso.