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'''Datos de Gestión:''' En esta solapa podremos modificar lo ingresado en el alta respecto a la fecha del movimiento, el importe de los comprobantes ingresados y una explicación breve del mismo.
 
'''Datos de Gestión:''' En esta solapa podremos modificar lo ingresado en el alta respecto a la fecha del movimiento, el importe de los comprobantes ingresados y una explicación breve del mismo.
 
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'''Comprobantes:'''Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Podremos agregar '''N''' cantidad de comprobantes.
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''En el caso de que esté activada la funcionalidad de [[SIU-Pilaga/version3.11.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/comprobantes_de_3ros/abm_comp_3ros|Comprobantes de 3ros]], esta pestaña lucirá de forma diferente, desde [[SIU-Pilaga/version3.11.0documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/rendicion_ch_comp_3ros|aquí]] podremos ver un ejemplo de uso.''
 
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Revisión del 13:49 25 ago 2022

Siu-pilaga iso.png

Devengado de compras - Rectificacion

Permite rectificar un devengado de compras
Ubicación en el Menú: Gastos/Compras/Devengado compras/Liquidacion compras - rectificacion

Empezaremos usando los filtros para encontrar el devengado de compras que deseamos rectificar.

Pil devengado.jpg


Aquí visualizaremos los datos ingresados en el alta de la liquidación de compras sobre los documentos que respaldan a la operación.

  • Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta de la liquidacion de compras.
  • Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta de la liquidacion de compras


También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón PIL agregar4.png


PIL devengado1.jpg



Datos de Gestión: En esta solapa podremos modificar lo ingresado en el alta respecto a la fecha del movimiento, el importe de los comprobantes ingresados y una explicación breve del mismo.

Comprobantes:Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón PIL agregar4.png. Podremos agregar N cantidad de comprobantes.
En el caso de que esté activada la funcionalidad de Comprobantes de 3ros, esta pestaña lucirá de forma diferente, desde aquí podremos ver un ejemplo de uso.

PIL devengado2.jpg


Manejo de Partidas: En esta pestaña veremos las Partidas Presupuestarias seleccionadas en el alta, permitiendo modificar el monto asignado. Una vez hecho esto presionaremos el botón PIL icono confirmar.png

PIL devengado3.jpg



Con esto habremos completado la operación. Podremos imprimir una constancia del movimiento realizado.



PIL devengado4.jpg



PIL devengado5.jpg



A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.

Autorización Nivel 4Autorización Nivel 7TesoreríaPIL obra pub dev7.png









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