SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/circuito-devengado offline cofinanciadores

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Facturación para entidades o empresas por grupo de alumnos mediante planilla offline - cobranzas en SIU-Pilagá

Objetivo: Facturar a Empresas o Entidades que cofinancian cursos o posgrados

Pre-requisitos:

Para obtener un diseño modelo de la planilla Ingresar a la operación Cargar ventas offline y descargar el modelo que necesite de ventas a cobrar , es decir , descargar el modelo en un archivo con extensión .xls o con extensión . csv

Diagrama de flujo

Cargar ventas offline

A través de la operación Cargar ventas offline subir la planilla con las ventas a cobrar. Se debe informar:

  • Unidad de venta: La unidad de venta para la cuál se suben los movimientos de conceptos a cobrar a los cofinanciadores.
  • Fichero:Seleccionar el archivo que contiene dicha planilla offline
  • Planilla: Ingresar una descripción sobre el lote a cargar
  • Tipo conceptos (*): Seleccionar 'Conceptos a cobrar'

Visualización de las ventas en las distintas consultas

Administrar ventas offline

Con esta operación, Administrar ventas offline, se permite ver el lote cargado , anular una o n ventas o el lote completo se pueden ver las ventas agrupadas por cofinanciador o alumno Y medio de pago de la siguiente forma:

SQ admin ventas offline cofinanciadores devengados.png

Listado de seguimiento de ventas

Y Para realizar un seguimiento del estado de esos conceptos a cobrar se puede consultar este reporte:

SQ lis seguimiento de ventas cofinanciadores devengado.png

Listado de devengados no cobrados

SQ listado de devengados no cobrados.png

La presente consulta visualiza a los devengados aún no cobrados y agrega información sobre los devengados informados a Pilagá.

Facturar y enviar por mail las facturas

Ejecutar los procesos:

  • Generar las facturas.
  • Enviar por mail las Facturas.

Listado de ventas a reportar a SIU-Pilagá

Con esta consulta se puede obtener información de los devengados que ya están disponibles para informarse a SIU_pilagá, ya tienen su factura generada.

SQ listado de ventas reportar a pilaga devengados.png

Informar a SIU-Pilaga los devengados

Pre- requisitos en Núcleo:

  1. Tener en cuenta que los siguientes parámetros deben tener los siguientes valores:
    1. ACEPTAOFF = Si
    2. PTOCOB-CRE = No
    3. INFODEVPIL = Si ( en éste caso el nro de documento del devengado y el año del devengado se toma del comprobante de factura de la venta) SI LA PLANILLA TIENE MÁS DE 1 VENTA se envían por separado a SIU-Pilagá para que pueda generar las cobranzas
    4. TIPOSERVIC = No académicos
  1. En SIU-Pilagá
    1. ABM tipo de documentos: Crear un nuevo tipo de documento para devengados de SQ (no tiene que tener numerador)
    2. Asociar operaciones a tipos de documentos: Asociar la operación CDIC al nuevo tipo de documento como documento principal
    3. ABM de Conceptos de ingreso: Crear o definir un concepto de ingreso para luego caracterizar y asociar a documento de devengado en sq-Núcleo

Por medio de un proceso que se puede dejar configurado en el Planificador de tareas para que se ejecute con la frecuencia que decida la institución, los devengados se informan a SIU-Pilagá. Para eso se utiliza el proceso : Informar devengados a Pilagá

EN SIU-Pilagá

    1. Cobro de ingresos corrientes. Al registrarse la cobranza se informa a SQ dicho estado de la venta y los datos del recibo.
    2. Pilagá debe enviar por mail el recibo generado al momento de cobrar.
    3. Reimpresión de comprobantes de cobro ( si es necesario)

En Núcleo verificar el registro de cobranza

Cuando en SIU-Pilagá se registra la cobranza se notifica a Núcleo dicho evento y se informa el número de recibo.

Con el Listado de cobranzas por ventas se puede pueden ver los datos enviados por pilagá:

  • estado = cobrado
  • fecha de cobro
  • Número de comprobante de cobro
  • Id Pilagá


Ejemplos de comprobantes

Consultar en Listado de cobranzas por ventas

SQ factura devengado cai y pilaga.png

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